B
Starfish gặp vấn đề này, mong các bạn giúp với nhe!
Công ty mình có số dư TK 131 từ cuối năm trước cộng thêm số phát sinh từ tháng đầu đến giữa năm nay. Giờ đã gần cuối năm rồi, mình muốn giải quyết hết số dư ấy --> N TK 111/C TK 131.
Số phát sinh sinh ấy để lâu như vậy giờ hạch toán có sao ko nhỉ? Còn nếu cứ để treo vậy hoài thì sao?:wall:
Công ty mình có số dư TK 131 từ cuối năm trước cộng thêm số phát sinh từ tháng đầu đến giữa năm nay. Giờ đã gần cuối năm rồi, mình muốn giải quyết hết số dư ấy --> N TK 111/C TK 131.
Số phát sinh sinh ấy để lâu như vậy giờ hạch toán có sao ko nhỉ? Còn nếu cứ để treo vậy hoài thì sao?:wall: