P
phuong trang
Guest
Xin chào các anh chị !
Cho mình hỏi 1 chút nhé:
Mình đã kê khai thuế TNDN tạm tính của quý 3 đúng hạn rồi(mẫu 01A/TNDN), nhưng bây giờ mình lại phát hiện ra là mình đã bỏ sót (mã 15).
- Mã 15: lỗ được chuyển trong kỳ: phần này ghi số lỗ phát sinh của năm 2006 phải không?
Nếu đúng là như vậy thì mình đã nộp thuế oan rồi.
Bây giờ phải làm sao đây?
Mong nhận ý kiến đóng góp của các anh chị
Cho mình hỏi 1 chút nhé:
Mình đã kê khai thuế TNDN tạm tính của quý 3 đúng hạn rồi(mẫu 01A/TNDN), nhưng bây giờ mình lại phát hiện ra là mình đã bỏ sót (mã 15).
- Mã 15: lỗ được chuyển trong kỳ: phần này ghi số lỗ phát sinh của năm 2006 phải không?
Nếu đúng là như vậy thì mình đã nộp thuế oan rồi.
Bây giờ phải làm sao đây?
Mong nhận ý kiến đóng góp của các anh chị