K/c CP sản xuất?

  • Thread starter thienma78
  • Ngày gửi
T

thienma78

Thành viên sơ cấp
15/5/07
3
0
0
TP.HCM
#1
Cty mình sx cơ khí làm theo đơn đặt hàng. Vậy trong tháng khi phát sinh lương và cp sxc mà xưởng không có báo thành phẩm (không có đơn hàng), thì cuối kỳ mình phải kết chuyển tk 622, 627 vào đâu?
Ai biết chỉ giúp mình với. Thanks.
 
rk106

rk106

Văn Minh Lúa Nước
#2
Cty mình sx cơ khí làm theo đơn đặt hàng. Vậy trong tháng khi phát sinh lương và cp sxc mà xưởng không có báo thành phẩm (không có đơn hàng), thì cuối kỳ mình phải kết chuyển tk 622, 627 vào đâu?
Ai biết chỉ giúp mình với. Thanks.
Chi phí này bạn phải trích trước và tập hợp vào chi phí chờ kết chuyển!
 
T

thienma78

Thành viên sơ cấp
15/5/07
3
0
0
TP.HCM
#3
Nếu vậy khi nào sx tiếp thì ta phân bổ vào CP tháng đó hả? Như vậy giá thành của đơn hàng sau có chính xác không?
 
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
#4
Bạn mở sổ chi tiết 154,621,622,627 theo từng đơn hàng. Sau đó tập hợp chi phí sx 621, 622, 627 cho từng đơn hàng, rồi cuối kỳ k/c từ 621, 622, 627-> 154 chi tiết từng đơn hàng. Còn nếu 621, 622, 627 không tập hợp chi tiết được cho từng đơn hàng thì cuối kỳ phân bổ ->154 theo Doanh thu, hệ số, giá kế hoạch....
 
N

nhung_thin

Thành viên sơ cấp
4/2/07
50
0
0
HANOI
#5
Cty mình sx cơ khí làm theo đơn đặt hàng. Vậy trong tháng khi phát sinh lương và cp sxc mà xưởng không có báo thành phẩm (không có đơn hàng), thì cuối kỳ mình phải kết chuyển tk 622, 627 vào đâu?
Ai biết chỉ giúp mình với. Thanks.
Thì kết chuyển vào chi phí TK154, đúng không?
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Thành viên sơ cấp
24/4/07
706
0
0
Hai phong
#6
Bạn mở sổ chi tiết 154,621,622,627 theo từng đơn hàng. Sau đó tập hợp chi phí sx 621, 622, 627 cho từng đơn hàng, rồi cuối kỳ k/c từ 621, 622, 627-> 154 chi tiết từng đơn hàng. Còn nếu 621, 622, 627 không tập hợp chi tiết được cho từng đơn hàng thì cuối kỳ phân bổ ->154 theo Doanh thu, hệ số, giá kế hoạch....
:inlove:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều