xin chào mọi người, mọi người cho mình hỏi chút nhé:
Cty mình trong tháng 11/08 kê khai thuế GTGT thì được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 43.780.204, nhưng đến bây giờ mình phát hiện ra trong tháng 11 có một hoá đơn đầu vào khôgn hợp lý là 54.545, như vậy thực chất thì công ty chỉ được khấu trừ là 43.725.659, như vậy mình làm tờ khai điều chỉnh bổ sung trong tháng 12/08 được chứ? vì cty mình chưa kê khai thuế GTGT tháng 12/08?
Mình có sử dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế, nhưng khi làm điều chỉnh tăng thuế phải nộp thì nó báo lỗi, ko cho in? mình khôgn biết phải làm thế nào? Mọi người giúp mình nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều