B
A . Công ty em là công ty chuyên tổ chức tour du lịch và bán tour tại địa điểm A.
Giám đốc bên em có liên doanh liên kết với Bà B tại đìa điểm C , địa điểm C được treo biển bảng của công ty em .Hợp đồng ghi rõ hai bên hợp tác với nhau cuối tháng trừ đi các chi phí , lợi nhuận chia đôi ( Địa điểm C chuyên bán tuor + vé máy bay + bus Huế- Sài Gòn). Vậy em vào sổ sách kế toán của bên C thế nào ?
Có phải làm sổ kế toán riêng , cuối tháng trừ các chi phí liên quan , còn doanh thu chia đôi . Phần doanh thu đó em cho vào TK 512 ( Doanh thu nội bộ ) của công ty có được không ?
Những chi phí như tiền điện + điện thoại + nước em có được đưa vào số sách chính của địa điểm A không ? Em có thể lấy Hóa đơn điện thoại làm đầu vào khấu trừ thuế để kê khai thuế không ?
B . Công ty em có mua 1 máy điện thoại di động với nguyên giá : 7.554.545 ( VAT : 755.455. Em phải định cho vào TK 642 , vậy tháng sau em phân bổ vào TK 142 như thế nào .
C . Công ty em mua 1 máy tính trị giá :10.000.000( VAT : 500.000) vào ngày 25/9/2006 em chưa khấu hao TSCD này .Đến tháng 2 năm 2007 em định khấu hao thì em phải làm thế nào .
Các anh chị giúp em với ! Khẩn cấp
Giám đốc bên em có liên doanh liên kết với Bà B tại đìa điểm C , địa điểm C được treo biển bảng của công ty em .Hợp đồng ghi rõ hai bên hợp tác với nhau cuối tháng trừ đi các chi phí , lợi nhuận chia đôi ( Địa điểm C chuyên bán tuor + vé máy bay + bus Huế- Sài Gòn). Vậy em vào sổ sách kế toán của bên C thế nào ?
Có phải làm sổ kế toán riêng , cuối tháng trừ các chi phí liên quan , còn doanh thu chia đôi . Phần doanh thu đó em cho vào TK 512 ( Doanh thu nội bộ ) của công ty có được không ?
Những chi phí như tiền điện + điện thoại + nước em có được đưa vào số sách chính của địa điểm A không ? Em có thể lấy Hóa đơn điện thoại làm đầu vào khấu trừ thuế để kê khai thuế không ?
B . Công ty em có mua 1 máy điện thoại di động với nguyên giá : 7.554.545 ( VAT : 755.455. Em phải định cho vào TK 642 , vậy tháng sau em phân bổ vào TK 142 như thế nào .
C . Công ty em mua 1 máy tính trị giá :10.000.000( VAT : 500.000) vào ngày 25/9/2006 em chưa khấu hao TSCD này .Đến tháng 2 năm 2007 em định khấu hao thì em phải làm thế nào .
Các anh chị giúp em với ! Khẩn cấp