Hóa đơn chi phí gia công.

  • Thread starter huongtinhmuon27
  • Ngày gửi
H

huongtinhmuon27

Guest
28/9/07
17
0
0
Binh Dinh - Sai Gon
Anh chị và các bạn ơi! cho em hỏi vấn đề này nhé!

Công ty em kinh doanh bên lĩnh vực thiết kế, in ấn. Cty em mua NL giấy, rồi xuất đi gia công mỗi khi có đơn đặt hàng. Tháng 8+9 vừa rồi hàng đi gia công nhập về rồi đã chuyển bán nhưng hóa đơn chi phí gia công đến tháng 10 mới lấy về. Vậy chi phí gia công này hạch toán làm sao để tính đơn giá vốn hàng xuất bán của tháng 8+9 ạ? Theo em nghĩ thì hạch toán tất cả chi phí gia công này vào tháng 10 dùng TK 1421, sau đó mới phân bổ cho tháng 8+9 đúng ko ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

mumly

Trung cấp
9/3/07
179
2
16
39
Hải Phòng- Hà nội
Theo mình nghĩ là thế này:
Khi hàng đi gia công về nhập kho giá trị nhập kho bạn phải tạm tính:
Ntk 156 \ Ctk 154
Ntk 154, 1331\ Ctk331
Sau khi hóa đơn về bạn xóa giá tạm tính dể tính theo hóa đơn.Và tất cả chi phí tăng thêm này phản ánh vào Giá vốn hàng bán. Không biết có đúng không
 
H

Hoaibao

Guest
22/8/06
30
0
6
binh duong
Các anh chị ơi !
Em có nhận 1 cái HĐ:ghi như sau
- Số lương:1
-Đơn giá :65 uds
-Tỷ giá :16.092 vnd

Ghi trên HĐ bị sai như sau :

Cộng tiền hàng :996.190 vnd
VAT 5% : 49.810 vnd
Tổng tiền thanh toán :1.046.000 vnd

Vậy bây giờ em yêu cầu "người ta"hủy HĐ rồi xuất lại HĐ khác .hay có cách nào khác không các anh chị giúp em với.

thanks you !
help help ....!
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Anh chị và các bạn ơi! cho em hỏi vấn đề này nhé!

Công ty em kinh doanh bên lĩnh vực thiết kế, in ấn. Cty em mua NL giấy, rồi xuất đi gia công mỗi khi có đơn đặt hàng. Tháng 8+9 vừa rồi hàng đi gia công nhập về rồi đã chuyển bán nhưng hóa đơn chi phí gia công đến tháng 10 mới lấy về. Vậy chi phí gia công này hạch toán làm sao để tính đơn giá vốn hàng xuất bán của tháng 8+9 ạ? Theo em nghĩ thì hạch toán tất cả chi phí gia công này vào tháng 10 dùng TK 1421, sau đó mới phân bổ cho tháng 8+9 đúng ko ạ?

Trời, em hay quá, làm ngược cũng tài đó, nếu chi phí tháng 8+9 gia công hàng hoá mà tháng 10 mới có HĐ thì khi xuất bán hàng hoá em cũng phải liên hệ với bên em thuê gia công hoặc hợp đồng thuê gia công để biết được chi phí thuê gia công hàng hoá là bao nhiêu để tính giá vốn chứ, và bên gia công cho em cũng phải cung cấp cho em sơ qua về các chi phí gia công hàng hoá đó chứ. Về nguyên tắc thì khi em nhập kho hàng gia công về là nhập kho thành phẩm, giá nhập kho đồng thời là giá vốn sẽ = giá nguyên vật liệu đem đi gia công + chi phí gia công(dựa trên HĐ xuất hàng trả của đơn vị nhận gia công) + các chi phí khác( vận chuyển, bốc dỡ ..).

Vậy khi em phản ánh giá vốn trong bút toán
Nợ TK 632
Có TK 155
khi xuất bán hàng gia công em thể hiện giá nào?
Em nói rõ ra thì mọi người mới giúp em đựơc.
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
Như vậy thì mình nghĩ là sai, vì tổng tiền thanh toán thì ghi tiền VN, còn đơn giá thì lại ghi bằng USD. Trong khi đó 65 USD x 16.092 = 1.046.000 => đơn giá (chưa có VAT) = tổng tiền thanh toán (đã có VAT 5%). Nếu họ tính tiền USD mà đổi ra tiền VN thì cái chỗ Cộng tiền hàng phải là 1.046.000đ, hoặc ngược lại thì đơn giá phải là 65 USD/1,05
=> Yêu cầu họ xuất lại HĐ khác
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Các anh chị ơi !
Em có nhận 1 cái HĐ:ghi như sau
- Số lương:1
-Đơn giá :65 uds
-Tỷ giá :16.092 vnd

Ghi trên HĐ bị sai như sau :

Cộng tiền hàng :996.190 vnd
VAT 5% : 49.810 vnd
Tổng tiền thanh toán :1.046.000 vnd

Vậy bây giờ em yêu cầu "người ta"hủy HĐ rồi xuất lại HĐ khác .hay có cách nào khác không các anh chị giúp em với.

thanks you !
help help ....!
Trong trường hợp của bạn thì đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 5%, bạn có thể coi lại hợp đồng xem có quy đinh giá đã bao gồm thuế VAT hay chưa nhé, nếu đơn giá đã bao gồm VAT 5% và tính bằng USD thì phần quy đổi và tính thuế trên HĐ đó không có gì sai hết. Trước đây mình cũng gặp nhiều trường hợp nhận HĐ như bạn và có kèm hợp đồng và giá ghi trong hợp đồng thanh toán bằng usd đã có thuế GTGT. Khi viết HĐ họ cũng viết cột thành tiền là USD kèm tỷ giá và khi quy đổi ra VNĐ thì họ cũng làm như thế.
Bạn có thể nói rõ cho mình biết đơn giá và thành tiền đều là USD đúng không?, phần thuế khi tính thì tính bằng VND chứ không tính bằng USĐ. Do vậy tổng tiền sẽ quy đổi thành giá trước thuế bằng VNĐ và thuế GTGT 5% cộng lại thì cũng vẫn bằng tổng tiền thanh toán 65 usd = 1.046.00 đ( làm tròn 20 đ).
 
H

huongtinhmuon27

Guest
28/9/07
17
0
0
Binh Dinh - Sai Gon
Giải thích rõ hơn vấn đề khuất mắc!

Trời, em hay quá, làm ngược cũng tài đó, nếu chi phí tháng 8+9 gia công hàng hoá mà tháng 10 mới có HĐ thì khi xuất bán hàng hoá em cũng phải liên hệ với bên em thuê gia công hoặc hợp đồng thuê gia công để biết được chi phí thuê gia công hàng hoá là bao nhiêu để tính giá vốn chứ, và bên gia công cho em cũng phải cung cấp cho em sơ qua về các chi phí gia công hàng hoá đó chứ. Về nguyên tắc thì khi em nhập kho hàng gia công về là nhập kho thành phẩm, giá nhập kho đồng thời là giá vốn sẽ = giá nguyên vật liệu đem đi gia công + chi phí gia công(dựa trên HĐ xuất hàng trả của đơn vị nhận gia công) + các chi phí khác( vận chuyển, bốc dỡ ..).

Vậy khi em phản ánh giá vốn trong bút toán
Nợ TK 632
Có TK 155
khi xuất bán hàng gia công em thể hiện giá nào?
Em nói rõ ra thì mọi người mới giúp em đựơc.

Anh EVA biết sao ko... công ty em mới thành lập dc 3 tháng nay thôi. Tháng 8+9 tổ chức bộ máy kế toán còn lộn xộn lắm, em mới chỉ làm báo cáo thuế thôi, còn sổ sách chứng từ chưa làm gì hết. Đến tháng 10 này Sếp mới tậu 1 phần mềm về, và nhiệm vụ của em bây giờ phải nhập vào phần mềm và in sổ sách chứng từ cả 3 tháng 8+9+10. Em mới vào nghề, kinh nghiệm ít ỏi nên còn nhiều vấn đề lúng túng lắm.
Chi phí gia công, lẽ ra gia công hàng tháng nào thì nhận hóa đơn
tháng đó. Đằng này Sếp quên nên chi phí gia công cho hàng đã xuất bán tháng 8+9 mà đến tận tháng 10 này Sếp mới lấy về. Bây giờ em làm lại tất cả sổ sách chứng từ, phải tính lại giá vốn thành phẩm nhập về của tháng 8+9. Mà muốn tính giá vốn của tháng nào thì cần có hóa đơn chi phí gia công của tháng đó. Còn ở đây chí phí gia công tháng 8+9 tháng 10 mới lấy, thì em phải phân bổ chi phí cho cả 3 tháng hay sao ạ?
Khi xuất bán thì em lấy giá vốn là giá nhập kho thành phẩm.
 

Xem nhiều