Q
Quy Hanh
Sơ cấp
- 1/10/16
- 15
- 1
- 3
- 29
Mọi người giúp đỡ em với ạ!
Em đang làm kế toán cho văn phòng điều hành dự án ( nhà thầu phụ nước ngoài) về hoạt động xây lắp. Bên em kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ, thúê TNDN theo pp ấn định % trên doanh thu. Bên em ko yêu cầu phải nộp BCKQHĐKD.
Có anh chị nào từng làm ở bên văn phòng điều hành rồi cho em ý kiến với. Bên em ko hạch toán vào TK đầu 5,6,7,8,9 . Tất cả các chi phí phát sinh đề cho vào 154. Như vậy có hợp lý không ạ?
Cả nhà giúp ai biết giải thích cho em hiểu lý do với ạ?
Em có đọc được một bài trên web (ở phần trả lời thứ 3) cũng thấy làm cho thẳng vào 154 mà ko tách ra 642 riêng ra. Em thực sự không hiểu tại sao và làm như thế có được không?
https://webketoan.com/threads/28880...cho-nha-thau-phu-nuoc-ngoai-hoat-dong-tai-vn/
Em đang làm kế toán cho văn phòng điều hành dự án ( nhà thầu phụ nước ngoài) về hoạt động xây lắp. Bên em kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ, thúê TNDN theo pp ấn định % trên doanh thu. Bên em ko yêu cầu phải nộp BCKQHĐKD.
Có anh chị nào từng làm ở bên văn phòng điều hành rồi cho em ý kiến với. Bên em ko hạch toán vào TK đầu 5,6,7,8,9 . Tất cả các chi phí phát sinh đề cho vào 154. Như vậy có hợp lý không ạ?
Cả nhà giúp ai biết giải thích cho em hiểu lý do với ạ?
Em có đọc được một bài trên web (ở phần trả lời thứ 3) cũng thấy làm cho thẳng vào 154 mà ko tách ra 642 riêng ra. Em thực sự không hiểu tại sao và làm như thế có được không?
https://webketoan.com/threads/28880...cho-nha-thau-phu-nuoc-ngoai-hoat-dong-tai-vn/