Có vài điều mình chưa rõ lắm về kết chuyển mong các bạn chỉ giúp với.
Mình đang làm sổ sách, cứ cuối tháng nào là mình kết chuyển các tài khoản sau: thuế GTGT, giá vốn, doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
Mình ko biết kết chuyển cuối tháng như thế có đúng ko hay khi nào thì mới kết chuyển.
Còn vấn đề nữa là kết chuyển doanh thu đó là doanh thu thuần chưa có VAT hay đã bao gồm cả VAT rồi.
Các bạn giúp mình nhé!
Mình đang làm sổ sách, cứ cuối tháng nào là mình kết chuyển các tài khoản sau: thuế GTGT, giá vốn, doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
Mình ko biết kết chuyển cuối tháng như thế có đúng ko hay khi nào thì mới kết chuyển.
Còn vấn đề nữa là kết chuyển doanh thu đó là doanh thu thuần chưa có VAT hay đã bao gồm cả VAT rồi.
Các bạn giúp mình nhé!