L
Mọi người cho em hỏi trường hợp như thế này:
1. Tháng 10/2016 em xuất hóa đơn cho khách hàng, ngày 18/11/2016 em phát hiện sai tên hàng hóa dịch vụ, em chưa kê khai thuế tháng 11. Vậy trong trường hợp này, em sẽ xuất hóa đơn thay thế hay hóa đơn điều chỉnh?
(Nếu xuất hóa đơn thay thế thì kê khai trong tờ khai tháng 11 và điều chỉnh tờ khai tháng 10, hay vẫn giữ nguyên tờ khai t10 và tháng 11 trừ DT của hóa đơn thay thế này ra khi làm tờ khai?)
2. Tháng 7/2016 em xuất hóa đơn cho khách, THáng 9/2016 em phát hiện sai MST. Vậy trong trường hợp này, em tìm hiểu thì chỉ cần xuất hóa đơn điều chỉnh( các cột dt, thuế=0)nhưng phòng tuyên truyền hỗ trợ lại nói thu hồi HĐ t7 và xuất HĐ T9 thay thế, hóa đơn tháng 9 này vẫn kể vào DT của tháng 6, số liệu tờ khai T7 ko thay đổi. Vậy trogn TH này ai đúng?
Cám ơn cả nhà.
1. Tháng 10/2016 em xuất hóa đơn cho khách hàng, ngày 18/11/2016 em phát hiện sai tên hàng hóa dịch vụ, em chưa kê khai thuế tháng 11. Vậy trong trường hợp này, em sẽ xuất hóa đơn thay thế hay hóa đơn điều chỉnh?
(Nếu xuất hóa đơn thay thế thì kê khai trong tờ khai tháng 11 và điều chỉnh tờ khai tháng 10, hay vẫn giữ nguyên tờ khai t10 và tháng 11 trừ DT của hóa đơn thay thế này ra khi làm tờ khai?)
2. Tháng 7/2016 em xuất hóa đơn cho khách, THáng 9/2016 em phát hiện sai MST. Vậy trong trường hợp này, em tìm hiểu thì chỉ cần xuất hóa đơn điều chỉnh( các cột dt, thuế=0)nhưng phòng tuyên truyền hỗ trợ lại nói thu hồi HĐ t7 và xuất HĐ T9 thay thế, hóa đơn tháng 9 này vẫn kể vào DT của tháng 6, số liệu tờ khai T7 ko thay đổi. Vậy trogn TH này ai đúng?
Cám ơn cả nhà.

