cuối cùng là em cũng ko biết thế nào là đúng.
cho em hỏi chút ạ. trường hợp của công ty em cụ thể như sau:
do ko nộp tờ khai thuế tháng 4/2011 sau 3 tháng tới tháng 8/2011 em bị đóng mã số thuế. em bị phạt 2.750.000 đồng. các anh chị cho em hỏi em hạch toán thế này có đúng ko ạ? Nợ 811, có 3338: 2.750.000 đồng, khi nộp tiền ghi: nợ 3338, có 111: 2.750.000 đồng. cuối quý ghi nợ 911, có 811: 2.750.000 đồng. nhưng ko cho vào cp khi quyết toán thuế TNDN sau đó em định khoản nợ 421, có 911: 2.750.000 đồng như vậy là đúng chưa ạ? các anh chị nhiều kinh nghiệm cho em biết ý kiến ạ. em xin chân thành cảm ơn.