DN mình là DN thương mại.Bây giờ mình vào làm , kiểm tra lại thì đầu năm đến nay, kế toán vẫn chưa làm sổ sách gì cả ngoài cái phần mềm chỉ quản lý hàng hóa nhập vào bán ra.
Số dư sổ cái cuối năm khác hoàn toàn so với bảng cân đối số phát sinh đã báo cáo thuế. Sổ chi tiết các năm trước thì chẳng có gì, chi tiết thanh toán nguoi bán nguoi mua cũng ko , nhưng trong báo cáo tài chính thì các tài khoản này vẫn có số dư. Trên bảng cân đối kế toán thì số dư 411 đầu năm là 350 triệu số dư cuối năm là 550 triệu. trong khi trong năm ko phát sinhtăng giảm nguồn vốn. Mặt khác, DN mình đăng ký kinh doanh với số vốn là 2 tỷ. Chỉ xem qua 1 số truong hợp như vậy thôi , mình cũng biết ngay là các số khác chắc cũng chẳng đúng gì, .DN mình vừa được quyết toán từ năm 2006 trở về trước. Thế nhưng Bên thuế vẫn ko để ý tới cái sai thật trầm trọng này.Bây giờ mình biết lấy số liệu từ đâu để chuyễn sang đầu năm 2007 trên các sổ sách?Lấy từ bảng cân đối số phát sinh cuối năm 2007 đã báo cáo liệu có được ko? làm cách nào cũng ko đúng. Mình muốn làm tốt từ năm 2007.Theo 1 số sai như bảng cân đối 2006. để 2008 mình sẽ làm tốt hơn. Sau này , nếu quyết toán thì người ta chỉ phạt cho cái sai khi chuyển sổ này 2006 sang 2007. Bị thương 1 năm mà các năm sau khỏe mạnh cũng nên lắm . Nhưng đây chỉ là cách nghĩ riêng của mình. Các anh chị, các bạn nào cao kiến thì giúp đở mình 1 tay. Mình cảm ơn.
Số dư sổ cái cuối năm khác hoàn toàn so với bảng cân đối số phát sinh đã báo cáo thuế. Sổ chi tiết các năm trước thì chẳng có gì, chi tiết thanh toán nguoi bán nguoi mua cũng ko , nhưng trong báo cáo tài chính thì các tài khoản này vẫn có số dư. Trên bảng cân đối kế toán thì số dư 411 đầu năm là 350 triệu số dư cuối năm là 550 triệu. trong khi trong năm ko phát sinhtăng giảm nguồn vốn. Mặt khác, DN mình đăng ký kinh doanh với số vốn là 2 tỷ. Chỉ xem qua 1 số truong hợp như vậy thôi , mình cũng biết ngay là các số khác chắc cũng chẳng đúng gì, .DN mình vừa được quyết toán từ năm 2006 trở về trước. Thế nhưng Bên thuế vẫn ko để ý tới cái sai thật trầm trọng này.Bây giờ mình biết lấy số liệu từ đâu để chuyễn sang đầu năm 2007 trên các sổ sách?Lấy từ bảng cân đối số phát sinh cuối năm 2007 đã báo cáo liệu có được ko? làm cách nào cũng ko đúng. Mình muốn làm tốt từ năm 2007.Theo 1 số sai như bảng cân đối 2006. để 2008 mình sẽ làm tốt hơn. Sau này , nếu quyết toán thì người ta chỉ phạt cho cái sai khi chuyển sổ này 2006 sang 2007. Bị thương 1 năm mà các năm sau khỏe mạnh cũng nên lắm . Nhưng đây chỉ là cách nghĩ riêng của mình. Các anh chị, các bạn nào cao kiến thì giúp đở mình 1 tay. Mình cảm ơn.
Sửa lần cuối: