N
Nhunghgg
Sơ cấp
- 22/6/17
- 8
- 0
- 1
- 29
Mọi người cho em hỏi, trong doanh nghiệp tư vấn thiết kế.
Khi có tiền tạm ứng hay thanh toán trước 1 phần hợp đồng về, thường bên em sẽ tiến hành kê khai thuế. Như trước có người bảo em tiến hành ghi DT
Nợ TK 131
Có TK 511,333
Nợ TK 112
Có TK 131
Nhưng theo TT thì việc ghi nhận doanh thu chỉ xđ khi mà CV hoàn thành ngừng cung cấp DV
Như vậy h em phải xử lý sao ạ. Cuối năm hạch toán mà thấy ngơ ngơ về xác định thuế phải nộp trong kỳ quá
Khi có tiền tạm ứng hay thanh toán trước 1 phần hợp đồng về, thường bên em sẽ tiến hành kê khai thuế. Như trước có người bảo em tiến hành ghi DT
Nợ TK 131
Có TK 511,333
Nợ TK 112
Có TK 131
Nhưng theo TT thì việc ghi nhận doanh thu chỉ xđ khi mà CV hoàn thành ngừng cung cấp DV
Như vậy h em phải xử lý sao ạ. Cuối năm hạch toán mà thấy ngơ ngơ về xác định thuế phải nộp trong kỳ quá