Trả lại TSCD cho nguoi bán

  • Thread starter GTGT
  • Ngày gửi
G

GTGT

Guest
13/12/07
30
1
8
chân cầu vượt
Chào các bạn,
Công ty mình có phát sinh nghiệp vụ sau đây, các bạn giúp mình với nhé: Công ty mua 01 phần mềm về sử dụng, trị giá là 12tr, đã nhận hóa đơn và thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Nhưng phần mềm này không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của công ty nên công ty đã trả lại nhà cung cấp, nhà cung cấp trả lại 50% giá trị của phần mềm đó và họ yêu cầu công ty mình xuất hóa đơn trả lại, vậy khi xuất hóa đơn trả lại phần mềm đó thì trong sổ kế toán mình hạch toán như thế nào thì đúng theo quy định? Các bạn trả lời giúp mình nhé
Cám ơn các bạn rất nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

khoqua75

Guest
23/10/07
486
1
0
Chào các bạn,
Công ty mình có phát sinh nghiệp vụ sau đây, các bạn giúp mình với nhé: Công ty mua 01 phần mềm về sử dụng, trị giá là 12tr, đã nhận hóa đơn và thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Nhưng phần mềm này không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của công ty nên công ty đã trả lại nhà cung cấp, nhà cung cấp trả lại 50% giá trị của phần mềm đó và họ yêu cầu công ty mình xuất hóa đơn trả lại, vậy khi xuất hóa đơn trả lại phần mềm đó thì trong sổ kế toán mình hạch toán như thế nào thì đúng theo quy định? Các bạn trả lời giúp mình nhé
Cám ơn các bạn rất nhiều

Như vậy cty bạn chịu thiệt 50% giá trị tài sản này a?
 
G

GTGT

Guest
13/12/07
30
1
8
chân cầu vượt
Mình xin bổ xung thêm thông tin về câu hỏi của mình như sau: Công ty mua 01 phần mềm về sử dụng vào tháng 5/2007, trị giá là 12tr, đã nhận hóa đơn và thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Đến tháng 10/2007, phần mềm này không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của công ty nên công ty đã trả lại nhà cung cấp, nhà cung cấp trả lại 50% giá trị của phần mềm đó và họ yêu cầu công ty mình xuất hóa đơn trả lại, tính đến tháng 10/2007 thì TSCDVH này đã khấu hao hết 2,5tr. vậy khi xuất hóa đơn trả lại phần mềm đó thì trong sổ kế toán mình hạch toán như thế nào thì đúng theo quy định? Các bạn trả lời giúp mình nhé
 
V

VOTHANHDANG

Guest
7/12/07
105
2
0
Phú Yên
Mình xin bổ xung thêm thông tin về câu hỏi của mình như sau: Công ty mua 01 phần mềm về sử dụng vào tháng 5/2007, trị giá là 12tr, đã nhận hóa đơn và thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Đến tháng 10/2007, phần mềm này không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của công ty nên công ty đã trả lại nhà cung cấp, nhà cung cấp trả lại 50% giá trị của phần mềm đó và họ yêu cầu công ty mình xuất hóa đơn trả lại, tính đến tháng 10/2007 thì TSCDVH này đã khấu hao hết 2,5tr. vậy khi xuất hóa đơn trả lại phần mềm đó thì trong sổ kế toán mình hạch toán như thế nào thì đúng theo quy định? Các bạn trả lời giúp mình nhé

Tớ đưa ra cách hạch toán như thế này cậu xem nhé:
Nợ 111: 6t
Nợ 214: 2.5t
Nợ 811: 3.5t (vì bạn đã khấu hao 2.5t rồi nhé)
Có 213: 12t

Mong bạn góp chút :mrstraetz
 
K

khoqua75

Guest
23/10/07
486
1
0
Theo minh hạch toán như sau

- Xuất HD thu tiền
Nợ: 111: 6.600.000
Có: 711: 6.000.000
Có: 333: 600.000
- Sử lý TSCD
Nợ: 811: 9.500.000
Nợ: 214: 2.500.000
Có: 213: 12.000.000
=> Như vây cty thiệt hại 3.500.000

Các bạn nào có ý kiến khác ko?
 
G

GTGT

Guest
13/12/07
30
1
8
chân cầu vượt
Cám ơn 2 bác vothanhdang và bác khoqua75, nhưng mà trường hợp của em là trả lại TSCĐ chứ không phải là thanh lý tài sản cố định các bác ạ, em vẫn băn khoăn với vấn đề này quá.
Có bác nào có cao kiến gì thì chỉ giáo cho em với ạ.
 
P

phungftieuthu

Trung cấp
5/12/07
89
0
0
Hà Tây
Nợ 111: 6t
Nợ 214: 2.5t
Nợ 811: 3.5t (vì bạn đã khấu hao 2.5t rồi nhé)
Có 213: 12t
hạch toán như thế này là theo 'logic' trả lại hàng rồi đấy chứ ạ. nhưng em băn khoăn ko bit phía bên kia n ta hạch toán như thế nào đối với trường hợp hàng bán bị trả lại nhỉ? cái chênh lệch jữa 6 cả 12 n ta cho vào đâu vậy? trường hợp nài có lẽ giống với bán TSCĐ hơn, chỉ đặc biệt ở chỗ n mua chính là n đã bán cho mình trước đây mà thui,
 
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
42
Tp. Cần Thơ
Cám ơn 2 bác vothanhdang và bác khoqua75, nhưng mà trường hợp của em là trả lại TSCĐ chứ không phải là thanh lý tài sản cố định các bác ạ, em vẫn băn khoăn với vấn đề này quá.
Có bác nào có cao kiến gì thì chỉ giáo cho em với ạ.
bạn đừng nghĩ vấn đề nó phức tạp thêm, nghiệp vụ này cũng là nghiệp vụ thanh lý TS thôi. Vì bạn cũng đã vào sổ TSCĐ rồi đúng không. và nó cũng là TSCĐ rồi mà vì nó không phù hợp nên thanh lý nó đi.
 
Atoiz

Atoiz

Cao cấp
22/8/07
324
1
18
42
Tp. Cần Thơ
Theo minh hạch toán như sau

- Xuất HD thu tiền
Nợ: 111: 6.600.000
Có: 711: 6.000.000
Có: 333: 600.000
-xử lý TSCD
Nợ: 811: 9.500.000
Nợ: 214: 2.500.000
Có: 213: 12.000.000
=> Như vây cty thiệt hại 3.500.000

Các bạn nào có ý kiến khác ko?
Mình nghĩ hạch toán như thế là đúng rồi đấy.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA