H
Anh chị và các bạn ơi! cho em hỏi vấn đề này nhé!
Công ty em kinh doanh bên lĩnh vực thiết kế, in ấn. Cty em mua NL giấy, rồi xuất đi gia công mỗi khi có đơn đặt hàng. Tháng 8+9 vừa rồi hàng đi gia công nhập về rồi đã chuyển bán nhưng hóa đơn chi phí gia công đến tháng 10 mới lấy về. Vậy chi phí gia công này hạch toán làm sao để tính đơn giá vốn hàng xuất bán của tháng 8+9 ạ? Theo em nghĩ thì hạch toán tất cả chi phí gia công này vào tháng 10 dùng TK 1421, sau đó mới phân bổ cho tháng 8+9 đúng ko ạ?
Công ty em kinh doanh bên lĩnh vực thiết kế, in ấn. Cty em mua NL giấy, rồi xuất đi gia công mỗi khi có đơn đặt hàng. Tháng 8+9 vừa rồi hàng đi gia công nhập về rồi đã chuyển bán nhưng hóa đơn chi phí gia công đến tháng 10 mới lấy về. Vậy chi phí gia công này hạch toán làm sao để tính đơn giá vốn hàng xuất bán của tháng 8+9 ạ? Theo em nghĩ thì hạch toán tất cả chi phí gia công này vào tháng 10 dùng TK 1421, sau đó mới phân bổ cho tháng 8+9 đúng ko ạ?

