Thomas Muller
Guest
- 27/3/16
- 33
- 4
- 8
- 31
Xin chào mọi người. Em có một thắc mắc mong mọi người giải đáp ạ!
Công ty em là công ty sản xuất kẹo, có bán cho một đối tác. Hợp đồng giữa 2 công ty là có giá sẵn rồi, cứ cuối tháng chốt số lượng sau đó là thanh toán vào tháng tiếp theo. Tuy nhiên, đợt vừa rồi do công ty em muốn nhận tiền trước, nên tầm giữa tháng đã xuất một hóa đơn chỉ ghi là "Tạm ứng tiền hàng đợt 1 tháng 04/2017", vì số tiền này nó không theo số lượng kẹo đã xuất vào lúc đó mà chỉ là bên em muốn nhận trước một khoản. Sau khi chốt cuối tháng xong và trừ đi khoản tiền nhận đợt 1, bên em lại xuất HĐ "Tiền hàng đợt cuối tháng 04/2017". Vậy em hạch toán như thế này có đúng không ạ?
- HĐ1: N131/C3387, C3331
Bên đối tác thanh toán: N112/C131
- HĐ2: N131/C511, C3331
- Kết chuyển DT chưa thực hiện của HĐ1: N3387/C5112 (Bên đối tác chưa thanh toán nốt số tiền)
Xin được mọi người chỉ giáo. Thanks!
Công ty em là công ty sản xuất kẹo, có bán cho một đối tác. Hợp đồng giữa 2 công ty là có giá sẵn rồi, cứ cuối tháng chốt số lượng sau đó là thanh toán vào tháng tiếp theo. Tuy nhiên, đợt vừa rồi do công ty em muốn nhận tiền trước, nên tầm giữa tháng đã xuất một hóa đơn chỉ ghi là "Tạm ứng tiền hàng đợt 1 tháng 04/2017", vì số tiền này nó không theo số lượng kẹo đã xuất vào lúc đó mà chỉ là bên em muốn nhận trước một khoản. Sau khi chốt cuối tháng xong và trừ đi khoản tiền nhận đợt 1, bên em lại xuất HĐ "Tiền hàng đợt cuối tháng 04/2017". Vậy em hạch toán như thế này có đúng không ạ?
- HĐ1: N131/C3387, C3331
Bên đối tác thanh toán: N112/C131
- HĐ2: N131/C511, C3331
- Kết chuyển DT chưa thực hiện của HĐ1: N3387/C5112 (Bên đối tác chưa thanh toán nốt số tiền)
Xin được mọi người chỉ giáo. Thanks!