T
chào cả nhà.mong các bác chỉ dùm em với!
Cty em mua NVL thi công CT do nợ tiền nên đến cuối niên độ KT hóa đơn chưa về em phải làm sổ sách nộp cơ quan thuế theo hình thức tạm nhập(hàng về trước HĐ về sau, giá theo giá trên hợp đồng).Bây giờ HĐ về nhưng giá lại chênh lệch ví dụ như:khi chưa có HĐ em hạch toán như sau :
mua NVL về: Nợ 152/có 331: 15 000 000
khi xuất cho CT: Nợ 621/có 152: 15 000 000
bây giờ HĐ về trị giá chưa thuế là:14 800 000.Vậy phần giá trị vật tư chênh lệch 200 000đ em phải hạch toán như thế nào?
giúp em với!!:wall:
Cty em mua NVL thi công CT do nợ tiền nên đến cuối niên độ KT hóa đơn chưa về em phải làm sổ sách nộp cơ quan thuế theo hình thức tạm nhập(hàng về trước HĐ về sau, giá theo giá trên hợp đồng).Bây giờ HĐ về nhưng giá lại chênh lệch ví dụ như:khi chưa có HĐ em hạch toán như sau :
mua NVL về: Nợ 152/có 331: 15 000 000
khi xuất cho CT: Nợ 621/có 152: 15 000 000
bây giờ HĐ về trị giá chưa thuế là:14 800 000.Vậy phần giá trị vật tư chênh lệch 200 000đ em phải hạch toán như thế nào?
giúp em với!!:wall: