Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  • Thread starter hoaitrinh
  • Ngày gửi
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Còn nếu đúng là do chênh lệch tỷ giá dẫn đến số tiền chênh đó (ko phải do viết hóa đơn) thì bạn hạch toán như bạn songviet và khi đó bên bạn sẽ phải trả thêm phần chênh đó cho khách hàng nhưng theo mình thì chi phí thuê nhà T4,T5,T6 vẫn hạch toán: 12.880.000 và TK635: 11.200.*3 (bạn songviet chỉ đưa TK635:11.200đ (phần chênh của T4))- tuy nhiên cái này mình ko chắc cho lắm
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoaitrinh

Trung cấp
24/5/07
149
0
0
39
BÌNH ĐỊNH
Còn nếu đúng là do chênh lệch tỷ giá dẫn đến số tiền chênh đó (ko phải do viết hóa đơn) thì bạn hạch toán như bạn songviet và khi đó bên bạn sẽ phải trả thêm phần chênh đó cho khách hàng nhưng theo mình thì chi phí thuê nhà T4,T5,T6 vẫn hạch toán: 12.880.000 và TK635: 11.200.*3 (bạn songviet chỉ đưa TK635:11.200đ (phần chênh của T4))- tuy nhiên cái này mình ko chắc cho lắm

Mình nghĩ theo bạn songviet cũng có lý. Nhưng mà theo hóa đơn thì đúng là mình phải chi tiền thêm cho người ta. Nhưng thực chất là T6 mình cũng chỉ chi 12.880.000 VND thôi. Như vậy ở đây công ty mình được lời khoản chênh lệch đó trên hóa đơn thì không thể đưa vô 635 được.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Vậy thì có 3 cách để e chọn trên đó:
Theo chị cách này hợp lý và cũng đỡ phức tạp
Khi nhận hóa đơn:
Nợ TK 642 (T5) : 12.880.000
Nợ TK 335 (T4) : 12.880.000
Nơ TK 142 ( T6): 12.880.000
Nợ TK 811 ( khoản chênh lệch): 33.600 (khi tính thuế TNDN giảm phần chi phí này - vì nó là chi phí ko hợp lý)
Có TK 331 : 38.640.000
Có TK 711 : 33.600
Như thế mình sẽ ko tính khoản chênh đó vào chi phí hợp lý. Còn khoản chênh đó em coi như khoản thu khác. Đúng chưa nhỉ?
 
H

hoaitrinh

Trung cấp
24/5/07
149
0
0
39
BÌNH ĐỊNH
Vậy thì có 3 cách để e chọn trên đó:
Theo chị cách này hợp lý và cũng đỡ phức tạp
Khi nhận hóa đơn:
Nợ TK 642 (T5) : 12.880.000
Nợ TK 335 (T4) : 12.880.000
Nơ TK 142 ( T6): 12.880.000
Nợ TK 811 ( khoản chênh lệch): 33.600 (khi tính thuế TNDN giảm phần chi phí này - vì nó là chi phí ko hợp lý)
Có TK 331 : 38.640.000
Có TK 711 : 33.600
Như thế mình sẽ ko tính khoản chênh đó vào chi phí hợp lý. Còn khoản chênh đó em coi như khoản thu khác. Đúng chưa nhỉ?

Chị ơi theo quyết định 15 thì nói là các đơn vị không chuyên mua bán ngoại tệ thì khoản chênh lệch đó được hạch toán vào 635 or 515. . Nhưng chị kế toán trưởng không chịu. Chị bảo phải theo dõi trên 413.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Chị ơi theo quyết định 15 thì nói là các đơn vị không chuyên mua bán ngoại tệ thì khoản chênh lệch đó được hạch toán vào 635 or 515. . Nhưng chị kế toán trưởng không chịu. Chị bảo phải theo dõi trên 413.

Chênh lệch tỷ giá chị ko nắm rõ đâu nhưng mà TK 413 là chênh lệch tỷ giá hối đoái trong hoạt động đầu tư XDCB thì phải. (mà cuối kỳ cũng kết chuyển sang TK635 mà)..chị ko rõ cái này đâu
 
S

songviet

Guest
2/1/06
145
0
0
Hai phong
Mình nghĩ theo bạn songviet cũng có lý. Nhưng mà theo hóa đơn thì đúng là mình phải chi tiền thêm cho người ta. Nhưng thực chất là T6 mình cũng chỉ chi 12.880.000 VND thôi. Như vậy ở đây công ty mình được lời khoản chênh lệch đó trên hóa đơn thì không thể đưa vô 635 được.

Bạn chỉ có thể ghi nhận chi phí thuê T5 và T6 là 12.880.000đ khi trong hợp đồng của bạn có ghi rõ tỉ giá qui đổi là 16.100VND/USD.

Theo tôi bạn cần phân biệt giữa thanh toán công nợ và thanh toán chi phí. Ở đây vì bạn đã chấp nhận tờ hoá đơn họ xuất, nên chi phí thực tế phát sinh là con số trên hoá đơn, bên cho thuê cũng ghi nhận công nợ phải thu của cty bạn theo con số đó. Việc 3 lần bạn đều thanh toán 12.880.000đ chỉ phản ảnh con số thanh toán công nợ của bạn cho hoá đơn đó là 3*12.880.000đ. Thế nên bạn chỉ có thể coi là bạn đã "được lời" khoản chênh lệch đó khi mà bên cho thuê chấp nhận xác nhận bạn đã thanh toán hết công nợ bằng con số 3*12.880.000đ.
 
H

hoaitrinh

Trung cấp
24/5/07
149
0
0
39
BÌNH ĐỊNH
Chênh lệch tỷ giá chị ko nắm rõ đâu nhưng mà TK 413 là chênh lệch tỷ giá hối đoái trong hoạt động đầu tư XDCB thì phải. (mà cuối kỳ cũng kết chuyển sang TK635 mà)..chị ko rõ cái này đâu

Không chị ah! TK 413 Nó dùng chung cho hoạt động kinh doanh kể cả XDCB. Nó có số dư cả hai bên. Chứ cuối kỳ mình đâu có kết chuyển qua 635 được.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Bạn chỉ có thể ghi nhận chi phí thuê T5 và T6 là 12.880.000đ khi trong hợp đồng của bạn có ghi rõ tỉ giá qui đổi là 16.100VND/USD.

Theo tôi bạn cần phân biệt giữa thanh toán công nợ và thanh toán chi phí. Ở đây vì bạn đã chấp nhận tờ hoá đơn họ xuất, nên chi phí thực tế phát sinh là con số trên hoá đơn, bên cho thuê cũng ghi nhận công nợ phải thu của cty bạn theo con số đó. Việc 3 lần bạn đều thanh toán 12.880.000đ chỉ phản ảnh con số thanh toán công nợ của bạn cho hoá đơn đó là 3*12.880.000đ. Thế nên bạn chỉ có thể coi là bạn đã "được lời" khoản chênh lệch đó khi mà bên cho thuê chấp nhận xác nhận bạn đã thanh toán hết công nợ bằng con số 3*12.880.000đ.
Mình nghĩ là trong trường hợp này họ đã chấp nhận bên mình thanh toán hết số công nợ của hợp đồng thuê nhà rồi. Còn lý do vì sao thì bên đó họ xử lý theo cách của họ. Còn TK 413 mình ko nắm rõ đâu. ĐÃ sử dụng tiền ngoại tệ bao giờ đâu!!!:wall:
 
H

hoaitrinh

Trung cấp
24/5/07
149
0
0
39
BÌNH ĐỊNH
Có lẽ số tiền qui đổi trên hoá đơn là 38.673.600đ thì đúng hơn?!

- Theo tôi thì nên hạch toán công nợ và chi phí căn cứ theo hoá đơn (như bạn kidmandang đã nêu). Như cách bạn hoaitrinh hạch toán thì có lẽ đơn vị bạn hạch toán kết quả kinh doanh theo tháng. Như vậy căn cứ theo hợp đồng và hoá đơn tôi sẽ hạch toán như sau:

Khi trả tiền tháng 4:
Nợ TK 331 : 12.880.000
Có TK 111 : 12.880.000

Kết chuyển chi phí T4:
Nợ TK 6427 : 12.880.000
Có TK 335 : 12.880.000

Tháng 5
Khi trả tiền
Nợ TK 331 : 12.880.000
Có TK 112 : 12.880.000

Khi nhận hóa đơn (tỉ giá thực tế: 38.673.600đ/2400 = 16.114):
Nợ TK 642 (T5) : 800*16114=12.891.200đ
Nợ TK 335 (T4) : 12.880.000
Nơ TK 142 ( T6): 800*16114=12.891.200đ
Nợ TK 635 ( khoản chênh lệch): 11.200đ
Có TK 331 : 38.673.600đ

