Ghi nhầm số HĐ, MST người bán điều chỉnh thế nào nhỉ?

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi ngoc_bich, 29 Tháng năm 2007.

2,056 lượt xem

  1. ngoc_bich

    ngoc_bich Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hà nội
    Tôi ghi sai số hóa đơn và mã số thuế của người bán ở mẫu 03 và 05 GTGT làm thế nào để điều chỉnh nhỉ?
     
    #1
  2. levy

    levy Guest

    Làm 1 tờ khai mới lên nộp bổ sung thôi. Trước khi nộp bạn nên gặp cán bộ quản lý giải thích 1 tí nhé. chúc bạn thành công.:mrstraetz
     
    #2
  3. ngoc_bich

    ngoc_bich Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hà nội
    Cảm ơn Levy nhưng khổ nỗi là hóa đơn từ tháng 1,2,3,4 do tôi sơ ý đã ghi lộn 1 hoặc 2 chữ số trong mã số thuế giờ mới phát hiện. Số hóa đơn cũng vậy. Các hóa đơn này số tiền ít nhưng tôi ko muốn doanh nghiệp bị loại trừ bất cứ 1 chi phí dù là 1 đồng, vì mình là kế toán mà.Levy hay ai đó xem có cách nào giúp tôi nhé.
    Thanks
     
    #3
  4. buituanhien

    buituanhien Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    Vậy phải tập hợp lại mà giải trình thôi. Còn mất tiền phạt hay tiền bia rượu là tùy thuộc bạn.
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
    Cúi đầu nhớ cố hương.
     
    #4
  5. ngoc_bich

    ngoc_bich Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hà nội
    Tôi có thể điều chỉnh bằng cách này được không nhỉ? Tờ khai tháng 5 tôi sử dụng mẫu 02 điều chỉnh, ghi giảm doanh thu và số tiền thuế của các HĐ đó rồi khai lại luôn tháng này. Có được không nhỉ?
     
    #5
  6. hellangles

    hellangles Thiên sứ địa ngục

    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Khanh Hoa
    Mình không hiểu cách điều chỉnh của bạn.
    Bạn đừng lo lắng quá, đã là con người thì ai lại không có lúc sai, Pháp Luật cũng biết điều này nên cũng sẽ cho mình cách sửa sai.
    Đầu tiên bạn lên gặp người quản lý Thuế của công ty bạn, trình bày sự việc của bạn
    Sau đó bạn lập lại tờ đúng, cùng với bản photo tờ sai kèm với tờ giải trình lý do tại sao sai tất cả phải có chữ ký của xếp. Tiếp theo bạn đem lên Thuế nộp.
    Chỉ đơn giản vậy thôi.
     
    #6
  7. DUCHUY

    DUCHUY Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Khi phát hiện các báo cáo mua vào ,bán ra bị sai :
    1-Làm công văn giài trình ,nêu rõ lý do (có thể gộp chung tất cả các sai phạm của các tháng)
    2-Photô copy có sao y dấu của DN các hoá đơn báo cáo sai
    3-Lập lại các bảng kê 02/GTGT hoặc 03/GTGT bị sai (mỗi loại 2 bộ)
    4-Đem tất cả nộp cho cơ quan thuế là xong (Không bị phạt)
     
    #7
  8. ngoc_bich

    ngoc_bich Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hà nội
    tôi cảm ơn tất cả mọi người nha.
    Àh Duchuy có thể cho tôi nickname ko? Tôi có thể trao đổi trực tiếp với anh Ko?
     
    #8
  9. tiger2774

    tiger2774 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    2,520
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Vô định
    Không cần phải làm buớc 2 và 3 đâu, tốn giấy và mất thời gian thôi.
    Chỉ cần làm lại bản chính xác, cộng thêm công văn giải trình, đưa thẳng cho người cán bộ quản lý thế là okie rùi.
     
    #9
  10. nhung_thin

    nhung_thin Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HANOI
    Tui làm theo cách của bạn đấy. Nộp rùi mà ko thấy cán bộ thuế phàn nàn gì?
     
    #10
  11. tiger2774

    tiger2774 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    2,520
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Vô định
    Bạn sai thế nào mà chưa thấy cán bộ thuế phàn nàn nhỉ???? Chẵng lẻ sai giống như bạn Bich sao?
     
    #11

Chia sẻ trang này