Mỗi tuần một chuyên đề

SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH...mn giúp e với

thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
Ngày 27/6 tiến hành sửa chữa nâng cấp văn phòng quản lý công ty bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản đã hoàn thành trong tháng, chi phí sửa chữa bao gồm
Phụ tùng thay thế 16trđ
Vật liệu xây dựng cơ bản 100trđ
Tiền lương công nhân sửa chữa 14trđ (kèm bảng chấm công và thanh toán lương từ 3/6-27/6)
Câc khoản trích theo lương
Chi phí tiền điện bằng tiền mặt 5.5trđ
Dự tính nhà văn phòng sử dụng trong 20 năm

mọi người hạch toán giúp e với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
35
Phụ tùng thay thế 16trđ
Nợ 2413: 16tr
Có 153:
Vật liệu xây dựng cơ bản 100trđ
Nợ 2413: 100tr
Có 152: 100
Tiền lương công nhân sửa chữa 14trđ
Nợ 2413: 14tr
Có 334: 14tr
Câc khoản trích theo lương
34,5%
Nợ 2413: 24% x 14tr
Nợ 334: 10,5% x 14tr
Có 338: 34,5 x 14tr
Nợ 2413: 5tr
Có 1111: 5tr
- Cái này ghi nâng cấp chắc sẽ làm tăng thời gian sử dụng và năng suất của toà nhà nên tôi sẽ làm tăng nguyên giá TSCĐ là cái nhà , trường hợp nếu ko tăng thời gian sử dụng và năng suất thì treo 242.
Nợ 211, 242:
Có 2413: Tổng của bên nợ 2413 - bên có 2413
Nợ 441: giá trị ghi nhận của 211
Có 411:
 
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
794
267
63
68
Ngày 27/6 tiến hành sửa chữa nâng cấp văn phòng quản lý công ty bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản đã hoàn thành trong tháng, chi phí sửa chữa bao gồm
Phụ tùng thay thế 16trđ
Vật liệu xây dựng cơ bản 100trđ
Tiền lương công nhân sửa chữa 14trđ (kèm bảng chấm công và thanh toán lương từ 3/6-27/6)
Câc khoản trích theo lương
Chi phí tiền điện bằng tiền mặt 5.5trđ
Dự tính nhà văn phòng sử dụng trong 20 năm

mọi người hạch toán giúp e với
Bạn cần nói rõ hơn : (..nguồn vốn xây dựng cơ bản ..) Từ nguồn nào ( NS hay QĐTPT ) mới có cách HT chính xác được.
 
thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
Nợ 2413: 16tr
Có 153:

Nợ 2413: 100tr
Có 152: 100

Nợ 2413: 14tr
Có 334: 14tr

34,5%
Nợ 2413: 24% x 14tr
Nợ 334: 10,5% x 14tr
Có 338: 34,5 x 14tr
Nợ 2413: 5tr
Có 1111: 5tr
- Cái này ghi nâng cấp chắc sẽ làm tăng thời gian sử dụng và năng suất của toà nhà nên tôi sẽ làm tăng nguyên giá TSCĐ là cái nhà , trường hợp nếu ko tăng thời gian sử dụng và năng suất thì treo 242.
Nợ 211, 242:
Có 2413: Tổng của bên nợ 2413 - bên có 2413
Nợ 441: giá trị ghi nhận của 211
Có 411:
dạ em cám ơn ạ
 
thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
Bạn cần nói rõ hơn : (..nguồn vốn xây dựng cơ bản ..) Từ nguồn nào ( NS hay QĐTPT ) mới có cách HT chính xác được.
dạ đề bài chỉ có vậy thôi ạ, nếu kb thì cứ hạch toán như @hocviecchuaxong
 
thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
bb bàn giao 15 , cty xây dựng mai linh bàn giao cho doanh nghiệp 1 khu nhà xưởng mới, tổng số tiền phải trả cả vat 10 % là 1.340trđ. số tiền doanh nghiệp đã ứng cho nhà thầu tính đến thời điểm bàn giao 550tr đ, sau khi giữ lại 5% giá trị công trình bảo hành , số còn lại doanh nghiệp đã thanh toán bằng TGNH thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản. dự tính nhà xưởng sử dụng trong 20 năm
nợ 211 1,206,000
nợ 1332 134,000
có 331
1,340,000
nợ331 723,000
có 112 723,000
nợ 441 1,340,000
có 411 1,340,000
[TBODY] [/TBODY]
vậy a chị coi hộ e xem chỗ này e đã đkhoan đúng chưa ạ, vì e k bit là nên cho vào 241 hay 211
 
thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
TSCĐ đã thanh lý trong tháng này thì tháng sau có trích giảm khấu hao tiếp không ạ
@hocviecchuaxong có thể giải thích giúp e k ạ?
e nghĩ là thanh lý rồi thì mk chỉ ghi giảm tháng đó , còn tháng sau k tính khấu hao phải k ạ?
e thấy có anh tính khấu hao tnay :
Ngày 1.7, nhượng bán một TSCD hữu hình B tại bộ phận bán hàng: Nguyên giá 50.000, giá trị hao mòn lũy kế 40.000.
Nợ Tk214 40.000
Nợ TK811 10.000
Có TK211 50.000
Giá bán chưa thuế 20.000, thuế GTGT 10% đã thu bằng tiền gửi ngân hàng.
Nợ Tk112 22.000
Có TK711 20.000
Có Tk333(1) 2.000
CHi phí vận chuyển TSCD đến cho người mua công ty chịu và đã chi bằng tiền mat 1.100, trong đó thuế 10%.
Nợ TK811 1.000
Nợ TK133 100
Có TK111 1.100
Tỉ lệ khấu hao năm 10%
số khấu hao trích giảm trong năm của TSCĐ = 50.000*10%*6/12 = 2.500
Nguyên giá Bộ phận bán hàng 900.000, tỉ lệ khấu hao năm : 10% (giả sử trong năm không có biến động tăng TSCĐ và chỉ có 1 nghiệp vụ giảm TSCĐ ở trên)
số khấu hao phải trích trong năm của bộ phận bán hàng = 900.000*10%-2.500= 87.500
 
Sửa lần cuối:
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
35
TSCĐ đã thanh lý trong tháng này thì tháng sau có trích giảm khấu hao tiếp không ạ
Nghĩ đơn giản là bạn sẽ thấy vấn đề, trích khấu hao là để theo dõi tổn thất của 1 TS thuộc quyền quản lý của DN, TS đã bán thì còn đâu nữa mà theo dõi và trích khấu hao.
Lúc trích khấu hao thì Ghi bên Có 214, nên trong bài giải phía dưới lúc bán sẽ ghi tổng số đã trích bên Nợ 214, khi này TK 214 của tài sản kia sẽ trở về 0 để ngừng theo dõi.
Bài tập phần tính lại khấu hao có ý nghĩa: Bình thường trích khấu hao 90.000/năm (bao gồm luôn cái tài sản bán ở đầu tháng 7). Nhưng năm nay do bán 1 TSCĐ vào đầu tháng 7 nên số trích khấu hao 6 tháng đầu năm là 90.000*6/12=45.000 như cũ. Từ tháng thứ 7 số trích khấu hao 1 tháng còn: 90.000/12 - 5.000/12 ---> tổng số trích khấu hao của 6 tháng cuối năm là 90.000*6/12 - 5.000*6/12 = 45.000 - 2.500. Vậy tổng trích khấu hao của 1 năm là 87.500.
 
  • Like
Reactions: thuthuy64966496
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
794
267
63
68
bb bàn giao 15 , cty xây dựng mai linh bàn giao cho doanh nghiệp 1 khu nhà xưởng mới, tổng số tiền phải trả cả vat 10 % là 1.340trđ. số tiền doanh nghiệp đã ứng cho nhà thầu tính đến thời điểm bàn giao 550tr đ, sau khi giữ lại 5% giá trị công trình bảo hành , số còn lại doanh nghiệp đã thanh toán bằng TGNH thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản. dự tính nhà xưởng sử dụng trong 20 năm
nợ 211 1,206,000
nợ 1332 134,000
có 331 1,340,000
nợ331 723,000
có 112 723,000
nợ 441 1,340,000
có 411 1,340,000
[TBODY] [/TBODY]
vậy a chị coi hộ e xem chỗ này e đã đkhoan đúng chưa ạ, vì e k bit là nên cho vào 241 hay 211
- Bạn xem lại TK 331 còn nợ .... ??? Trong khi DN chỉ còn giử lại : (..giữ lại 5% giá trị công trình bảo hành , số còn lại doanh nghiệp đã thanh toán bằng TGNH ..)
- Mức KH 1 năm = 1.026.000/20 =
 
Sửa lần cuối:
thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
- Bạn xem lại TK 331 còn nợ .... ??? Trong khi DN chỉ còn giử lại : (..giữ lại 5% giá trị công trình bảo hành , số còn lại doanh nghiệp đã thanh toán bằng TGNH ..)
- Mức KH 1 năm = 1.026.000/20 =
1.026.000 lấy ở đâu ạ?
ts này đươc bàn giao vào ngày 15/3 thì e tính khấu hao trong năm ntn ạ?
 
thuthuy64966496

thuthuy64966496

thắc mắc kế toán
1/3/18
12
0
1
Nghĩ đơn giản là bạn sẽ thấy vấn đề, trích khấu hao là để theo dõi tổn thất của 1 TS thuộc quyền quản lý của DN, TS đã bán thì còn đâu nữa mà theo dõi và trích khấu hao.
Lúc trích khấu hao thì Ghi bên Có 214, nên trong bài giải phía dưới lúc bán sẽ ghi tổng số đã trích bên Nợ 214, khi này TK 214 của tài sản kia sẽ trở về 0 để ngừng theo dõi.
Bài tập phần tính lại khấu hao có ý nghĩa: Bình thường trích khấu hao 90.000/năm (bao gồm luôn cái tài sản bán ở đầu tháng 7). Nhưng năm nay do bán 1 TSCĐ vào đầu tháng 7 nên số trích khấu hao 6 tháng đầu năm là 90.000*6/12=45.000 như cũ. Từ tháng thứ 7 số trích khấu hao 1 tháng còn: 90.000/12 - 5.000/12 ---> tổng số trích khấu hao của 6 tháng cuối năm là 90.000*6/12 - 5.000*6/12 = 45.000 - 2.500. Vậy tổng trích khấu hao của 1 năm là 87.500.
ts đã bán đi rồi thì sao từ tháng 7 trở đi vẫn có khấu hao ạ?
e hỏi thêm là việc mk tính trích khấu hao là thực hiện vào cuối tháng phải k ạ?
 
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
794
267
63
68
1.026.000 lấy ở đâu ạ?
ts này đươc bàn giao vào ngày 15/3 thì e tính khấu hao trong năm ntn ạ?
Mình đánh nhầm từ 1.206.000 . (y)Từ mức KH bạn có thể tính ra tháng , ngày ... Mức 20 năm là tối đa DN có thể rút ngắn thời gian KH hay KH nhanh , cũng có thể đăng ký KH theo SL sản xuất thực tế trong kỳ . ...
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA