Hạch toán Chiết khấu thanh toán và Thuế GTGT

  • Thread starter asimo241
  • Ngày gửi
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
Lantra oi. Em mới nghĩ đúng có một vế à. Anh giả sử nếu bên chiết khấu họ trích cho em trên tổng giá thanh toán thì em hạch toán ra sao?
Có sao đâu bạn, chiết khấu thanh toán thực chất là khoản lãi trả cho chính số tiền của người bán do người bán nhận trước thời gian quy định trong hợp đồng. Ví dụ : người bán cho người mua nợ 3 tháng sau khi mua hàng, điều này có nghĩa là 3 tháng sau người mua mới trả tiền. Người mua sẽ trả tiền trước thời gian 3 tháng là do người bán có chính sách chiết khấu thanh toán. Như vậy chiết khấu thanh toán hiểu như khoãn lãi trả cho chính số tiền của người bán do nhận trước thời gian.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
58
Binh duong
chào bạn!
bạn nên hiểu rỏ là CKTT bên bán,bên mua. và CKTM bên bán, bên mua khác nhau như thế nào!
bạn tham khảo những định khoản này nhé
CKTM
bên bán
nợ 632
có 1561

nợ 521
nợ 33311
có 131/1111

nợ 131/1111
có 5111(đã - CK)
có 33311
Nếu bạn ghi nhận doanh thu theo giá đã trừ CKTM sao còn hạch toán CKTM (bởi vì CKTM cuối kỳ kết chuyển giảm doanh thu đó).
 
D

dangductiep

Sơ cấp
6/1/09
9
0
0
BD
mình có yw kiến là cách thứ 2 hạch toán đúng, tiền chiết khấu thanh toán không liên quan đến tiền thuế đầu ra. tại vì cktt là phần ck trên số tổng số tiền phải trả.
VD tổng số tiền phải trả NCC là 10,000,000 thì chỉ cần định khoản CKTT 2%
nợ 331: 10,000,000
có 515: 200,000
có 111,112:9,800,000
chứ thêm thuế đầu ra vô làm gì? tự nhiên đeo gông vào cổ thêm tiền thuế phải nộp ai có ý kiên nào hay thì cho mình bít với nha. thanks
 
Q

quynh0208

Guest
15/4/10
14
0
0
bắc ninh
Các Bác cho e hỏi một tí nhé!
Trên hợp đồng dịch vụ 2 bên ký kết thì trị giá hợp đồng là 100triệu, nhưng hoa hồng cho bên đối tác đã hết 60triệu rồi, thực tế doanh thu của cty e chỉ có 40triệu thôi. Vậy hóa đơn e phải xuất như thế nào cho hợp lý để vẫn thể hiện trên hóa đơn là 100tr như trong hợp đồng 2 bên đã ký kết, đông thời e chỉ phải đóng thuế TNDN trên số doanh thu thực tế 40tr thôi ? Mong các Bác júp đỡ e. E cảm ơn các Bác rất nhiều!


a/phản anh doanh thu
NỢ TK 111,112,131 100TR
CÓ TK 511
CÓ TK 3331
b/ phản ánh giá vốn
NỢ TK 632 100TR
CÓ TK 157 100TR
C/ hoa hồng trả cho đại lý
NỢ TK 6421 .......
NỢ TK 133 ..........
CÓ TK 111,112,131 40T
ở đây bạn không nói đén thuế suất nhưng minh vẫn cho nó vào để bạn hiểu hơn
:a_ok_d:
 
nalethanh88

nalethanh88

Cao cấp
9/3/10
244
7
18
Lâm Đồng
-Gửi chuyengiaketoan : Vâng ạ, thế cách định khoản thứ nhất là đúng phải không ạ? Với lại em đang hỏi về Thuế trong chiết khấu thanh toán là chính, chứ không phải là chiết khấu thương mại. Định khoản như vậy bên mua : N331/C515,3331 là của chiết khấu thanh toán còn bên bán: N521, N3331/C131 lại là của chiết khấu thương mại mà. Xin cho em câu trả lời chính xác với ạ. Em xin cảm ơn

-Gửi hoainam4298: Anh ơi thế định khoản như trên cái nào đúng cái nào sai ???

Huhu mong mọi người sớm giải đáp em ong hết cả đầu về vấn đề này rồi

Theo mình bên bán phải định khoản::015:
Nợ tk 635
Nợ tk 3331
Có tk 131
 
thuhien1310

thuhien1310

Trung cấp
5/4/10
123
0
16
Thai nguyen
Hơ, nhưng anh (chị) có để ý là N331/C515,3331 là định khoản của chiết khấu thanh toán còn N521,N3331/C131 là định khoản của chiết khấu thương mại ko? Cùng một nghiệp vụ mà bên mua thì định khoản vào CK Thanh Toán còn bên bán lại định khoản vào CK thương mại. Sao lại như vậy? Hic mà em chỉ muốn các anh chị khẳng định là người thứ nhất nói đúng hay người thứ 2 nói đúng thôi?? Chỉ có đơn giản vậy thui để cho em còn học bài, chứ thế này em mông lung lắm!! Chân lý chỉ có một thôi mà, ko có cái thứ 2. Ngàn lần mong tin hồi âm.........
Câu trả lời đúng nhất là thế này:
Bạn là người mua hàng và được hưởng chiết khấu thanh toán

Nợ 111,112,331
Có 515

Lưu ý rằng: Nếu ko có thuế thì thôi , nhưng nếu trên giá có thuế thì thuế cũng gộp vào chứ không tách riêng tài khoản thuế
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA