Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

  • Thread starter thankiemcl
  • Ngày gửi
T

thankiemcl

Guest
19/8/10
3
0
0
39
tp hcm
Tháng 11/2012 em làm báo cáo thuế bất cẩn quên kê khai 1 hóa đơn : hàng hóa 20.000.000 5% VAt : 1.000.000
Ngày hôm nay 28/2/2013 em mới phát hiện .

Em đang dùng phần mềm HTKK 3.1.5

Em đọc khá nhiều bài viết trên diễn đàn nhưng ko có bài nào hướng dẫn cách xữ lý.

Thuế giá trị gia tăng của em được khấu trừ còn rất nhiều nên nếu khai thêm tờ HĐ này vào thì cũng 100% ko đóng thuế, mấy anh chị giúp em với !!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tuanquanghw

tuanquanghw

Cao cấp
10/7/09
267
6
18
35
Hà Nam
Ðề: ( Giúp Đỡ ) - Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Tháng 11/2012 em làm báo cáo thuế bất cẩn quên kê khai 1 hóa đơn : hàng hóa 20.000.000 5% VAt : 1.000.000
Ngày hôm nay 28/2/2013 em mới phát hiện .

Em đang dùng phần mềm HTKK 3.1.5

Em đọc khá nhiều bài viết trên diễn đàn nhưng ko có bài nào hướng dẫn cách xữ lý.

Thuế giá trị gia tăng của em được khấu trừ còn rất nhiều nên nếu khai thêm tờ HĐ này vào thì cũng 100% ko đóng thuế, mấy anh chị giúp em với !!
Bạn xem ở đây nhé:
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!u...dkk_gtgt#4c0befad-f488-4f1b-94c9-6a2f86105afe
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Tháng 11/2012 em làm báo cáo thuế bất cẩn quên kê khai 1 hóa đơn : hàng hóa 20.000.000 5% VAt : 1.000.000
Ngày hôm nay 28/2/2013 em mới phát hiện .

Em đang dùng phần mềm HTKK 3.1.5

Em đọc khá nhiều bài viết trên diễn đàn nhưng ko có bài nào hướng dẫn cách xữ lý.

Thuế giá trị gia tăng của em được khấu trừ còn rất nhiều nên nếu khai thêm tờ HĐ này vào thì cũng 100% ko đóng thuế, mấy anh chị giúp em với !!
Bạn Vào HTKK => Chọn khai thuế GTGT => chọn kỳ thuế tháng 11-2012=> tick vào tờ khai bổ sung (Mọi lần làm báo cáo thuế là tick vào khai lần đầu.)
Chọn xong bạn thấy trên giao diện có 2 tab, 1 là tab 01-GTGT điều chỉnh tháng 11-2012 (tab đầu tiên) và 1 tab là KHBS.
Vào tab tờ khai 01-GTGT điều chỉnh tháng 11-2012, tại chỉ tiêu 30 và 31 trên tờ khai, bạn khai lại 2 chỉ tiêu này bằng đúng tổng doanh số của HHDV bán ra chịu thuế 5% của tháng 11 (trước đây khai thiếu 20triệu doanh số bán ra của HHDV 5%, giờ lấy doanh số khai thiếu đó cộng thêm 20triệu vào nhé/ Nhớ là chọn đúng chỉ tiêu 30). Tại chỉ tiêu 31- khai lại tổng VAT của HHDV bán ra 5% trong tháng 11 (trước đây khai thiếu 1triệu VAT bán ra của HHDV 5%, giờ cộng thêm 1 triệu vào số VAT đã khai thiếu đó ).
Sau đó click tổng hợp KHBS.
Tại phần trống trắng lý do diễn giải sai sót, bạn chỉ cần ghi do sơ suất trong quá trình kê khai,tại hs khai thuế tháng 11/2012- đơn vị đã kê khai bỏ sót 01 số HĐ GTGT bán ra của HHDV chịu thuế suất 5% cụ thể : Số hóa đơn, ngày tháng năm, tiền hàng, tiền thuế...Sau khi điều chỉnh, làm giảm số thuế còn được khấu trừ của tháng 11/2012. Cam kết là đúng sự thật....Nếu sai, chịu trách nhiệm trc pháp luật...vv...đại loại là như vậy.

Sau đó, khi nào làm báo cáo thuế GTGT tháng 2/2013, điền 1triệu VAT điều chỉnh đó vào chỉ tiêu 37-trên tờ khai 01/GTGT của tháng 2/2013.

Chỉ thế thôi. Và ko bị phạt gì cả !
Lưu ý : ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.
 
T

thankiemcl

Guest
19/8/10
3
0
0
39
tp hcm
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Em chân thành cảm ơn.. em đã làm như bạn hướng dẫn...
cam ơn webketoan thật nhiều !!
 
L

loveleeyoungae

Sơ cấp
5/3/10
15
0
1
Việt Nam
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Bạn Vào HTKK => Chọn khai thuế GTGT => chọn kỳ thuế tháng 11-2012=> tick vào tờ khai bổ sung (Mọi lần làm báo cáo thuế là tick vào khai lần đầu.)
...

Sau đó, khi nào làm báo cáo thuế GTGT tháng 2/2013, điền 1triệu VAT điều chỉnh đó vào chỉ tiêu 37-trên tờ khai 01/GTGT của tháng 2/2013.

Xin lỗi nếu reply này bị coi là up thread cũ, nhưng tại thấy vấn đề này đúng y như mình đang gặp nên xin mạn phép reply để hỏi thêm bạn bichvan :005:

Mình chỉ muốn hỏi về chỗ in đậm: khác với bạn chủ topic phát hiện sai sót sau hơn 2 tháng, mình phát hiện sai sót ngay trong tháng liền kề (tức khai thiếu trong kì 11/2013 và phát hiện ra trước khi khai kì 12/2013) nên vừa làm điều chỉnh bổ sung trong HTKK xong. Tuy nhiên, bình thường HTKK sẽ tự động lấy số thuế GTGT khấu trừ kì trước chuyển sang đưa vào chỉ tiêu [22] của tờ khai tháng liền kề. Nhưng sau khi làm điều chỉnh bổ sung như bạn chỉ, bắt đầu làm tờ khai 12/2013 thì HTKK vẫn không lấy số đã được điều chỉnh mà vẫn chỉ lấy số liệu khai ban đầu của 11/2013. Thành ra ko biết là lỗi phần mềm HTKK hay quy trình cần phải làm khác. Nên mình muốn hỏi là, vậy vẫn làm như cách bạn nói hay là sửa trực tiếp chỉ tiêu [22] của tờ khai 12/2013?

Cảm ơn.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Xin lỗi nếu reply này bị coi là up thread cũ, nhưng tại thấy vấn đề này đúng y như mình đang gặp nên xin mạn phép reply để hỏi thêm bạn bichvan :005:

Mình chỉ muốn hỏi về chỗ in đậm: khác với bạn chủ topic phát hiện sai sót sau hơn 2 tháng, mình phát hiện sai sót ngay trong tháng liền kề (tức khai thiếu trong kì 11/2013 và phát hiện ra trước khi khai kì 12/2013) nên vừa làm điều chỉnh bổ sung trong HTKK xong. Tuy nhiên, bình thường HTKK sẽ tự động lấy số thuế GTGT khấu trừ kì trước chuyển sang đưa vào chỉ tiêu [22] của tờ khai tháng liền kề. Nhưng sau khi làm điều chỉnh bổ sung như bạn chỉ, bắt đầu làm tờ khai 12/2013 thì HTKK vẫn không lấy số đã được điều chỉnh mà vẫn chỉ lấy số liệu khai ban đầu của 11/2013. Thành ra ko biết là lỗi phần mềm HTKK hay quy trình cần phải làm khác. Nên mình muốn hỏi là, vậy vẫn làm như cách bạn nói hay là sửa trực tiếp chỉ tiêu [22] của tờ khai 12/2013?

Cảm ơn.
Bạn đọc kỹ lại xem nào :
Tháng 12 làm báo cáo thuế bình thường, khi làm thì bạn chỉ cần điền số liệu điều chỉnh của tháng trước vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 (37 hay 38 phụ thuộc vào KQ điều chỉnh làm tăng hay giảm số thuế còn được khấu trừ của kỳ điều chỉnh) trên tờ khai 01-GTGT của tháng 12.
 
L

loveleeyoungae

Sơ cấp
5/3/10
15
0
1
Việt Nam
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Bạn đọc kỹ lại xem nào :
Tháng 12 làm báo cáo thuế bình thường, khi làm thì bạn chỉ cần điền số liệu điều chỉnh của tháng trước vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 (37 hay 38 phụ thuộc vào KQ điều chỉnh làm tăng hay giảm số thuế còn được khấu trừ của kỳ điều chỉnh) trên tờ khai 01-GTGT của tháng 12.

Rất xin lỗi chị bichvan nếu như làm chị nghĩ rằng mình đã ko đọc kĩ. Mình xin đảm bảo đã đọc kĩ và hiểu cách làm. Tuy nhiên, chị cho mình confirm thêm nhé (cho dù nếu lần này vẫn chưa rõ ý nhau thì mình cũng sẽ ko hỏi thêm nữa).
A.
- Ngày 12/12/2013 mình khai cho kì 11/2013.
- Hôm nay, 15/1/2014 mình chuẩn bị khai cho kì 12/2013. Phát hiện đã khai thiếu cho kì 11/2013 nên sẽ sửa trước khi bắt tay vào khai kì 12/2013.
- Trường hợp của mình tương tự bạn chủ topic là do GTGT kì 11/2013 được khấu trừ rất nhiều nên cho dù bổ sung hóa đơn khai sót kia thì vẫn được khấu trừ. Cụ thể, số GTGT khấu trừ ban đầu là 25t, sau khi điều chỉnh còn 9t.

B. Bình thường, khi có 1 kì được khấu trừ, thì sang kì sau, khi dùng HTKK tạo tờ khai lần đầu cho kì sau, HTKK sẽ tự động đưa "GTGT khấu trừ kì trước" vào chỉ tiêu [22 - Thuế GTGT còn được khấu trừ kì trước chuyển sang] của kì sau.
Tuy nhiên, bây giờ khi tạo tờ khai lần đầu cho kì 12/2013, HTKK vẫn lấy số cũ 25t chứ ko lấy số điều chỉnh 9t.

Vì vậy, mình muốn hỏi là, đó là lỗi của HTKK
hay là
do quy trình điều chỉnh đúng cần làm là chỉnh sửa chỉ tiêu [37] nên HTKK mới ko nhận (tức HTKK ko bị lỗi mà chỉ làm theo quy trình mà HTKK được lập trình/ thiết kế)?

C. Mình hỏi như vậy là vì với bạn chủ topic, chỉ phát hiện ra việc khai thiếu sau khi đã có các kì khai chen giữa dùng cái số liệu bị sai. Còn ở đây, mình thấy là bên mình đã phát hiện trước khi khai cho kì liền kề, nên mới có suy nghĩ rằng điền thẳng số liệu đã điều chỉnh vào chỉ tiêu 22 thì sẽ đỡ phức tạp hơn?

Cuối cùng, cảm ơn chị bichvan rất nhiều, nhờ chị mà mình tìm được cách giải quyết vụ này sau mấy ngày lo lắng (mặc dù vẫn bị sếp chửi lên bờ xuống ruộng :005:)
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Rất xin lỗi chị bichvan nếu như làm chị nghĩ rằng mình đã ko đọc kĩ. Mình xin đảm bảo đã đọc kĩ và hiểu cách làm. Tuy nhiên, chị cho mình confirm thêm nhé (cho dù nếu lần này vẫn chưa rõ ý nhau thì mình cũng sẽ ko hỏi thêm nữa).
A.
- Ngày 12/12/2013 mình khai cho kì 11/2013.
- Hôm nay, 15/1/2014 mình chuẩn bị khai cho kì 12/2013. Phát hiện đã khai thiếu cho kì 11/2013 nên sẽ sửa trước khi bắt tay vào khai kì 12/2013.
- Trường hợp của mình tương tự bạn chủ topic là do GTGT kì 11/2013 được khấu trừ rất nhiều nên cho dù bổ sung hóa đơn khai sót kia thì vẫn được khấu trừ. Cụ thể, số GTGT khấu trừ ban đầu là 25t, sau khi điều chỉnh còn 9t.

B. Bình thường, khi có 1 kì được khấu trừ, thì sang kì sau, khi dùng HTKK tạo tờ khai lần đầu cho kì sau, HTKK sẽ tự động đưa "GTGT khấu trừ kì trước" vào chỉ tiêu [22 - Thuế GTGT còn được khấu trừ kì trước chuyển sang] của kì sau.
Tuy nhiên, bây giờ khi tạo tờ khai lần đầu cho kì 12/2013, HTKK vẫn lấy số cũ 25t chứ ko lấy số điều chỉnh 9t.

Vì vậy, mình muốn hỏi là, đó là lỗi của HTKK
hay là
do quy trình điều chỉnh đúng cần làm là chỉnh sửa chỉ tiêu [37] nên HTKK mới ko nhận (tức HTKK ko bị lỗi mà chỉ làm theo quy trình mà HTKK được lập trình/ thiết kế)?

C. Mình hỏi như vậy là vì với bạn chủ topic, chỉ phát hiện ra việc khai thiếu sau khi đã có các kì khai chen giữa dùng cái số liệu bị sai. Còn ở đây, mình thấy là bên mình đã phát hiện trước khi khai cho kì liền kề, nên mới có suy nghĩ rằng điền thẳng số liệu đã điều chỉnh vào chỉ tiêu 22 thì sẽ đỡ phức tạp hơn?

Cuối cùng, cảm ơn chị bichvan rất nhiều, nhờ chị mà mình tìm được cách giải quyết vụ này sau mấy ngày lo lắng (mặc dù vẫn bị sếp chửi lên bờ xuống ruộng :005:)
Tháng 12 số dư đầu kỳ sai thì vẫn giữ nguyên, làm gì có chuyện PM tự động nhảy lại số dư cho đúng khi điều chỉnh T11.
Số liệu điều chỉnh của tháng 11, phần chênh lệch điền bằng tay trực tiếp vào chỉ tiêu 37 (nếu KQ điều chỉnh làm giảm số thuế đc khấu trừ tháng 11) hoặc điền vào chỉ tiêu 38 (nếu KQ điều chỉnh làm tăng số thuế đc khấu trừ của tháng 11) của tờ khai T12/2013

Bạn đọc lại các bài viết khác HD về điều chỉnh sai sót thuế GTGT trong box thuế GTGT>
 
N

nh0kl0v3

Cao cấp
14/7/12
327
22
18
34
Thiên đường
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Bạn Vào HTKK => Chọn khai thuế GTGT => chọn kỳ thuế tháng 11-2012=> tick vào tờ khai bổ sung (Mọi lần làm báo cáo thuế là tick vào khai lần đầu.)
Chọn xong bạn thấy trên giao diện có 2 tab, 1 là tab 01-GTGT điều chỉnh tháng 11-2012 (tab đầu tiên) và 1 tab là KHBS.
Vào tab tờ khai 01-GTGT điều chỉnh tháng 11-2012, tại chỉ tiêu 30 và 31 trên tờ khai, bạn khai lại 2 chỉ tiêu này bằng đúng tổng doanh số của HHDV bán ra chịu thuế 5% của tháng 11 (trước đây khai thiếu 20triệu doanh số bán ra của HHDV 5%, giờ lấy doanh số khai thiếu đó cộng thêm 20triệu vào nhé/ Nhớ là chọn đúng chỉ tiêu 30). Tại chỉ tiêu 31- khai lại tổng VAT của HHDV bán ra 5% trong tháng 11 (trước đây khai thiếu 1triệu VAT bán ra của HHDV 5%, giờ cộng thêm 1 triệu vào số VAT đã khai thiếu đó ).
Sau đó click tổng hợp KHBS.
Tại phần trống trắng lý do diễn giải sai sót, bạn chỉ cần ghi do sơ suất trong quá trình kê khai,tại hs khai thuế tháng 11/2012- đơn vị đã kê khai bỏ sót 01 số HĐ GTGT bán ra của HHDV chịu thuế suất 5% cụ thể : Số hóa đơn, ngày tháng năm, tiền hàng, tiền thuế...Sau khi điều chỉnh, làm giảm số thuế còn được khấu trừ của tháng 11/2012. Cam kết là đúng sự thật....Nếu sai, chịu trách nhiệm trc pháp luật...vv...đại loại là như vậy.

Sau đó, khi nào làm báo cáo thuế GTGT tháng 2/2013, điền 1triệu VAT điều chỉnh đó vào chỉ tiêu 37-trên tờ khai 01/GTGT của tháng 2/2013.

Chỉ thế thôi. Và ko bị phạt gì cả !
Lưu ý : ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

Nhân tiện chị Bích Vân cho em hỏi xíu: Nếu trên tờ khai thuế GTGT tháng 11/2012 lần đầu bạn đó nộp mà số thuế khấu trừ chuyển kỳ sau chỉ có 400.000 nghìn đồng. Giờ bạn đó điều chỉnh tăng đầu ra thêm 1.000.000 đ. Nghĩa là tháng 11/2012 bạn đó phát sinh dương phải nộp 600.000 đ. Vậy lúc làm tờ khai tháng 2/2013, bạn đó điền vào chỉ tiêu 37 số tiền 1.000.000 đ thì có đúng không chị ơi :005:
 
L

loveleeyoungae

Sơ cấp
5/3/10
15
0
1
Việt Nam
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Tháng 12 số dư đầu kỳ sai thì vẫn giữ nguyên, làm gì có chuyện PM tự động nhảy lại số dư cho đúng khi điều chỉnh T11.
Số liệu điều chỉnh của tháng 11, phần chênh lệch điền bằng tay trực tiếp vào chỉ tiêu 37 (nếu KQ điều chỉnh làm giảm số thuế đc khấu trừ tháng 11) hoặc điền vào chỉ tiêu 38 (nếu KQ điều chỉnh làm tăng số thuế đc khấu trừ của tháng 11) của tờ khai T12/2013

Bạn đọc lại các bài viết khác HD về điều chỉnh sai sót thuế GTGT trong box thuế GTGT>

Vậy là do quy trình chứ ko phải do HTKK. Thế là tốt rồi. Cảm ơn chị một lần nữa!

@nh0kl0v3: bạn đọc kĩ chỉ tiêu, cứ tăng vat (thêm hđ đầu ra) thì điền 37, ngược lại là 38.
 
N

nh0kl0v3

Cao cấp
14/7/12
327
22
18
34
Thiên đường
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Vậy là do quy trình chứ ko phải do HTKK. Thế là tốt rồi. Cảm ơn chị một lần nữa!

@nh0kl0v3: bạn đọc kĩ chỉ tiêu, cứ tăng vat (thêm hđ đầu ra) thì điền 37, ngược lại là 38.
Thanks bạn, bạn vẫn điền đủ 1.000.000 đ đó vô chỉ tiêu 37 của tháng 2/2013 phải ko :005:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Nhân tiện chị Bích Vân cho em hỏi xíu: Nếu trên tờ khai thuế GTGT tháng 11/2012 lần đầu bạn đó nộp mà số thuế khấu trừ chuyển kỳ sau chỉ có 400.000 nghìn đồng. Giờ bạn đó điều chỉnh tăng đầu ra thêm 1.000.000 đ. Nghĩa là tháng 11/2012 bạn đó phát sinh dương phải nộp 600.000 đ. Vậy lúc làm tờ khai tháng 2/2013, bạn đó điền vào chỉ tiêu 37 số tiền 1.000.000 đ thì có đúng không chị ơi :005:
Thì nộp đủ 600.000đ vào NSNN và tiền phạt chậm nộp!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Vậy là do quy trình chứ ko phải do HTKK. Thế là tốt rồi. Cảm ơn chị một lần nữa!

@nh0kl0v3: bạn đọc kĩ chỉ tiêu, cứ tăng vat (thêm hđ đầu ra) thì điền 37, ngược lại là 38.
Không phải cứ thêm hóa đơn đầu ra thì điền vào 37.
Chỉ điền vào 37 nếu sau khi làm điều chỉnh dẫn đến kết quả là làm giảm số thuế được khấu trừ của kỳ điều chỉnh.
Còn sau khi điều chỉnh mà làm ps tăng số thuế phải nộp (Chỉ tiêu 40) thì phải nộp thuế vào NSNN = số ps tăng thêm + tiền phạt chậm nộp.

Ví dụ TH điền vào chỉ tiêu 37 khi ps tăng thêm hóa đơn đầu ra ns :
Ví dụ Tổng VAT đc khấu trừ tháng 11/2013 (bao gồm cả số thuế ở chỉ tiêu 22 kỳ trc chuyển sang) là 10.000.000đ
Thuế GTGT đầu ra là 5.000.000đ
=> Số thuế đc khấu trừ chuyển sang tháng 12 là 5.000.000đ
Tháng 1 phát hiện sai sót của tháng 11/2013 là bỏ sót 01 hóa đơn đầu ra có tiền VAT là 4.000.000đ
=> Thực hiện khai BS điều chỉnh cho tháng 11/2013
=> Sau khi điều chỉnh BS hóa đơn đầu ra có VAT 4.000.000đ => TH này dẫn đến làm giảm số thuế đc khấu trừ của tháng 11 từ 5.000.000 thành còn 1.000.000 => Khi làm báo cáo thuế tháng 12, điền vào chỉ tiêu 37 : 4.000.000 trên tờ 01/GTGT
 
N

nh0kl0v3

Cao cấp
14/7/12
327
22
18
34
Thiên đường
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Không phải cứ thêm hóa đơn đầu ra thì điền vào 37.
Chỉ điền vào 37 nếu sau khi làm điều chỉnh dẫn đến kết quả là làm giảm số thuế được khấu trừ của kỳ điều chỉnh.
Còn sau khi điều chỉnh mà làm ps tăng số thuế phải nộp (Chỉ tiêu 40) thì phải nộp thuế vào NSNN = số ps tăng thêm + tiền phạt chậm nộp.
Tháng 11/2012 dù giảm khấu trừ, nhưng tháng 12/2012 nếu phát sinh dương phải nộp thì vẫn nên hắt cái 1.000.000 đó vô số nộp của tháng 12/2012. Kê khai vô tháng 2/2013 ko có gì là sai, nhưng khi các bác bên Thuế đi kiểm tra, kiểu chi các cụ cũng tính lại vô số nộp của tháng 12/2012 và tính nộp chậm từ đó cho coi :p
Văn bản kê khai hướng dẫn một kiểu, nhưng các cụ kiểm tra Thuế tính 1 kiểu =))
 
T

thuylen1234

Guest
15/1/14
1
0
0
39
HCM
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Bạn Vào HTKK => Chọn khai thuế GTGT => chọn kỳ thuế tháng 11-2012=> tick vào tờ khai bổ sung (Mọi lần làm báo cáo thuế là tick vào khai lần đầu.)
Chọn xong bạn thấy trên giao diện có 2 tab, 1 là tab 01-GTGT điều chỉnh tháng 11-2012 (tab đầu tiên) và 1 tab là KHBS.
Vào tab tờ khai 01-GTGT điều chỉnh tháng 11-2012, tại chỉ tiêu 30 và 31 trên tờ khai, bạn khai lại 2 chỉ tiêu này bằng đúng tổng doanh số của HHDV bán ra chịu thuế 5% của tháng 11 (trước đây khai thiếu 20triệu doanh số bán ra của HHDV 5%, giờ lấy doanh số khai thiếu đó cộng thêm 20triệu vào nhé/ Nhớ là chọn đúng chỉ tiêu 30). Tại chỉ tiêu 31- khai lại tổng VAT của HHDV bán ra 5% trong tháng 11 (trước đây khai thiếu 1triệu VAT bán ra của HHDV 5%, giờ cộng thêm 1 triệu vào số VAT đã khai thiếu đó ).
Sau đó click tổng hợp KHBS.
Tại phần trống trắng lý do diễn giải sai sót, bạn chỉ cần ghi do sơ suất trong quá trình kê khai,tại hs khai thuế tháng 11/2012- đơn vị đã kê khai bỏ sót 01 số HĐ GTGT bán ra của HHDV chịu thuế suất 5% cụ thể : Số hóa đơn, ngày tháng năm, tiền hàng, tiền thuế...Sau khi điều chỉnh, làm giảm số thuế còn được khấu trừ của tháng 11/2012. Cam kết là đúng sự thật....Nếu sai, chịu trách nhiệm trc pháp luật...vv...đại loại là như vậy.

Sau đó, khi nào làm báo cáo thuế GTGT tháng 2/2013, điền 1triệu VAT điều chỉnh đó vào chỉ tiêu 37-trên tờ khai 01/GTGT của tháng 2/2013.

Chỉ thế thôi. Và ko bị phạt gì cả !
Lưu ý : ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

Chị ơi, em cũng vừa mới phát hiện kê khai thiếu 01 HĐ GTGT trị giá khoảng 3tr (thuộc đối tượng ko chịu thuế - cty thiết kế website) xuất ngày 20/06/2013. Bây giờ em làm Tờ khai điều chỉnh vào mục 26 số tiền 3tr có đc ko ạ? Vì thuộc đối tượng ko chịu thuế nên điều chỉnh ko làm ảnh hưởng tăng hoặc giảm số thuế GTGT đc khấu trừ. Em ghi lý do và in ra nộp lên thuế là đc đúng ko ạ?
Em cám ơn mấy anh chị Webketoan.vn nhiều nhé. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.
 
myhao88

myhao88

Trung cấp
6/6/12
76
0
0
37
Phu Xuyen - Ha Noi
Ðề: Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra !!!

Cả nhà ơi! giúp em với. tháng 4 năm 2014 em kê khai sót 1 hóa đơn đầu ra và khi em vào sổ sách và làm báo cáo tài chính em cũng bỏ quên nó luôn. bây giờ em cần kê khai điều chỉnh những tờ khai nào ah? mà em có phải nộp số thuế GTGT của hóa đơn kia không? help me!:director:

Cả nhà ơi! giúp em với. tháng 4 năm 2014 em kê khai sót 1 hóa đơn đầu ra và khi em vào sổ sách và làm báo cáo tài chính em cũng bỏ quên nó luôn. bây giờ em cần kê khai điều chỉnh những tờ khai nào ah? mà em có phải nộp số thuế GTGT của hóa đơn kia không? help me!:director:
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều