1. Chữ bắt buộc ở đây là phải dùng những quyển phiếu thu- chi , nhập kho - xuất kho bán sẵn hay là : Hiện em đang làm Kế toán hoàn toàn trên excel ( kể cả phiếu thu - chi , phiếu nhập - xuất kho ) , vậy có cần đăng ký với thuế không hay là áp dụng đúng mẫu là được ?
2.Chữ ký trên các chứng từ này một người có thể ký cho nhiều chức danh được ko ? ( vd : thủ quỹ = thủ kho , giám đốc = người nhận tiền , người lập phiếu = người nhận tiền ) ?( vì cty khan hiếm người quá:freddy.
3. Phiếu thu - chi thì rõ rồi , còn chứng từ kèm theo phiếu nhập xuất gồm những gì ?
tôi muốn hỏi khi công ty có mở tài khoản tại ngân hàng nhưng trong tk lại k có tiền thì có nhất thiết phải mở sổ theo dõi chi tiết tiền gửi ngân hàng k?và nếu ko mở sổ theo dõi thì có bị thuế phạt k?
các bạn ơi giúp mình với mình k biết chi phí lưu kho tại cảng và những khoản tiền trả để mua ấn chỉ của công ty, cứoc vận chuyển hàng quốc tế. tất cả những chi phí đó có được hạch toán vào tk642 được không?
mình đã gủi cho bạn qua mail rui do, ban tham khao nhenCó ai co mẩu phiếu nhập kho , phiếu xuất kho cho minh xin mẫu đi.
cam ơn.
minh_quangtrungi@yahoo.com
Cần gì phải đăng ký với thuế,đó được gọi là chứng từ điện tử,theo tôi bạn làm kế toán trên chương trình hay bằng tay thì những chứng từ như phiếu nhập-xuất kho hay phiếu thu,chi tiền mặt đều phải đúng mẫu đã quy định là ok
Còn chữ ký trên chứng từ tôi nghĩ nên hạn chế việc một người ký cho nhiều chức danh, đó là quy tắc bất kiêm nhiệm, bạn nên đọc phần chuẩn mực chung để biết thêm về điều này
Doanh nghiệp mình là doanh nghiệp xây dựng cơ bản. Giả sử trong trường hợp mình mua vật tư về dùng trực tiếp cho công trình luôn thì có cần thiết phải làm PNK, PXK ko?
Vì bên mình có trường hợp thế này. Tháng 01/2009 mua xi măng về phục vụ công trình nhưng chưa thanh toán tiền nên bên bán ko xuất hóa đơn-> ko có đơn giá nhập kho
Đến tháng 03/2009, thanh toán tiền-> người bán xuất hóa đơn-> có đơn giá nhập kho của lô xi măng tháng 01/2009. Nhưng khi đó thì xi măng đã dùng hết từ lâu rồi. Như vậy, để đơn giản trong hạch toán, mình ko làm nhập xuất kho mà đến tháng 03/2009 khi nhận được hóa đơn mình đưa luôn vào TK621. Làm như vậy có được ko các bạn?