Cty em bên Tư vấn thiết kế & XD, hiện nay cty em có 1 số CT đứng tên pháp danh nhưng thi công là 1 bên C. Xong CTrình bên C tập kết các hóa đơn vật tư rồi đưa cho em để hạch toán.Công ty em chỉ cử anh X bên kỹ thuật giám sát thi công ctrình ngoài đó(ở Quảng Trị).
Cho em hỏi em phải hạch toán cái zụ này ntn đây ạ?
-Em tập hợp tất cả các chứng từ đó lại giao cho anh X viết giấy đề nghị thanh toán tổng số tiền của các hđơn mua vật tư,PC ghi : Thanh toán tiền hco anh X mua vật tư, em htoán : Nợ 152/Có TK nào đây ạ? (không htoán vào 331 được vì anh X là nhviên cty em mà???)
-Em vẫn htoán Nợ 152/Có 331=100tr, nhưng PC em ghi : Chi TM cho anh X trả tiền mua vật tư và htoán phần trả nợ ghi Nợ 331/Có 111 được không nhỉ?
Cách nào thì đúng đây...
Em mới vào làm nên gặp mấy cái này không hiểu phải làm ntn ai biết giúp em với
Cho em hỏi em phải hạch toán cái zụ này ntn đây ạ?
-Em tập hợp tất cả các chứng từ đó lại giao cho anh X viết giấy đề nghị thanh toán tổng số tiền của các hđơn mua vật tư,PC ghi : Thanh toán tiền hco anh X mua vật tư, em htoán : Nợ 152/Có TK nào đây ạ? (không htoán vào 331 được vì anh X là nhviên cty em mà???)
-Em vẫn htoán Nợ 152/Có 331=100tr, nhưng PC em ghi : Chi TM cho anh X trả tiền mua vật tư và htoán phần trả nợ ghi Nợ 331/Có 111 được không nhỉ?
Cách nào thì đúng đây...
Em mới vào làm nên gặp mấy cái này không hiểu phải làm ntn ai biết giúp em với