S
anh chị cho em hỏi:
CT em áp dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.
trong kỳ kê khai thuế GTGT tháng 09/2007 em có kê khai một hóa đơn mua vào, thuế được khấu trừ trên hóa đơn là 140.000đ. anh phụ trách chi cuc thuế gọi điện cho sếp em bảo rằng khoản thuế đó không được khấu trừ và phải mang tiền lên kho bạc nhà nước nộp khoản thuế đó.
em cũng không hiểu như thế nào. nếu nộp thì phải làm tờ khai điều chỉnh nộp kèm với tờ khai tháng 10 và nộp bổ sung khoản thuế đó chứ.mà kỳ kê khai tháng 9 em vẫn được khấu trừ 160.000.000đ nếu kê khai điều chỉnh thì làm như thế nào thì để nộp khoản đó.
em cũng hỏi một số anh chị, mọi người bảo theo thông tư 60 là phải nộp khoản điều chỉnh làm tăng thêm số thuế phải nộp trong kỳ.
anh chị nào biết giúp em phần này với: theo thông tư mới em phải làm thủ tục như thế nào để nộp khoản thuế đó?
CT em áp dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.
trong kỳ kê khai thuế GTGT tháng 09/2007 em có kê khai một hóa đơn mua vào, thuế được khấu trừ trên hóa đơn là 140.000đ. anh phụ trách chi cuc thuế gọi điện cho sếp em bảo rằng khoản thuế đó không được khấu trừ và phải mang tiền lên kho bạc nhà nước nộp khoản thuế đó.
em cũng không hiểu như thế nào. nếu nộp thì phải làm tờ khai điều chỉnh nộp kèm với tờ khai tháng 10 và nộp bổ sung khoản thuế đó chứ.mà kỳ kê khai tháng 9 em vẫn được khấu trừ 160.000.000đ nếu kê khai điều chỉnh thì làm như thế nào thì để nộp khoản đó.
em cũng hỏi một số anh chị, mọi người bảo theo thông tư 60 là phải nộp khoản điều chỉnh làm tăng thêm số thuế phải nộp trong kỳ.
anh chị nào biết giúp em phần này với: theo thông tư mới em phải làm thủ tục như thế nào để nộp khoản thuế đó?