Có 1 bạn hỏi mình trường hợp của bạn như sau:
Cty mua hàng khách hàng xuất hđ thông thường (không có thuế) và mặt hàng này mình dùng để xuất khẩu, khi xuất khẩu mình có ghi là 0%, vậy khi nhận được hoá đơn thông thường này bây giờ theo TT60 mới đây mình có phải kê vào chỉ tiêu số 2 ( Hàng hoá DV phục vụ trực tiếp cho sxkd không chịu thuế không? theo mình thì vẫn phải kê khai hoá đơn này song mình phân vân không biết nên kê ở chỉ tiêu nào nửa.
Nhờ tất cả các bạn trên diễn đàn trả lời giúp mình tình huống trên nhé!
Thân!
Cty mua hàng khách hàng xuất hđ thông thường (không có thuế) và mặt hàng này mình dùng để xuất khẩu, khi xuất khẩu mình có ghi là 0%, vậy khi nhận được hoá đơn thông thường này bây giờ theo TT60 mới đây mình có phải kê vào chỉ tiêu số 2 ( Hàng hoá DV phục vụ trực tiếp cho sxkd không chịu thuế không? theo mình thì vẫn phải kê khai hoá đơn này song mình phân vân không biết nên kê ở chỉ tiêu nào nửa.
Nhờ tất cả các bạn trên diễn đàn trả lời giúp mình tình huống trên nhé!
Thân!