D
Tôi đang gặp rắc rối về kê khai và ghi sổ sách đối với phần thuế.
1.Hoá đơn xuất luôn một lần
Bên tôi mua thiết bị trị giá 220triệu (bao gồm VAT 10%). Khi tôi thanh toán 5% tiền đặt cọc HĐồng thì bên bán xuất luôn cho tôi hoá đơn GTGT toàn bộ giá trị hợp đồng. Tôi đã kê khai thuế HĐơn trên (Vì nếu để lưu thì sẽ hết hạn).
Bây giờ không biết phải ghi sổ sách thế nào cho hợp lý đây ?
- Số tiền đã thanh toán: 11tr
- Hoá đơn đã nhân về 220Tr (Trong đó 20tr tiền thuế)
2.Chi nợ HĐ
Trong tháng 6 tôi thanh toán 1 khoản CP và cho nhân viên nợ HĐ. Sau đó nhân viên nay hoàn lại HĐ nhưng ngày của HĐ lại là của tháng 7. Như vậy tất nhiên là phải kê khai trong tháng 7 nhưng ghi sổ sách thế nào ?
Các bác nào có kinh nghiệm xin giúp đỡ với.
Thanks
1.Hoá đơn xuất luôn một lần
Bên tôi mua thiết bị trị giá 220triệu (bao gồm VAT 10%). Khi tôi thanh toán 5% tiền đặt cọc HĐồng thì bên bán xuất luôn cho tôi hoá đơn GTGT toàn bộ giá trị hợp đồng. Tôi đã kê khai thuế HĐơn trên (Vì nếu để lưu thì sẽ hết hạn).
Bây giờ không biết phải ghi sổ sách thế nào cho hợp lý đây ?
- Số tiền đã thanh toán: 11tr
- Hoá đơn đã nhân về 220Tr (Trong đó 20tr tiền thuế)
2.Chi nợ HĐ
Trong tháng 6 tôi thanh toán 1 khoản CP và cho nhân viên nợ HĐ. Sau đó nhân viên nay hoàn lại HĐ nhưng ngày của HĐ lại là của tháng 7. Như vậy tất nhiên là phải kê khai trong tháng 7 nhưng ghi sổ sách thế nào ?
Các bác nào có kinh nghiệm xin giúp đỡ với.
Thanks