Khách hàng tt bằng TGNH

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Nguyễn Cẩm Hà, 24 Tháng mười 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

5,699 lượt xem

  1. Nguyễn Cẩm Hà

    Nguyễn Cẩm Hà Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    hà nội
    Cả nhà ơi. Giúp em với. Khách hàng trả tiền cho Cty em bằng tiền gửi NH nhưng mà họ bị nhầm khi chuyển nên sô tiền Cty em nhận được k đúng với HĐ xuất bán. Tuy nhiên do k đáng kể nên tụi em cũng ko bắt họ chuyển thêm vào. Vậy em phải hạch toán khoản chênh lệch ấy vào TK nào cho hợp lý ạ?Chứ để như vậy thì ko khớp.TK Phỉa thu của khách hàng luôn có số dư
     
    #1
  2. Nguyen Minh Kha

    Nguyen Minh Kha ...Tổng hợp tùm lum...

    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Tp Hồ Chí Minh
    Trường hợp nảy có thể là do bên mua chuyển tiền sang cho bên bạn mà ko kèm theo phí chuyển tiền, vì thế ngân hàng fải trừ thẳng số phí đó trên số tiền được chuyển. Bạn có thể xóa khoản chênh lệch đó bằng Quỹ dự phòng Nợ phải thu khó đòi của DN cũng được.
     
    #2
  3. Nguyễn Cẩm Hà

    Nguyễn Cẩm Hà Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    hà nội
    Hic.không phải phí chuyển tiền đâu ạ.Mà cty em cũng chưa lập được quỹ nào cả.hic. Mà là do kế toán bên khách hàng viết nhầm: 386.853.000 thành 386.835.000 nên cuối cùng cty em bị lõm.Hic.Giờ chỉ khổ em thôi.ko biết nên đưa vào đâu cho hợp lý
     
    #3
  4. nguyenhien79

    nguyenhien79 Mơ về nơi xa lắm

    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Có j đâu quan trọng bạn cho phần thiếu đó khách hàng trả bằng tiền mặt là đc ( mặc dù khoàn này do cty bạn tự trả cho mình ) hãy đơn giản đi 1 chút đừng máy móc wa bạn à
     
    #4
  5. Tienloan

    Tienloan Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Tay
    mình nghĩ là định khoản chênh lệch đó vào chi phí 811
     
    #5
  6. Nguyễn Cẩm Hà

    Nguyễn Cẩm Hà Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    hà nội
    Thi hien nay em van dang cho vao tien mat day.Nhung ma thay no cu the nao ay.Khach vua tra bang TGNH vua tra bang tien mat ma tien mat qua it.hic.Ma thuc te co thu ve duoc tien mat dau.Den luc sep kiem tra tien thuc te voi tien tren so thay chenh lech chang le ke toan tu bu vao.hic.giai thich voi sep thi chang tha bo tien tui cho xong.ma nhu the it thi duoc chu khach hang nao cung nham nhot thanh trong trot the thi em chet
     
    #6
  7. Nguyễn Cẩm Hà

    Nguyễn Cẩm Hà Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    13
    Nơi ở:
    hà nội
     
    #7
  8. khuckhich

    khuckhich Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    4
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thành phố Hồ Chí MInh
    Nếu cho vào tiền mặt sẽ làm sai quỹ tiền mặt (giả sử có nhiều khách hàng như thế và khoản chênh gộp lại cũng vài trăm nghìn thì thủ quỹ phải đền à?). Rõ ràng khoản nợ này không thu được, nhưng GĐ quyết định đó là chiết khấu thanh toánthì nghe có hợp lý không nhỉ, còn chênh ít qua thì đưa vào 641 cũng được (tuy sai về bản chất nghiệp vụ, nhưng bác thuế ít để ý đến)
     
