T
Sếp em đi công tác ở Hà Nội thuê phòng nghỉ vượt mức quy định thì nên thanh toán như thế nào? xin mọi người chỉ giúp.
Vượt mức hay không thì em cứ treo nó vào TK 642(có HĐ chứng từ hợp lệ)Sếp em đi công tác ở Hà Nội thuê phòng nghỉ vượt mức quy định thì nên thanh toán như thế nào? xin mọi người chỉ giúp.
Mình cũng không biết là sếp T.Huyen ở đơn vị nào, nếu ở đơn vị hành chính thì trừ tiền vượt mức đó luôn cho sếp thay vì đưa nó vào TK 642 tất thì mình chỉ đưa số tiền được quy định trong định mức, còn khoản dư ra thì trừ lương sếp khi thanh toán lươngBên HCSN thì không thể làm như bạn Trường nói được, nếu chi vượt quy định sẽ bị xuất toán. Điều này em có thể vận dụng thêm như bên quỹ phúc lợi, hoặc kiếm khoảng chi khác bù thôi
Nhưng mình thấy nên nói rõ cho sếp, chứ cứ k nói từ từ thành thói quen mình rất khó làm việc
------Cảm ơn mọi người đã chỉ giúp, đúng là nói cho sếp nghe thật là khó bởi vì sếp em cũng nắm rõ những định mức này nhưng vẫn chi vượt tay như vậy. Em cũng có một thắc mắc là đơn vị em là đơn vị hành chính sự nghiệp thì trong hệ thống TKKT HCSN đâu có sử dụng các TK 642và 138 (nó thuộc hệ thống TKKT doanh nghiệp chứ nhỉ ).
Nhân tiện cho hỏi luôn là đơn vị em là đơn vị trực thuộc, khi sếp em đi công tác cùng sếp đơn vị chủ quản về có nói là mình phải thanh toán cả tiền công tác cho sếp cấp trên nữa có đúng không. Trời ơi sao mà em thấy làm kế toán HCSN nhiều rắc rối quá vậy hic.... mong mọi người giúp em vượt qua khó khăn này với.
Sếp em đi công tác ở Hà Nội thuê phòng nghỉ vượt mức quy định thì nên thanh toán như thế nào? xin mọi người chỉ giúp.
Mình cũng không biết là sếp T.Huyen ở đơn vị nào, nếu ở đơn vị hành chính thì trừ tiền vượt mức đó luôn cho sếp thay vì đưa nó vào TK 642 tất thì mình chỉ đưa số tiền được quy định trong định mức, còn khoản dư ra thì trừ lương sếp khi thanh toán lương
Khi hạch toán thì
Nợ TK 642(trong định mức)
Nợ TK 138(số tiền phải thu của sếp)
Có TK 111
khi trả lương thì
Nợ TK 334( phần vượt mức của sếp)
Có TK 138
Thân!
Chào cả nhà! Cho em xin góp một câu hỏi nhé!
Bên em đợt vừa rồi xếp cũng đi công tác vàoTPHCM và có mang về một hóa đơn taxi, tiếp khách, và hóa đơn phòng nghỉ. Em đang làm quy chế công tác phí cho công ty, hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Em cũng không rõ quy định trong công tác phí là như thế nào? Vấn đề em muốn hỏi các pác ơ đây là:
1. Trong công tác phí có quy định tiền công tác phí tối đa là bao nhiêu không? Nếu có thì pác nào có văn bản hướng dẫn và quy định chính xác thì hãy pos lên cho em với!
2. Trong hóa đơn tiếp khách, ăn uống nhân viên công ty em có lấy về không có dấu, chữ ký ở phần ký tên đóng dấu của thủ trưởng đơn vị, chỉ có dấu mã số thuế và dấu tròn treo ở trên cùng thôi, thì hóa đơn đó có đúng luật không ah? Liệu cơ quan thuế có chấp nhận không ah?
Mong các pác sớm giúp em trong câu hỏi này! Em xin cảm ơn!
Bác ơi. Bên HCSN ko có TK 642 và 138 đâu ạ. Nếu để hạch toán thì phải :Mình cũng không biết là sếp T.Huyen ở đơn vị nào, nếu ở đơn vị hành chính thì trừ tiền vượt mức đó luôn cho sếp thay vì đưa nó vào TK 642 tất thì mình chỉ đưa số tiền được quy định trong định mức, còn khoản dư ra thì trừ lương sếp khi thanh toán lương
Khi hạch toán thì
Nợ TK 642(trong định mức)
Nợ TK 138(số tiền phải thu của sếp)
Có TK 111
khi trả lương thì
Nợ TK 334( phần vượt mức của sếp)
Có TK 138
Thân!