N
NinhThanh2112
Guest
- 2/8/17
- 30
- 1
- 8
- 30
Anh, chị cho em hỏi ạ:
Ví dụ:
Khi khách hàng ứng trước tiền: Nợ TK111,112/Có TK131: 5tr
Công ty tạm ứng cho nhân viên đi làm lô hàng của khách đó: Nợ TK141/Có TK111,112: 10tr
Khi nhân viên đi làm về hoàn ứng:
- Khoản chi hộ khách hàng: Nợ TK1388/Có TK141: 7tr
- Khoản chi có hóa đơn thuộc giá vốn công ty: Nợ Tk 632/Có Tk 141: 3tr
Vậy em phải gì tiếp theo để xử lý chênh lệch TK131, 1388 ạ?
Còn phải thu thêm khách hàng: 2tr
Ví dụ:
Khi khách hàng ứng trước tiền: Nợ TK111,112/Có TK131: 5tr
Công ty tạm ứng cho nhân viên đi làm lô hàng của khách đó: Nợ TK141/Có TK111,112: 10tr
Khi nhân viên đi làm về hoàn ứng:
- Khoản chi hộ khách hàng: Nợ TK1388/Có TK141: 7tr
- Khoản chi có hóa đơn thuộc giá vốn công ty: Nợ Tk 632/Có Tk 141: 3tr
Vậy em phải gì tiếp theo để xử lý chênh lệch TK131, 1388 ạ?
Còn phải thu thêm khách hàng: 2tr

