Xử lý số dư trên bảng cân đối phát sinh khi đóng cửa công ty

  • Thread starter hoacotu0792
  • Ngày gửi
H

hoacotu0792

Cao cấp
2/6/16
348
12
18
31
Mọi người cho em hỏi về xử lý số dư trên bảng cân đối phát sinh với ạ: bên em chuẩn bị đóng cửa công ty. Mà bảng cân đối phát sinh của bên em còn dư những tài khoản sau:
- TK111
- TK411
-TK421 dư nợ do lỗ lũy kế các năm trước
- TK333: đang nộp thừa thuế GTGT và thuế TNDN
Mọi người giúp em với ạ. Em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA