Gửi anh tiger2774
Hôm nay em tìm được trên website Hệ thống đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh câu trả cho quan điểm của hai anh em mình như sau:
Người hỏi: Nguyễn Thị Hoàng Minh - Cty TNHH Một Thành Viên Faifax Imaging Việt nam
Ngày hỏi: 07/09/2007
Đối với hóa đơn bán hàng thông thường, không chịu thuế GTGT thì khi lập bảng kê 01-2/GTGT sẽ đưa vào chỗ nào?
Nơi trả lời: Cục Thuế
Người trả lời: Chuyên viên phụ trách chủ đề Các chính sách chế độ về thuế
Ngày trả lời: 15/09/2007
Hoá đơn bán hàng thông thường không phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, do đó không phải kê khai trên Bảng kê 01-2/GTGT.
Vậy là từ suy nghĩ logic và hợp lý thì cũng suy ra được câu trả lời đúng đó chứ!
Em chào chị! Vậy tức là những hóa đơn thông thường đó sẽ không kê khai?? Tháng trước em có mấy cái HĐ thông thường đó, ở dòng thuế chẳng ghi j cả? Vậy mà em vẫn kê hết vô mục 3? Hic hic.. vậy là sai fải ko ạh?
Chị có thể cho em hỏi, vậy em sẽ fải xử lý các hóa đơn thông thường đó như thể nào ạh??:wall::wall: