S
Nhân viên thu mua thanh toán tiền tạm ứngTổng số tiền tạm ứng lúc đầu là: 3.500.000)
- Mua công cụ dụng cụ nhập kho, giá hóa đơn 3.300.000(Gòm cả thuế VAT 10%)
- Tiền công tác phí 100.000
- Số tiền thừa nhân viên thu mua nộp lại bằng tiền mặt
Em định khoản như sau:
Nợ TK 153: 3.000.000
Nợ TK 133: 300.000
Nợ TK 641: 100.000
Nợ TK 111: 100.000
Có TK 141: 3.500.000
Các anh chị cho em hỏi khoản tiền công tác phí của nhân viên em cho vào TK 641 như vậy có đúng không nhỉ. Nếu sai nhờ anh chị mách hộ em nên cho vào tài khoản nào?
- Mua công cụ dụng cụ nhập kho, giá hóa đơn 3.300.000(Gòm cả thuế VAT 10%)
- Tiền công tác phí 100.000
- Số tiền thừa nhân viên thu mua nộp lại bằng tiền mặt
Em định khoản như sau:
Nợ TK 153: 3.000.000
Nợ TK 133: 300.000
Nợ TK 641: 100.000
Nợ TK 111: 100.000
Có TK 141: 3.500.000
Các anh chị cho em hỏi khoản tiền công tác phí của nhân viên em cho vào TK 641 như vậy có đúng không nhỉ. Nếu sai nhờ anh chị mách hộ em nên cho vào tài khoản nào?