Xin hỏi định khoản sau

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi soccon07, 14 Tháng mười 2007.

2,081 lượt xem

  1. soccon07

    soccon07 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    HN
    Nhân viên thu mua thanh toán tiền tạm ứng:(Tổng số tiền tạm ứng lúc đầu là: 3.500.000)
    - Mua công cụ dụng cụ nhập kho, giá hóa đơn 3.300.000(Gòm cả thuế VAT 10%)
    - Tiền công tác phí 100.000
    - Số tiền thừa nhân viên thu mua nộp lại bằng tiền mặt
    Em định khoản như sau:
    Nợ TK 153: 3.000.000
    Nợ TK 133: 300.000
    Nợ TK 641: 100.000
    Nợ TK 111: 100.000
    Có TK 141: 3.500.000

    Các anh chị cho em hỏi khoản tiền công tác phí của nhân viên em cho vào TK 641 như vậy có đúng không nhỉ. Nếu sai nhờ anh chị mách hộ em nên cho vào tài khoản nào?
     
    #1
  2. truongtm

    truongtm Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Bạn thay Tài khoản 641 thành Tài khoản 642.
     
    #2
  3. NgXBinh

    NgXBinh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    49 Bien Cuong - Tp.Qui Nhon - T.Binh Dinh
    641 là CPBH còn bạn đang mua hàng vậy đưa vào 642
     
    #3
  4. phanthanhhuyen

    phanthanhhuyen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    thai nguyen
    theo mình thì dưa vào TK153 bởi chi phí này phát sinh trong quá trình mua ccdc
    Rất mong các bạn góp ý.
    Thank!
     
    #4
  5. nhlong07

    nhlong07 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quang Tri
    Chi phí PS trong quá trình mua TSCĐ hay CCDC đều được đưa vào giá trị mua TSCĐ hay CCDC tương ứng
     
    #5
  6. phanthivananh

    phanthivananh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Theo mình thì đưa vào TK642 thay vì đưa vào TK641
     
    #6
  7. bigmen

    bigmen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội&Nam Định
    Bạn thay cái dòng màu đỏ bằng N642 là ok bạn nhé.
     
    #7
  8. phanthivananh

    phanthivananh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Còn theo mình chỉ ghi tăng giá trị CCDC,TSCĐ (khi mua) khi chi phí đó là chi cho mặt bằng; bốc xếp ban đầu, vận chuyển; lắp đặt, chạy thử (nghị quyết 15/2006/QĐ-BTC). Còn đây là chi công tác phí cho nhân viên, nghĩa là chi cho việc quản lý của đơn vị nên đưa vào TK642 (cụ thể là TK6428)
     
    #8
  9. Nguyễn Cẩm Hà

    Nguyễn Cẩm Hà Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    hà nội
    hi.Tui cung dong y voi ban la thay TK 641 thanh 642
     
    #9
  10. HoaAcc

    HoaAcc Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Tui cũng đồng ý với mấy bạn đổi từ 641 thành 642 vì đây là công tác phí nên thuộc chi phí Quản lý doanh nghiệp. Còn để cộng vào Giá trị TSCĐ thì phải là chi phí vận chuyển, bốc dỡ hay là thuê dịch vụ nhập hàng chẳng hạn.
     
    #10

Chia sẻ trang này