Khách hàng tt bằng TGNH

  • Thread starter Nguyễn Cẩm Hà
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Cẩm Hà

Nguyễn Cẩm Hà

Thành viên thân thiết
9/12/06
793
14
18
hà nội
#1
Cả nhà ơi. Giúp em với. Khách hàng trả tiền cho Cty em bằng tiền gửi NH nhưng mà họ bị nhầm khi chuyển nên sô tiền Cty em nhận được k đúng với HĐ xuất bán. Tuy nhiên do k đáng kể nên tụi em cũng ko bắt họ chuyển thêm vào. Vậy em phải hạch toán khoản chênh lệch ấy vào TK nào cho hợp lý ạ?Chứ để như vậy thì ko khớp.TK Phỉa thu của khách hàng luôn có số dư
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
#2
Cả nhà ơi. Giúp em với. Khách hàng trả tiền cho Cty em bằng tiền gửi NH nhưng mà họ bị nhầm khi chuyển nên sô tiền Cty em nhận được k đúng với HĐ xuất bán. Tuy nhiên do k đáng kể nên tụi em cũng ko bắt họ chuyển thêm vào. Vậy em phải hạch toán khoản chênh lệch ấy vào TK nào cho hợp lý ạ?Chứ để như vậy thì ko khớp.TK Phỉa thu của khách hàng luôn có số dư
Trường hợp nảy có thể là do bên mua chuyển tiền sang cho bên bạn mà ko kèm theo phí chuyển tiền, vì thế ngân hàng fải trừ thẳng số phí đó trên số tiền được chuyển. Bạn có thể xóa khoản chênh lệch đó bằng Quỹ dự phòng Nợ phải thu khó đòi của DN cũng được.
 
Nguyễn Cẩm Hà

Nguyễn Cẩm Hà

Thành viên thân thiết
9/12/06
793
14
18
hà nội
#3
Trường hợp nảy có thể là do bên mua chuyển tiền sang cho bên bạn mà ko kèm theo phí chuyển tiền, vì thế ngân hàng fải trừ thẳng số phí đó trên số tiền được chuyển. Bạn có thể xóa khoản chênh lệch đó bằng Quỹ dự phòng Nợ phải thu khó đòi của DN cũng được.
Hic.không phải phí chuyển tiền đâu ạ.Mà cty em cũng chưa lập được quỹ nào cả.hic. Mà là do kế toán bên khách hàng viết nhầm: 386.853.000 thành 386.835.000 nên cuối cùng cty em bị lõm.Hic.Giờ chỉ khổ em thôi.ko biết nên đưa vào đâu cho hợp lý
 
nguyenhien79

nguyenhien79

Mơ về nơi xa lắm
26/1/07
209
0
0
Ha Noi
#4
Hic.không phải phí chuyển tiền đâu ạ.Mà cty em cũng chưa lập được quỹ nào cả.hic. Mà là do kế toán bên khách hàng viết nhầm: 386.853.000 thành 386.835.000 nên cuối cùng cty em bị lõm.Hic.Giờ chỉ khổ em thôi.ko biết nên đưa vào đâu cho hợp lý
Có j đâu quan trọng bạn cho phần thiếu đó khách hàng trả bằng tiền mặt là đc ( mặc dù khoàn này do cty bạn tự trả cho mình ) hãy đơn giản đi 1 chút đừng máy móc wa bạn à
 
T

Tienloan

Thành viên sơ cấp
5/7/07
63
0
0
Ha Tay
#5
mình nghĩ là định khoản chênh lệch đó vào chi phí 811
 
Nguyễn Cẩm Hà

Nguyễn Cẩm Hà

Thành viên thân thiết
9/12/06
793
14
18
hà nội
#6
Có j đâu quan trọng bạn cho phần thiếu đó khách hàng trả bằng tiền mặt là đc ( mặc dù khoàn này do cty bạn tự trả cho mình ) hãy đơn giản đi 1 chút đừng máy móc wa bạn à
Thi hien nay em van dang cho vao tien mat day.Nhung ma thay no cu the nao ay.Khach vua tra bang TGNH vua tra bang tien mat ma tien mat qua it.hic.Ma thuc te co thu ve duoc tien mat dau.Den luc sep kiem tra tien thuc te voi tien tren so thay chenh lech chang le ke toan tu bu vao.hic.giai thich voi sep thi chang tha bo tien tui cho xong.ma nhu the it thi duoc chu khach hang nao cung nham nhot thanh trong trot the thi em chet
 
Nguyễn Cẩm Hà

Nguyễn Cẩm Hà

Thành viên thân thiết
9/12/06
793
14
18
hà nội
#7
Thi hien nay em van dang cho vao tien mat day.Nhung ma thay no cu the nao ay.Khach vua tra bang TGNH vua tra bang tien mat ma tien mat qua it.hic.Ma thuc te co thu ve duoc tien mat dau.Den luc sep kiem tra tien thuc te voi tien tren so thay chenh lech chang le ke toan tu bu vao.hic.giai thich voi sep thi chang tha bo tien tui cho xong.ma nhu the it thi duoc chu khach hang nao cung nham nhot thanh trong trot the thi em chet[/Q

Em cung biet van de nay ko phuc tap nhung em muon tham khao xem lam the nao cho phu hop.Cam on cac bac da tu van cho em nhe.Ca nha da co ai bi giong em chua?
 
khuckhich

khuckhich

Thành viên thân thiết
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
#8
Nếu cho vào tiền mặt sẽ làm sai quỹ tiền mặt (giả sử có nhiều khách hàng như thế và khoản chênh gộp lại cũng vài trăm nghìn thì thủ quỹ phải đền à?). Rõ ràng khoản nợ này không thu được, nhưng GĐ quyết định đó là chiết khấu thanh toánthì nghe có hợp lý không nhỉ, còn chênh ít qua thì đưa vào 641 cũng được (tuy sai về bản chất nghiệp vụ, nhưng bác thuế ít để ý đến)
 
H

hungbui

Thành viên sơ cấp
7/10/07
12
0
0
TP.HCM
#9
Thi hien nay em van dang cho vao tien mat day.Nhung ma thay no cu the nao ay.Khach vua tra bang TGNH vua tra bang tien mat ma tien mat qua it.hic.Ma thuc te co thu ve duoc tien mat dau.Den luc sep kiem tra tien thuc te voi tien tren so thay chenh lech chang le ke toan tu bu vao.hic.giai thich voi sep thi chang tha bo tien tui cho xong.ma nhu the it thi duoc chu khach hang nao cung nham nhot thanh trong trot the thi em chet[/Q

Em cung biet van de nay ko phuc tap nhung em muon tham khao xem lam the nao cho phu hop.Cam on cac bac da tu van cho em nhe.Ca nha da co ai bi giong em chua?

Mình thì bị ngược lại, thanh toán tiền thiếu cho khách hàng có 5.000đ thôi, định trả bằng TM nhưng sợ mất công giải thích với sếp nên để lần sau mình lại chuyển tiếp số tiền còn lại luôn.
 
T

tienphuc

Thành viên sơ cấp
22/8/07
27
0
1
Đất Phương Nam
#10
Cả nhà ơi. Giúp em với. Khách hàng trả tiền cho Cty em bằng tiền gửi NH nhưng mà họ bị nhầm khi chuyển nên sô tiền Cty em nhận được k đúng với HĐ xuất bán. Tuy nhiên do k đáng kể nên tụi em cũng ko bắt họ chuyển thêm vào. Vậy em phải hạch toán khoản chênh lệch ấy vào TK nào cho hợp lý ạ?Chứ để như vậy thì ko khớp.TK Phỉa thu của khách hàng luôn có số dư
Ở Cty cuả mình cũng có trường hợp này. Khi k/hàng chuyển trả thì mấy số lẻ ở đằng sau họ bỏ hết nên có chênh lệch trên TK Phải thu K/hàng.
Mình hạch toán: Xử lý chênh lệch thu thiếu bằng cách ghi giảm doanh thu.
Cả nhà thấy sao? Mình làm thế được không?
:pepsi:
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#11
Theo mình những khoản trên hạch toán vào sổ sách như sau:
Nếu số tiền làm tròn DN mình thiệt
Nợ TK 811
Có TK 131(phần làm tròn)
Nếu số tiền làm tròn DN mình lợi
Nợ TK 112
Có TK 711

Là ok
:bigok:
 
phong2v

phong2v

Thành viên thân thiết
#12
Ở Cty cuả mình cũng có trường hợp này. Khi k/hàng chuyển trả thì mấy số lẻ ở đằng sau họ bỏ hết nên có chênh lệch trên TK Phải thu K/hàng.
Mình hạch toán: Xử lý chênh lệch thu thiếu bằng cách ghi giảm doanh thu.
Cả nhà thấy sao? Mình làm thế được không?
:pepsi:
Bạn ko thể tự động hạch toán ghi giảm doanh thu được, nếu ghi giảm doanh thu phai có biên bản giữa bên bán và bên mua, nêu rõ lý do tại sao

Còn các khoản nhỏ mà khách hàng trả thiếu chúng ta có thể HT thẳng ngay vào chi phí (TK811) ko cần phải dự phòng đâu
 
nhlong07

nhlong07

Thành viên sơ cấp
3/11/07
116
0
0
Quang Tri
#13
Cả nhà ơi. Giúp em với. Khách hàng trả tiền cho Cty em bằng tiền gửi NH nhưng mà họ bị nhầm khi chuyển nên sô tiền Cty em nhận được k đúng với HĐ xuất bán. Tuy nhiên do k đáng kể nên tụi em cũng ko bắt họ chuyển thêm vào. Vậy em phải hạch toán khoản chênh lệch ấy vào TK nào cho hợp lý ạ?Chứ để như vậy thì ko khớp.TK Phỉa thu của khách hàng luôn có số dư
Viết 1 tờ phiếu thu TM cho phù hợp với số tiền thực trả.
 
N

nguyenbinhnhi

Thành viên sơ cấp
1/11/07
17
0
0
Ha Noi
#14
Nhưng nếu đó la khách hàng thường xuyên thì cứ để số dư, phát sinh lần sau bảo họ trả thêm phần chênh cũng tốt chứ sao. Còn nếu KH 1 lần thì đưa thẳng vào 811 cho gọn, SL ít chẳng ai vặn vẹo đâu.
 
N

NgXBinh

Thành viên sơ cấp
#15
Cả nhà ơi. Giúp em với. Khách hàng trả tiền cho Cty em bằng tiền gửi NH nhưng mà họ bị nhầm khi chuyển nên sô tiền Cty em nhận được k đúng với HĐ xuất bán. Tuy nhiên do k đáng kể nên tụi em cũng ko bắt họ chuyển thêm vào. Vậy em phải hạch toán khoản chênh lệch ấy vào TK nào cho hợp lý ạ?Chứ để như vậy thì ko khớp.TK Phỉa thu của khách hàng luôn có số dư
:wall: Kiếm CP đưa vào sau viết phiếu thu hạch tóan phải thu khách hàng. Bù trừ thế là bạn tất phoán phải thu của khách hàng đó.
:alcon: hoặc bạn xem sử dụng chi hoa hồng cho khách hàng đó. Y/cầu họ làm CV, hoặc bạn làm CV họ xác nhận và kẹp vào, sau đó tất toán. Như vậy là bạn và kế toán ở bên kia đều thỏa mãn vì đã tất toán công nợ được.
:pepsi: ko thì cứ treo nó đó.Cuối năm làm báo cáo yêu cầu xử lý công nợ.Sếp kí xác nhận để tất toán. Bạn giải trình với thuế, nếu ít thì thuế bỏ qua, còn ko họ sẽ loại ra chi phí để tính thu thu nhập chịu thuế
 
H

hanquang

Thành viên sơ cấp
8/12/07
172
3
0
45
Lam dong
#16
ko thể hạch toán giảm doanh thu.theo mình khoản chênh lệch hạch toán vào 131-sao do đưa vào khoản nợ khó đòi và xuất toán.
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
52
Binh duong
#17
Thi hien nay em van dang cho vao tien mat day.Nhung ma thay no cu the nao ay.Khach vua tra bang TGNH vua tra bang tien mat ma tien mat qua it.hic.Ma thuc te co thu ve duoc tien mat dau.Den luc sep kiem tra tien thuc te voi tien tren so thay chenh lech chang le ke toan tu bu vao.hic.giai thich voi sep thi chang tha bo tien tui cho xong.ma nhu the it thi duoc chu khach hang nao cung nham nhot thanh trong trot the thi em chet
Khách hàng trả chưa đủ thì phải đòi cho đủ (chuyện bình thường thôi mà). Nếu bạn ngại thì chỉ có cách là bỏ tiền túi ra nộp vô thôi !
 
P

Phaman1982

Thành viên sơ cấp
13/5/08
2
0
0
36
Quang ninh
#18
Theo mình thì ghi giảm doanh thu là không nên. Bởi thực chất thì doanh thu có giảm đâu .Chỉ là điều chỉnh số cho nó khớp nhau thôi mà. Nên điều chỉnh trên quỹ tiền mặt thì hay hơn. Xếp hỏi thì giải trình. Chênh lệch là nhỏ thôi mà. Còn nếu lớn thì không được xử lý như thế đâu nhé!
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
10
38
Nam Dinh
#19
Đề tài đã quá cũ. Mình đóng lại nhé!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • vigreen
  • saigonuniform16
  • thoaibh
  • jstviolet
  • daongocnam0603
  • Thanhhaint411

Xem nhiều