hạch toán TGNH ?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi software, 27 Tháng mười 2007.

3,594 lượt xem

  1. software

    software Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Không Gia Đình
    Cty em mở 2 TKNH là tiền Việt và tiền USD.
    Chỉ em cách hạch toán khi mở TKNH với
    Ở TK USD khi mở TK , nộp 200USD thì hạch toán thế nào ? Đổi sang tiền Việt rùi ghi N1122/C111 (Tỷ giá 16100 thì lấy 200USD x 16100 )
    Phải không ạ!
     
    Last edited: 27 Tháng mười 2007
    #1
  2. tiahyvong

    tiahyvong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    mặt trời mọc
    Nếu bạn xuất tiền mặt để gửi vào ngân hàng thì đúng rồi đó bạn
     
    #2
  3. software

    software Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Không Gia Đình
    Nhưng trong giấy nộp tiền lại ghi Nộp 200USD .
    Vậy em phải theo dõi như nào ?
     
    #3
  4. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,486
    Đã được thích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    +Nếu bạn nộp tiền USD vào TK USD thì không có vấn đề gì hết
    Nợ TK 1122
    Có TK 1112
    + Nếu bạn nộp tiền USD vào TK mà lại quy đổi USD ra VNĐ rồi mới nộp thì hạch toán
    Nợ TK 1122
    Có TK 1111
    Trường hợp này của bạn hạch toán như bút toán 1 của mình.
    Thân!
     
    #4
  5. software

    software Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Không Gia Đình
    Cty em theo dõi 2 TK TGNH bằng ĐôLa ( USD) và tiền Việt
    Gia công xong xuất khẩu , viết Hóa đơn tính đơn giá = USD , quy đổi theo tỷ giá trong ngày ra tiền Việt.
    Bên Hàn xuất trả tiền USD vào cái TKTG = Đôla.
    Rồi giám đốc lại lấy số tiền USD đó đổi sang tiền Việt gửi vào TKTG = tiền Việt.
    ------------------------
    Vậy theo anh, em nên theo dõi thế nào cho hợp lí .
    Tại TKTG USD thì cứ theo dõi = USD thôi à.
    Nếu trong Giấy nộp tiền ghi 200USD mà em lại trót đổi sang tiền Việt rồi ghi sổ thì có được không ạ !
     
    #5
  6. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,486
    Đã được thích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Theo anh trong trường hợp này của em cách tốt nhất là em hach toán riêng biệt 2 TK VNĐ và USD, nếu ghi nhận vào sổ sách băng VNĐ thì em phải quy đổi từ USD ra VNĐ, giá hàng gia công xuất khẩu là giá trong hợp đồng nhận hàng gia công xuất khẩu cho đối tác.
    Việc em trót đổi rồi thì có 2 cách :
    1 là thì thôi theo dõi nó phức tạp thêm
    2 là giấy nộp tiền vào NH là 200 USD thi em hạch toán luôn vào TK TM USD và TK tiền gửi ngân hàng USD.
    Anh cũng làm cái này thường xuyên, cái nào đơn giản và đỡ mất thời gian nhất nhưng lại đúng nhất thì anh góp ý cho em thôi!
    Thân!
     
    #6
  7. software

    software Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Không Gia Đình
    Nghĩa là trong Giấy Nộp Tiền ghi 200USD và thực tế là cũng mở TKTG bằng 200USD.
    Nhưng khi em vào sổ sách thì em lại hạch toán nó sang tiền Việt ( 200USD x 16100 = 3.200.000vnd).
    Như vậy có nghĩa là trong cái TK tiền USD ấy không có 200 $ mà lại có 3.200.000vnd.
    Hì hì ....em đang loay hoay chưa biết xử lí sao ?
    Nếu rảnh anh nghĩ hộ em theo cách nào vừa đơn giản lại vừa hợp lí , vì sau này Hoàn Thuế mấy cái chứng từ Ngân hàng rắc rối là không ổn .
    Giúp em nhé !
     
    #7
  8. phanthanhhuyen

    phanthanhhuyen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    thai nguyen
    theo mình bạn nên định khoản như sau
    Nợ TK1122(USD):3.200.000
    Có TK1112(USD):3.200.000
    Đồng thời bạn ghi đơn
    Nợ TK007(USD):200
    Chứ bạn không nên băn khoăn chuyện trên TK1112 không có 200$ bởi vì số tiền trên các TK khi định khoản đều phải được quy đổi ra VND
    Thân!
     
    #8
  9. nhlong07

    nhlong07 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quang Tri
    Bạn phải có 2 quyển sổ để theo dõi 2 loại tiền này, 1 quyển theo dõi tiền USD, 1 quyển theo dõi tiền VND( số tiền USD*tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh):wall:
     
    #9
  10. nhlong07

    nhlong07 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quang Tri
    Luật kế toán VN có nói rõ, Đơn vị tiền tệ chính sư dung trong kế toán là đơn vị tính VND. vậy nên cả 2 cách bạn nói đều kô đúng.Phức tạp kô có ngiax là kô làm. Sổ theo dõi USD chỉ để theo dõi số lượng tiền Phát sinh chư kô có ý ngia khi làm BCTC. Bạn phải làm 2 quyển sổ để theo dõi VND và USD để cuối năm con đanh giá chênh lệch nưa chứ.:wall:
     
    #10
  11. phathuynh

    phathuynh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Trên tất cả sổ sách kế toán em đều qui ra tiền việt để hạch toán, về phần theo dõi tiền gởi ngân hàng thi em phải theo dõi tài khoản tiền VNĐ 1 file riêng, tài khoản tiền U S D 1 file riêng, nếu em muốn thì anh gởi cho em file theo dõi tiền gởi.
     
    #11
  12. foureyes1309

    foureyes1309 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    quảng ninh
    trời ơi,mình mới đang học kế toán,chưa đc làm thực tế,đọc những thắc mắc của các bạn mới thấy khi vòa làm việc thì khó quá trời.hi vọng ngay từ lúc học đã đc trao đổi và học hỏi nhiều với mọi ng đẻ sau này đi làm ko bị bỡ ngỡ nhiều
     
    #12
  13. NgXBinh

    NgXBinh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    49 Bien Cuong - Tp.Qui Nhon - T.Binh Dinh
    ok, các bạn cứ như thế mà làm. Khi nào PS TK này thì hãy coi tỷ giá ngày hôm đó như thế nào để tính lại toàn bộ chênh lệch tỷ giá.
    Đến 31.12 khi khóa sổ niên độ thì tính lại 1 lần nữa là xong.
    Ngoại tệ ở Ngân hàng khi về sổ sách kế toán của DN đều được qui đổi theo tỷ giá sang VND cả
     
    #13

Chia sẻ trang này