Em chào anh chị,
Anh chị cho e hỏi chút ạ:
Bên em thanh tra quyết toán thuế đến hết năm 2020.
Sau quyết toán bên em có 1 khoản 550 triệu bị yêu cầu xuất hóa đơn và kéo doanh thu về năm 2020 (khoản này do khách hàng thanh toán năm 2020 nhưng bên em chưa xuất hóa đơn)
Sau quyết toán thuế bên e bị truy thu thuế gtgt và thuế tndn Vậy e muốn hỏi là thuế gtgt của hoá đơn 550tr bên trên là 50 triệu e phải hạch toán thế nào ạ.
- Hiện năm 2021 e vẫn hạch toán hoá đơn trên bình thường là N131/ C511, C3331 (nhưng sẽ giảm doanh thu khi QT TNDN)
- thuế GTGT truy thu e hạch toán: N421/C3331 đồng thời nộp thuế gtgt bị truy thu: N3331/C112
- Còn hiện khoản 50tr thuế của hoá đơn doanh thu kéo về năm trước e chưa biết hạch toán thế nào để trên sổ sách khớp ạ
Các bác cao nhân chỉ em với ạ.
Em cảm ơn!
Anh chị cho e hỏi chút ạ:
Bên em thanh tra quyết toán thuế đến hết năm 2020.
Sau quyết toán bên em có 1 khoản 550 triệu bị yêu cầu xuất hóa đơn và kéo doanh thu về năm 2020 (khoản này do khách hàng thanh toán năm 2020 nhưng bên em chưa xuất hóa đơn)
Sau quyết toán thuế bên e bị truy thu thuế gtgt và thuế tndn Vậy e muốn hỏi là thuế gtgt của hoá đơn 550tr bên trên là 50 triệu e phải hạch toán thế nào ạ.
- Hiện năm 2021 e vẫn hạch toán hoá đơn trên bình thường là N131/ C511, C3331 (nhưng sẽ giảm doanh thu khi QT TNDN)
- thuế GTGT truy thu e hạch toán: N421/C3331 đồng thời nộp thuế gtgt bị truy thu: N3331/C112
- Còn hiện khoản 50tr thuế của hoá đơn doanh thu kéo về năm trước e chưa biết hạch toán thế nào để trên sổ sách khớp ạ
Các bác cao nhân chỉ em với ạ.
Em cảm ơn!