Cty mình sx cơ khí làm theo đơn đặt hàng. Vậy trong tháng khi phát sinh lương và cp sxc mà xưởng không có báo thành phẩm (không có đơn hàng), thì cuối kỳ mình phải kết chuyển tk 622, 627 vào đâu?
Ai biết chỉ giúp mình với. Thanks.
Cty mình sx cơ khí làm theo đơn đặt hàng. Vậy trong tháng khi phát sinh lương và cp sxc mà xưởng không có báo thành phẩm (không có đơn hàng), thì cuối kỳ mình phải kết chuyển tk 622, 627 vào đâu?
Ai biết chỉ giúp mình với. Thanks.
Bạn mở sổ chi tiết 154,621,622,627 theo từng đơn hàng. Sau đó tập hợp chi phí sx 621, 622, 627 cho từng đơn hàng, rồi cuối kỳ k/c từ 621, 622, 627-> 154 chi tiết từng đơn hàng. Còn nếu 621, 622, 627 không tập hợp chi tiết được cho từng đơn hàng thì cuối kỳ phân bổ ->154 theo Doanh thu, hệ số, giá kế hoạch....