Trả lại TSCD cho nguoi bán

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi GTGT, 13 Tháng mười hai 2007.

2,240 lượt xem

  1. GTGT

    GTGT Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    chân cầu vượt
    Chào các bạn,
    Công ty mình có phát sinh nghiệp vụ sau đây, các bạn giúp mình với nhé: Công ty mua 01 phần mềm về sử dụng, trị giá là 12tr, đã nhận hóa đơn và thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Nhưng phần mềm này không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của công ty nên công ty đã trả lại nhà cung cấp, nhà cung cấp trả lại 50% giá trị của phần mềm đó và họ yêu cầu công ty mình xuất hóa đơn trả lại, vậy khi xuất hóa đơn trả lại phần mềm đó thì trong sổ kế toán mình hạch toán như thế nào thì đúng theo quy định? Các bạn trả lời giúp mình nhé
    Cám ơn các bạn rất nhiều
     
    #1
  2. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Như vậy cty bạn chịu thiệt 50% giá trị tài sản này a?
     
    #2
  3. GTGT

    GTGT Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    chân cầu vượt
    Mình xin bổ xung thêm thông tin về câu hỏi của mình như sau: Công ty mua 01 phần mềm về sử dụng vào tháng 5/2007, trị giá là 12tr, đã nhận hóa đơn và thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Đến tháng 10/2007, phần mềm này không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của công ty nên công ty đã trả lại nhà cung cấp, nhà cung cấp trả lại 50% giá trị của phần mềm đó và họ yêu cầu công ty mình xuất hóa đơn trả lại, tính đến tháng 10/2007 thì TSCDVH này đã khấu hao hết 2,5tr. vậy khi xuất hóa đơn trả lại phần mềm đó thì trong sổ kế toán mình hạch toán như thế nào thì đúng theo quy định? Các bạn trả lời giúp mình nhé
     
    #3
  4. VOTHANHDANG

    VOTHANHDANG Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Phú Yên
    Tớ đưa ra cách hạch toán như thế này cậu xem nhé:
    Nợ 111: 6t
    Nợ 214: 2.5t
    Nợ 811: 3.5t (vì bạn đã khấu hao 2.5t rồi nhé)
    Có 213: 12t

    Mong bạn góp chút :mrstraetz
     
    #4
  5. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Theo minh hạch toán như sau

    - Xuất HD thu tiền
    Nợ: 111: 6.600.000
    Có: 711: 6.000.000
    Có: 333: 600.000
    - Sử lý TSCD
    Nợ: 811: 9.500.000
    Nợ: 214: 2.500.000
    Có: 213: 12.000.000
    => Như vây cty thiệt hại 3.500.000

    Các bạn nào có ý kiến khác ko?
     
    #5
  6. GTGT

    GTGT Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    chân cầu vượt
    Cám ơn 2 bác vothanhdang và bác khoqua75, nhưng mà trường hợp của em là trả lại TSCĐ chứ không phải là thanh lý tài sản cố định các bác ạ, em vẫn băn khoăn với vấn đề này quá.
    Có bác nào có cao kiến gì thì chỉ giáo cho em với ạ.
     
    #6
  7. phungftieuthu

    phungftieuthu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Tây
    hạch toán như thế này là theo 'logic' trả lại hàng rồi đấy chứ ạ. nhưng em băn khoăn ko bit phía bên kia n ta hạch toán như thế nào đối với trường hợp hàng bán bị trả lại nhỉ? cái chênh lệch jữa 6 cả 12 n ta cho vào đâu vậy? trường hợp nài có lẽ giống với bán TSCĐ hơn, chỉ đặc biệt ở chỗ n mua chính là n đã bán cho mình trước đây mà thui,
     
    #7
  8. Atoiz

    Atoiz Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp. Cần Thơ
    bạn đừng nghĩ vấn đề nó phức tạp thêm, nghiệp vụ này cũng là nghiệp vụ thanh lý TS thôi. Vì bạn cũng đã vào sổ TSCĐ rồi đúng không. và nó cũng là TSCĐ rồi mà vì nó không phù hợp nên thanh lý nó đi.
     
    #8
  9. Atoiz

    Atoiz Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp. Cần Thơ
    Mình nghĩ hạch toán như thế là đúng rồi đấy.
     
    #9

Chia sẻ trang này