Khai thuế GTGT trên bảng kê mua vào

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi ngochien, 5 Tháng mười 2007.

1,502 lượt xem

  1. ngochien

    ngochien Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tp hcm
    cả nhà cho em hỏi nha,khi mình làm 01-2/GTGT là HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT, đã phát sinh DT là sao?Cty em la cty TNHH SX TM đồ gỗ,vì thế nên nhiều khi trong tháng mua vật liệu về để sản xuất cho ngta,khi nào làm xong,giao hàng,ngta nghiệm thu rồi mới viết Hóa đơn,thế nên,nhiều khi trong tháng cty em k xuất HD nào hết,vậy khi em làm 01-2/GTGT phải làm sao?Vẫn liệt kê hết những HD GTGT hả?Và HD đỏ nhưng k ghi thuế thì k được kê vô ah?xin cám ơn.
     
    #1
  2. Ocean 13

    Ocean 13 Đại dương bao la ...

    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Đại Dương
     
    #2
  3. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Là hàng hóa, DV hoạt động sxkd ra sản phẩm đã bán thu được tiền, hoặc ghi nợ cho KH(Nợ TK 131)
    Đã thể hiện ở bút toán:
    Nợ TK 632
    Nợ TK 156

    Nợ TK 111,112,131
    Có TK 511
    Có TK 333(nếu có)
    Em vẫn liệt kê nhứng HĐ đó bình thường miễn sao tất cả số hóa đơn đó là hợp lệ.
    Thân!
     
    #3

Chia sẻ trang này