K
ketoan46
Guest
- 30/3/04
- 85
- 0
- 0
Chào thành viên của webketoan!
Mình có vấn đề sau đang lúng túng chưa biết xử lý như thế nào mong cả nhà giúp đỡ.
Tháng 6 mình xuất HĐ cho khách hàng, đến tháng 7 phát hiện sai tên công ty, hủy viết lại hóa đơn khác, vậy thì trên tờ khai thuế GTGT tháng 7 có phải làm điều chỉnh theo PL02A không ( theo mình hiểu PL02A chỉ điều chỉnh tăng giảm khi số thuế VAT bị thay đổi, còn trường hợp của mình thuế giữ nguyên nên không phải điều chỉnh)
Còn báo cáo sử dụng HĐ của tháng 6 có cần điều chỉnh không? và điều chỉnh như thế nào?
Mình chưa làm điều chỉnh tờ khai bao giờ nên hơi lúng túng, rất mong được chỉ bảo.
Cảm ơn cả nhà!
Mình có vấn đề sau đang lúng túng chưa biết xử lý như thế nào mong cả nhà giúp đỡ.
Tháng 6 mình xuất HĐ cho khách hàng, đến tháng 7 phát hiện sai tên công ty, hủy viết lại hóa đơn khác, vậy thì trên tờ khai thuế GTGT tháng 7 có phải làm điều chỉnh theo PL02A không ( theo mình hiểu PL02A chỉ điều chỉnh tăng giảm khi số thuế VAT bị thay đổi, còn trường hợp của mình thuế giữ nguyên nên không phải điều chỉnh)
Còn báo cáo sử dụng HĐ của tháng 6 có cần điều chỉnh không? và điều chỉnh như thế nào?
Mình chưa làm điều chỉnh tờ khai bao giờ nên hơi lúng túng, rất mong được chỉ bảo.
Cảm ơn cả nhà!