Cả nhà giúp em với , em vẫn chưa thông lắm. Cty em là cty nhỏ ( qđ48), vậy cp pho to in ấn ( khá nhiều ) , máy tính . . .vpp chi cho phòng thiết kế ( phòng trực tiếp làm ra sp ) thì cho vào đâu ? cp sx ( nvl .. . ) hay cho tất vào 642 ?
Tất cả các chi phí như photo, văn phòng phẩm... mà phục vụ cho phòng thiết kế thì đưa vào 641 vì tất cả những chi phí đó phục vụ cho việc tạo ra sp mà. .:angel:
Cho mình hỏi với khi bán 1 tài sản cố định nguyên giá ban đầu là 165.304.762 vậy khi bán ra và xuất hóa đơn là 38095238 VAT là 1.904.762 giá trị hao mòn lũy kế đến thời điểm bán là 124.208.162d vậy hạch toán như thế nào có bấcnò biết thì chi em mới. Thank nhiều
em làm trong công ty xây dựng, công ty em có thực hiện ký kết hợp đồng giao khoán với một số thầu phụ. Căn cứ vào khối lượng thầu phụ thực hiện cho ứng tiền. Khi đó nếu em theo dõi số tiền ứng trên TK141 hay TK 331 mới đúng?
Cho mình hỏi với khi bán 1 tài sản cố định nguyên giá ban đầu là 165.304.762 vậy khi bán ra và xuất hóa đơn là 38095238 VAT là 1.904.762 giá trị hao mòn lũy kế đến thời điểm bán là 124.208.162d vậy hạch toán như thế nào có bấcnò biết thì chi em mới. Thank nhiều
bạn àh, trường hợp này bạn hạch toán như sau:Cho mình hỏi với khi bán 1 tài sản cố định nguyên giá ban đầu là 165.304.762 vậy khi bán ra và xuất hóa đơn là 38095238 VAT là 1.904.762 giá trị hao mòn lũy kế đến thời điểm bán là 124.208.162d vậy hạch toán như thế nào có bấcnò biết thì chi em mới. Thank nhiều
Em làm ở cty ty tư vấn và xây dựng, em muốn hỏi tiền cty thuê xe và mua xăng xe đi công tác thì ghi vào tài khoản nào? cty trả tiền học phí cho nhân viên đi học thì định khoản vào tài khoản nào? Mong mọi người giúp em. Thanks...
Em mới làm ở Cty Tư Vấn Thiết Kế có nhiều cái mới em muốn hỏi các anh chị, các anh chị biết trả lời em với. Cách phân bổ chi phí để tính giá vốn hàng xuất bán mà không có chi tiết chi phí 154 cho từng công trình thì phân bổ thế nào ?????(Hay anh chị nào biết chỉ em cách phân bổ chi phí để tính giá vốn hàng xuất bán của Cty tư vấn. thanks)
chào các anh chị wkt
em cung mới vào nghề và mới làm cho cty tư vấn thiết kế xây dựng, nên nhiều vấn đề còn chưa biết rất mong các anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn tận tình. em có vài thắc mắc như sau:
1. do công ty mới thành lập tháng 9/09 nên các chi phí như điện nước, điện thoại, tiếp khách, lương của bộ phận quản lý ...em hạch toán vào 642 hay hạch toán vào 142 rồi chờ sang năm phát sinh doanh thu mới phân bổ (cty chưa p/s doanh thu vì các hợp đồng tư vấn đang trong giai đoạn triển khai, chỉ có một chút lãi tiền gửi ngân hàng thôi).
2. khoản tiền lương của nhân viên thiết kế em hạch toán vào 154 đến khi có doanh thu thì phân bổ theo tỷ trọng giá trị của từng công trình có đúng ko?
3. còn đây là vấn đề khó em chưa biết giải quyết thế nào:cty em là đvij thiết kế tư vấn nhưng có cả chức năng xây dựng, nhưng ko có đủ năng lực để thực hiện tất cả gói thầu. Hiện tại cty sắp ký kết 1 hợp đồng về thi công xd, cách gọi các bên như sau:
- Chủ công trình: Bên A
- Công ty em: Bên B
- Công ty X mà cty em dự kiến sẽ thuê để thực hiện thi công : Bên B'
cụ thể như sau: Bên A thuê Bên B thi công xây dựng công trình Z, nhưng giám đốc bên B (tức là xếp của cty em) lại có "sáng kiến" là làm một thoả thuận về nhận và hoàn thành công việc cho bên A (mục đích là không muốn ký hợp đồng và xuất hoá đơn để tránh thuế), sau đó sẽ ký hợp đồng với B' - thuê họ thực hiện toàn bộ công trình.
theo suy nghĩ của em thì ý kiến đó của xếp ko ổn, nhưng chưa biết giải thích thế nào cho thoả đáng để xếp hiểu và chấp nhận ý kiến của mình.
Em nghĩ là Bên A ky giao thầu với Bên B thì Bên B có trách nhiệm thực hiện công việc và xuất hóa đơn cho Bên A, còn nếu một số hạng mục nào đó Bên B không đủ năng lực thực hiện thì có thể thuê Bên B’ (nhà thầu phụ) thực hiện (nhưng không vượt quá 30% gói thầu).
mong các anh chi có kinh nghiệm quân sư cho em với!
em cảm ơn nhiều!
Chào bạn
1. Ghi nợ TK 142, sau đó phân bổ dần (nợ TK 642/ có TK 142)
2. Lương của nhân viên thiết kế: nợ TK 642 / có TK 334
3. Bạn nên xem lại hợp đồng, có ràng buộc tỷ lệ % khi giao cho B' không?
Bắt buộc là làm hợp đồng giữa B và B' và phải xuất hóa đơn:
- B' xuất cho B
- B xuất cho A