hạch toán TSCĐ có kèm khuyến mãi

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi nguyentuyet, 18 Tháng tám 2007.

3,792 lượt xem

  1. nguyentuyet

    nguyentuyet Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hue
    cty em mua TSCĐ giá trị 40tr. khi giao hàng có kèm theo các phụ kiện mà bên mua cung cấp miễn phí (hàng tặng) và bên mua có xuất hóa đơn, trên hóa đơn thể hiện thuế đầy đủ và ghi là hàng ko thu tiền
    Như vậy TSCĐ của em có bao gồm khoản được tặng đó kô, thuế đó em được khấu trừ kô.
    Khoảng đó em có phải hạch toán tăng thu nhập khác (711) phải kô ạ, nếu như vậy thì phải chịu thuế thu nhập rồi
     
    #1
  2. Đoàn Minh Trung

    Đoàn Minh Trung Gió thổi dừa rơi

    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    TX Bến Tre
    Hóa đơn đã ghi là hàng ko thu tiền thì bạn ko được hạch toán giá trị tờ hóa đơn (kể cả tiền thuế GTGT). Đồng thời cũng ko được kê khai thuế GTGT điược khấu trừ. Nhưng trên thẻ TSCD & phiếu nhập TSCD thì bạn vẫn phải ghi các phụ tùng kèm theo (ko có tiền). Tức lả Ng.giá TSCD kể cả phụ tùng = 40 tr.
     
    #2
  3. Nhat Dieu

    Nhat Dieu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    20
    Nơi ở:
    Pleiku
    Sao lại không được hạch toán giá trị tờ hóa đơn ấy nhỉ?

    Dù là hàng tặng không thu tiền nhưng cũng phải hạch toán giá trị của những phụ từng này và hạch toán tăng thu nhập khác TK 711 chứ !
     
    #3
  4. Đoàn Minh Trung

    Đoàn Minh Trung Gió thổi dừa rơi

    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    TX Bến Tre
    Hóa đơn Ko thu tiền tức là bên mua (được tặng) - đi kèm với TSCD, ko phải bỏ ra đồng nào thì hạch toán Ng. giá TSCD kèm cả phụ tùng bằng cái gì

    Tờ hóa đơn này bên bán (tặng) phải hạch toán mà thui
     
    Last edited: 19 Tháng tám 2007
    #4
  5. Tochanphong1980

    Tochanphong1980 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Tay
    Hạch toán như cách của bạn Nhat Dieu là đúng rồi đó. Hàng được biếu, tăng thì vẫn hạch toán tăng TSCD và thu nhập khác (711).
     
    #5
  6. nguyentuyet

    nguyentuyet Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hue
    Nguyen giá ở đây là 40tr + phụ tùng chứ. Em nghỉ là HĐ hàng tặng đó phải hạch toán chứ, nếu kô thuế truy ngược lại là bên bán đã xuất HĐ mà bên mua kô hạch toán thì chết
    Còn em thắt mắc là khi hạch toán thì HĐ đó kê khai như thế nào, được khấu trừ thuế kô, hạch toán vào 711 thì mình phải chịu thuế TN thì.....
     
    #6
  7. loboglory

    loboglory Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Ha noi
    To nguyentuyet: Theo tôi thì bạn hạch toán khoản được tặng đó như bạn Nhat Dieu nói, vẫn khấu trừ thuế bình thường, vì nếu không khấu trừ thì bạn thiệt thòi đấy, còn chuyện nộp thêm thuế thu nhập là hiển nhiên rùi! Phải nhớ rằng hạch toán đúng bằng giá trị ghi trên hóa đơn đối với hàng được tặng, trong trường hợp không có giá trị thì bạn phải tham khảo giá thị trường của nhà cung cấp tại thời điểm được tặng!
    To Đoan Minh Trung: Nếu bạn không hạch toán giá trị hàng được tặng đó thì có hai lỗi sai mà bạn sẽ gặp phải!
    Thứ nhất: Giá trị hàng mua và thuế GTGT được khấu trừ bị sai và không khớp (tỷ lệ thuế suất sẽ không đúng)
    Thứ hai: Khi viết phiếu nhập kho TSCD đó thì giá trị hàng được tặng bạn phải ghi ntn? Trong trường hợp bạn bán số hàng được tặng đó hoặc đem tặng lại ai đó thì giá xuất được tính ntn?
     
    #7
  8. nguyentuyet

    nguyentuyet Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hue
    Ví dụ mình mua 1 máy photo, hàng tặng có phụ kiện và giấy photo, mực. Như vậy mình tách ra hạch toán giấy và mực này mình hạch toán vào chi phí luôn còn phụ kiện thì mình tăng nguyên giá TSCĐ được kô

    thuế hàng được tặng được khấu trừ hả, được ko nhỉ
     
    #8
  9. ngocluyen12

    ngocluyen12 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai phong
    Theo mình bạn vẫn hạch toán vào nguyên giá TSCĐ phần phụ kiện, thuế GTGT đầu vào vẫn được khấu trừ bình thường. Bạn có thể tham khảo Phần B, mục III, tiểu mục c trong TT32/2007/TT-BTC.
     
    #9
  10. Katherine

    Katherine Mẹ xinh con đẹp!

    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Searching...
    Toàn bộ hàng tặng là khoản thu nhập, bạn hạch toán 711, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.
     
    #10
  11. nguyentuyet

    nguyentuyet Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hue
    Nếu kô khấu trừ được thì lấy hóa đơn làm gì hả bác
     
    #11
  12. ngocluyen12

    ngocluyen12 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai phong
    Trong TT32/2007/TT-BTC có ghi:
    - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.
    Như vậy có thể hiểu thuế GTGT hàng hóa được tặngmà dùng cho sxkd hàng hóa, dịch vụ chịu thuế đều được khấu trừ.
    Hơn nữa trường hợp này của bạn giống như trường hợp được khuyến mại thôi.
     
    #12
  13. Katherine

    Katherine Mẹ xinh con đẹp!

    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Searching...
    Eo ôi!thế nhiệm vụ của kế toán làm gì?phản ánh số liệu có thực hay là số liệu có lợi, không lấy hóa đơn thì lấy gì hạch toán?Bằng lời nói à!
     
    #13
  14. nguyentuyet

    nguyentuyet Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hue
    Bên bán họ xuất 2 hóa đơn, một là nguyên giá, tờ 2 là hàng không thu tiền chỉ là phụ tùng và giấy. Như vậy khi bên bán xuất hóa đơn hàng khuyến mãi thì vẫn phải nộp thuế mà, nếu mình nhận hóa đơn đó thì cty mình phải được khấU trừ chứ. Như vậy kô lấy HĐ hàng KM đó thì khỏi phải nộp thuế,
     
    #14
  15. Atoiz

    Atoiz Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp. Cần Thơ
    Thuế đầu vào được khấu trừ mà? Sao không được khấu trừ vậy bạn?
    Như vậy xuất hóa đơn làm gì?
    Hàng khuyến mãi có xuất hóa đơn, bên bán đã có đóng thuế đầu ra, sao mình lại không được khấu trừ thuế đầu vào?
    Với lại hôm rồi Cục thuế tp.HCM có công văn hướng dẫn mình hạch toán hàng khuyến mãi rồi mà.
    Nếu hạch toán toàn bộ hàng tặng vô 711 còn phần thuế bạn bỏ đi đâu?
     
    #15

Chia sẻ trang này