Á
Ánh Nắng Của Anh
Guest
- 2/3/17
- 4
- 0
- 1
- 34
Mọi người cho mình hỏi chút. Hiện tại mình đang làm bên cty nội thất, mình làm nội bộ chỉ theo dõi lãi lỗ theo Hợp đồng. Mình làm rất đơn giản, làm trên PMKT, tạo HĐ bán, HĐ mua ( với bên xưởng sx).
Doanh thu thì chỉ tạo mã là Thi công nội thất để ghi nhận doanh thu. Các chi phí phát sinh mình theo dõi riêng từng hợp đồng nhưng không cho vào TK 154 mà cho thẳng vào 632.
VD: cty m nhập giá bát xuất cho CT nhà A (xuất thẳng)
Mình sẽ ĐK : nợ 632/ có 111 ( theo dõi theo Hợp đồng)
or nếu chưa chuyển về nhà A thì mình sẽ ĐK
nhập kho cty)
Nợ 152/có 331, 111
khi chuyển về nhà A lắp đặt:
Nợ 632/có 152
Mình làm vậy có sai ko? Cty m theo QĐ 48. Mình nói thêm bên mình làm đồ dân dụng nên time 1 hợp đồng rất ngắn.
Cảm ơn mn.
Doanh thu thì chỉ tạo mã là Thi công nội thất để ghi nhận doanh thu. Các chi phí phát sinh mình theo dõi riêng từng hợp đồng nhưng không cho vào TK 154 mà cho thẳng vào 632.
VD: cty m nhập giá bát xuất cho CT nhà A (xuất thẳng)
Mình sẽ ĐK : nợ 632/ có 111 ( theo dõi theo Hợp đồng)
or nếu chưa chuyển về nhà A thì mình sẽ ĐK
Nợ 152/có 331, 111
khi chuyển về nhà A lắp đặt:
Nợ 632/có 152
Mình làm vậy có sai ko? Cty m theo QĐ 48. Mình nói thêm bên mình làm đồ dân dụng nên time 1 hợp đồng rất ngắn.
Cảm ơn mn.

