Ghi nhận chi phí thế nào cho đúng????

  • Thread starter Ánh Nắng Của Anh
  • Ngày gửi
Á

Ánh Nắng Của Anh

Guest
2/3/17
4
0
1
34
Mọi người cho mình hỏi chút. Hiện tại mình đang làm bên cty nội thất, mình làm nội bộ chỉ theo dõi lãi lỗ theo Hợp đồng. Mình làm rất đơn giản, làm trên PMKT, tạo HĐ bán, HĐ mua ( với bên xưởng sx).
Doanh thu thì chỉ tạo mã là Thi công nội thất để ghi nhận doanh thu. Các chi phí phát sinh mình theo dõi riêng từng hợp đồng nhưng không cho vào TK 154 mà cho thẳng vào 632.

VD: cty m nhập giá bát xuất cho CT nhà A (xuất thẳng)
Mình sẽ ĐK : nợ 632/ có 111 ( theo dõi theo Hợp đồng)
or nếu chưa chuyển về nhà A thì mình sẽ ĐK:(nhập kho cty)
Nợ 152/có 331, 111
khi chuyển về nhà A lắp đặt:
Nợ 632/có 152

Mình làm vậy có sai ko? Cty m theo QĐ 48. Mình nói thêm bên mình làm đồ dân dụng nên time 1 hợp đồng rất ngắn.

Cảm ơn mn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Á

Ánh Nắng Của Anh

Guest
2/3/17
4
0
1
34
mọi người trả lời giúp mình nhé! :)
Mình cảm ơn!
 
U

unregister

Cao cấp
8/4/08
293
89
28
Hà Nội
Bạn nói rõ là chỉ làm nội bộ, theo dõi lãi lỗ theo hợp đồng. Nếu đã là sổ nội bộ thì chỉ cần ra được cái kết quả lãi lỗ đúng là được. Tuy nhiên nếu cần các báo cáo dành cho việc quản trị công ty dựa vào báo cáo nội bộ thì bạn nên hạch toán cho phù hợp với yêu cầu quản trị bên bạn là được. Còn nếu là sổ thuế thì đương nhiên phải làm đúng theo quy định thì ai cũng biết. Làm sổ nội bộ được cái thiên biến vạn hóa theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp.
 
Á

Ánh Nắng Của Anh

Guest
2/3/17
4
0
1
34
mình làm nội bộ nhưng vẫn muốn đúng về mặt kế toán, ko sau này làm lâu quên mất hết bạn ạ ! :(
Mình hỏi 1 chị làm KTT thì bảo làm vậy đc! mn giúp m vs
 
thinhvd

thinhvd

Cao cấp
25/11/09
1,336
234
63
Hà Nội
bluesofts.net
Mọi người cho mình hỏi chút. Hiện tại mình đang làm bên cty nội thất, mình làm nội bộ chỉ theo dõi lãi lỗ theo Hợp đồng. Mình làm rất đơn giản, làm trên PMKT, tạo HĐ bán, HĐ mua ( với bên xưởng sx).
Doanh thu thì chỉ tạo mã là Thi công nội thất để ghi nhận doanh thu. Các chi phí phát sinh mình theo dõi riêng từng hợp đồng nhưng không cho vào TK 154 mà cho thẳng vào 632.

VD: cty m nhập giá bát xuất cho CT nhà A (xuất thẳng)
Mình sẽ ĐK : nợ 632/ có 111 ( theo dõi theo Hợp đồng)
or nếu chưa chuyển về nhà A thì mình sẽ ĐK:(nhập kho cty)
Nợ 152/có 331, 111
khi chuyển về nhà A lắp đặt:
Nợ 632/có 152

Mình làm vậy có sai ko? Cty m theo QĐ 48. Mình nói thêm bên mình làm đồ dân dụng nên time 1 hợp đồng rất ngắn.

Cảm ơn mn.
Về làm nội bộ thì như thế này không ảnh hưởng. Cái chính của nội bộ mong muốn là ra được kết quả đúng, chính xác mà không cần theo quy trình chuẩn của kế toán
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Mọi người cho mình hỏi chút. Hiện tại mình đang làm bên cty nội thất, mình làm nội bộ chỉ theo dõi lãi lỗ theo Hợp đồng. Mình làm rất đơn giản, làm trên PMKT, tạo HĐ bán, HĐ mua ( với bên xưởng sx).
Doanh thu thì chỉ tạo mã là Thi công nội thất để ghi nhận doanh thu. Các chi phí phát sinh mình theo dõi riêng từng hợp đồng nhưng không cho vào TK 154 mà cho thẳng vào 632.
VD: cty m nhập giá bát xuất cho CT nhà A (xuất thẳng)
Mình sẽ ĐK : nợ 632/ có 111 ( theo dõi theo Hợp đồng)
or nếu chưa chuyển về nhà A thì mình sẽ ĐK:(nhập kho cty)
Nợ 152/có 331, 111
khi chuyển về nhà A lắp đặt:
Nợ 632/có 152

Mình làm vậy có sai ko? Cty m theo QĐ 48. Mình nói thêm bên mình làm đồ dân dụng nên time 1 hợp đồng rất ngắn.
Cảm ơn mn.
- Khi hoc KT mình không thấy có khái niệm: ( ..làm KT nội bộ ..) Mà chỉ có: Kế toán T/C và kế toán Quản trị thôi. Kế toán tài chính thì chia ra các phần hành như: Thuế, ngân hàng, công nợ ... Những người làm ở các phần hành đều phải theo QĐ về HT kế toán.
- Bạn cần xác định xem: DN bạn đang HT theo Thương mại ( Mua - bán ) sử dụng TK 156 hay theo Dịch vụ ( có cả vận chuyển, lắp đặt .. ) có SD KT 152... để HT cho đúng.
 
N

nguyenduykhanh36

Cao cấp
20/11/09
484
147
43
42
Tô hiệu, Hải Phòng
Mọi người cho mình hỏi chút. Hiện tại mình đang làm bên cty nội thất, mình làm nội bộ chỉ theo dõi lãi lỗ theo Hợp đồng. Mình làm rất đơn giản, làm trên PMKT, tạo HĐ bán, HĐ mua ( với bên xưởng sx).
Doanh thu thì chỉ tạo mã là Thi công nội thất để ghi nhận doanh thu. Các chi phí phát sinh mình theo dõi riêng từng hợp đồng nhưng không cho vào TK 154 mà cho thẳng vào 632.

VD: cty m nhập giá bát xuất cho CT nhà A (xuất thẳng)
Mình sẽ ĐK : nợ 632/ có 111 ( theo dõi theo Hợp đồng)
or nếu chưa chuyển về nhà A thì mình sẽ ĐK:(nhập kho cty)
Nợ 152/có 331, 111
khi chuyển về nhà A lắp đặt:
Nợ 632/có 152

Mình làm vậy có sai ko? Cty m theo QĐ 48. Mình nói thêm bên mình làm đồ dân dụng nên time 1 hợp đồng rất ngắn.

Cảm ơn mn.
Bạn đã làm nội bộ thì còn cần thiết quan tâm 154 hay 632 làm gì, cứ làm theo cách bạn thấy nó dễ nhất, chủ yếu là không bỏ sót doanh thu chi phí thôi,
 

Xem nhiều