Tháng 6
Khi trả tiền:
Nợ TK 331:12.891.200đ+2*11.200đ=12.913.600đ
Có TK 112: 12.913.600đ

Kết chuyển chi phí T6:
Nợ TK 642: 12.891.200
Có TK 142: 12.891.200

Nếu như theo cách của bạn thì tháng 6 mình phải xuất thêm tiền là 33.600 nữa. Nhưng thực tế mình đâu có xuất.
 
H

hoaitrinh

Trung cấp
24/5/07
149
0
0
39
BÌNH ĐỊNH
mình nghĩ là đưa vô
Nợ TK 635 : 33.600
Có TK 515 : 33.600
thế có được không nhỉ?
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Nếu như theo cách của bạn thì tháng 6 mình phải xuất thêm tiền là 33.600 nữa. Nhưng thực tế mình đâu có xuất.
ý bạn ý nói là bên e phải xuất thêm tiền trả họ vào kỳ sau...Nếu ko xuất thì đương nhiên em cho khoản thu đó vào thu nhập khác và tương ứng với nó là chi phí khác (nếu ko cho chi phí này vào chi phí thuê nhà). Còn xuất tiếp thì làm như bạn ý
 
H

hoaitrinh

Trung cấp
24/5/07
149
0
0
39
BÌNH ĐỊNH
ý bạn ý nói là bên e phải xuất thêm tiền trả họ vào kỳ sau...Nếu ko xuất thì đương nhiên em cho khoản thu đó vào thu nhập khác và tương ứng với nó là chi phí khác (nếu ko cho chi phí này vào chi phí thuê nhà). Còn xuất tiếp thì làm như bạn ý

Chị ơi! em đưa vào 635 và 515 được không. Như vậy em thấy nó an toàn hơn. Nó liên quan đến chênh lệch tỷ giá hối đoái.
 
S

songviet

Guest
2/1/06
145
0
0
Hai phong
Không hạch toán chênh lệch tỉ giá vào TK413 trong trường này nếu Cty bạn không còn trong giai đoạn đầu tư XDCB.

Nếu như theo cách của bạn thì tháng 6 mình phải xuất thêm tiền là 33.600 nữa. Nhưng thực tế mình đâu có xuất.

Vậy là theo hợp đồng thì cty bạn chỉ thuê nhà đến hết t6 thôi à? Nếu thực sự bạn chắc chắn được rằng họ sẽ không yêu cầu bên bạn ký xác nhận công nợ rằng cty bạn còn nợ họ 33.600đ thì bạn hạch toán Nợ 331/Có 711 số tiền 33.600đ. Hết.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Chị ơi! em đưa vào 635 và 515 được không. Như vậy em thấy nó an toàn hơn. Nó liên quan đến chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Nhưng sợ rằng chi phí đó ko đưa được vào chi phí hợp lý. vì TK635 sau này kết chuyển vào 911 - có nghĩa là chi phí hợp lý, sợ thuế họ ko chịu thì sao? còn em giải thíhc với họ là chênh lệch tỷ giá thì em đưa vào đó cũng đc. Chị nghĩ vẫn có thể đưa vào chi phí hợplý được.
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
+ đưa vào 635 hay 515 cũng được coi là cp, DT hợp lý khi tính thuế TNDN, đây là chênh lệch tỷ giá đã thực hiện, thuế ko bắt bẻ đâu .... chỉ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại vào cuối năm mới loại ra khi tính thuế thôi.
+ bạn coi lại trên hợp đồng có câu nào quy định về điều khoản thanh toán hay xuất hóa đơn ko, nếu có câu như :" tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên NH ngày .... " thì căn cứ để hạch toán là Hóa đơn & bạn phải trả thêm khoản chênh lệch, số tiền bạn đã nộp chỉ coi là trả trước.
+ Trong trường hợp này làm gì có chênh lệch tỷ giá ?????????
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA