N
Chào các bạn, mình có một trường hợp như thế này muốn các bạn cho ý kiến. Cty mình có xuất một hóa đơn cho khách hàng vào tháng 09/2007 nhưng do ghi sai tên cty nên khách hàng không nhân, tuy nhiên đến ngày 09/10/2007 khách hàng mới báo cho cty mình vì vậy mình làm biên bản hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn trong tháng 10. Tuy nhiên mình đang phân vân có phải khai hóa đơn tháng 9 này trong bảng kê bán ra rồi qua báo cáo tháng 10 điều chỉnh giảm lại hay không hay mình khỏi khai hóa đơn này chờ đến báo cáo tháng 10 khai luôn nhưng như thế mình sợ bên thuế họ nói cty mình trốn thuế vì đã phát sinh doanh thu trong tháng 09 lại không khai báo. Nhưng bây giờ chưa báo cáo thuế tháng 9 biết là hóa đơn tháng 9 phải hủy mà khai vào thì kỳ quá. Các bạn cho mình ý kiến được không?