TRẢ LẠI TIỀN CHO KH

  • Thread starter thuhong85
  • Ngày gửi
T

thuhong85

Sơ cấp
13/10/17
31
1
8
40
Công ty mình thu tiên KH từ TGNH. Nhưng qua tháng sau phát hiện là thu thừa. và trả lại tiền thừa cho KH băng Tiền mặt. Như vậy, em phải hạch toán như thế nào cho đúng ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Công ty mình thu tiên KH từ TGNH. Nhưng qua tháng sau phát hiện là thu thừa. và trả lại tiền thừa cho KH băng Tiền mặt. Như vậy, em phải hạch toán như thế nào cho đúng ạ?
@@ trả lại hết cho thầy cô rồi huhu...

Thì hạch toán trả tiền cho khách hàng thôi mà em!!!
 
T

thuhong85

Sơ cấp
13/10/17
31
1
8
40
Dạ đúng rồi. Em học kế toán mà 12 năm nay em có làm kế toán đâu. Mới đi học lại 1 khóa kế toán để làm cho công ty gia đình nên có nhiều cái còn chưa rõ lắm (Kế toán theo TT200)
Vì công ty em là công ty dịch vụ đấu giá tài sản nên có 1 số cái hơi rắc rối là
Khi nhận Hợp đồng đấu giá TS,
Nhận tiền đặt trước của cá nhân (A,B,C,....) tham gia đấu giá TS = TGNH: Nợ 112/ có 344: 100 triệu
Sau khi đấu giá xong, chuyển trả tiền đặt trước cho một số người không trúng đấu giá: Nợ 344/ có 112
Còn tiền đặt trước của người trúng đấu giá thì công ty trừ tiền phí dịch vụ đấu giá (100 triệu - 20 triệu = 80 triệu) Sau đó, chuyển 80 triệu này cho Bên người gửi TS đấu giá:
Nợ 344 / có 5113, 3333: 20 triệu
Nợ 344/ có 112: 80 triệu
Tháng sau, phát hiện thu thừa tiền phí dv thì trả lại cho Bên gửi TS đấu giá = TM: 3 triệu
 

Xem nhiều