    #8
  9. hungbui

    hungbui Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
     
    #9
  10. tienphuc

    tienphuc Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Đất Phương Nam
    Ở Cty cuả mình cũng có trường hợp này. Khi k/hàng chuyển trả thì mấy số lẻ ở đằng sau họ bỏ hết nên có chênh lệch trên TK Phải thu K/hàng.
    Mình hạch toán: Xử lý chênh lệch thu thiếu bằng cách ghi giảm doanh thu.
    Cả nhà thấy sao? Mình làm thế được không?
    :pepsi:
     
    #10
  11. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    45
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Theo mình những khoản trên hạch toán vào sổ sách như sau:
    Nếu số tiền làm tròn DN mình thiệt
    Nợ TK 811
    Có TK 131(phần làm tròn)
    Nếu số tiền làm tròn DN mình lợi
    Nợ TK 112
    Có TK 711

    Là ok
    :bigok:
     
    #11
  12. phong2v

    phong2v Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,694
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    Hải Hậu, Nam Định - Hà Nội
    Bạn ko thể tự động hạch toán ghi giảm doanh thu được, nếu ghi giảm doanh thu phai có biên bản giữa bên bán và bên mua, nêu rõ lý do tại sao

    Còn các khoản nhỏ mà khách hàng trả thiếu chúng ta có thể HT thẳng ngay vào chi phí (TK811) ko cần phải dự phòng đâu
     
    #12
  13. nhlong07

    nhlong07 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quang Tri
    Viết 1 tờ phiếu thu TM cho phù hợp với số tiền thực trả.
     
    #13
  14. nguyenbinhnhi

    nguyenbinhnhi Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Nhưng nếu đó la khách hàng thường xuyên thì cứ để số dư, phát sinh lần sau bảo họ trả thêm phần chênh cũng tốt chứ sao. Còn nếu KH 1 lần thì đưa thẳng vào 811 cho gọn, SL ít chẳng ai vặn vẹo đâu.
     
    #14
  15. NgXBinh

    NgXBinh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    49 Bien Cuong - Tp.Qui Nhon - T.Binh Dinh
    :wall: Kiếm CP đưa vào sau viết phiếu thu hạch tóan phải thu khách hàng. Bù trừ thế là bạn tất phoán phải thu của khách hàng đó.
    :alcon: hoặc bạn xem sử dụng chi hoa hồng cho khách hàng đó. Y/cầu họ làm CV, hoặc bạn làm CV họ xác nhận và kẹp vào, sau đó tất toán. Như vậy là bạn và kế toán ở bên kia đều thỏa mãn vì đã tất toán công nợ được.
    :pepsi: ko thì cứ treo nó đó.Cuối năm làm báo cáo yêu cầu xử lý công nợ.Sếp kí xác nhận để tất toán. Bạn giải trình với thuế, nếu ít thì thuế bỏ qua, còn ko họ sẽ loại ra chi phí để tính thu thu nhập chịu thuế
     
    #15
  16. hanquang

    hanquang Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Lam dong
    ko thể hạch toán giảm doanh thu.theo mình khoản chênh lệch hạch toán vào 131-sao do đưa vào khoản nợ khó đòi và xuất toán.
     
    #16
  17. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Khách hàng trả chưa đủ thì phải đòi cho đủ (chuyện bình thường thôi mà). Nếu bạn ngại thì chỉ có cách là bỏ tiền túi ra nộp vô thôi !
     
    #17
  18. Phaman1982

    Phaman1982 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quang ninh
    Theo mình thì ghi giảm doanh thu là không nên. Bởi thực chất thì doanh thu có giảm đâu .Chỉ là điều chỉnh số cho nó khớp nhau thôi mà. Nên điều chỉnh trên quỹ tiền mặt thì hay hơn. Xếp hỏi thì giải trình. Chênh lệch là nhỏ thôi mà. Còn nếu lớn thì không được xử lý như thế đâu nhé!
     
    #18
  19. Bong05

    Bong05 Bà già khó tính

    Bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    10
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Nam Dinh
    Đề tài đã quá cũ. Mình đóng lại nhé!
     
    #19
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này