Báo cáo thuế bị thiếu

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi nguyenhuyen, 19 Tháng mười hai 2007.

2,895 lượt xem

  1. nguyenhuyen

    nguyenhuyen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Bắc Ninh
    Em gặp trường hợp này mà k bít phải sử lý thế nào.
    Hôm qua vô tình em phát hiện ra báo cáo thuế T7 bị nhầm ko bít do k để ý hay j mà chị kế toán kia khai thiếu số tiền của 1 cái HĐ đầu ra mặc dù chị ấy có khai cái HĐ đầu ra đó vào tơ khai HHDV bán ra nhưng ố số tiền thì để trống.Làm cho tổng giá trị HHDV bán ra bị thiếu.Do bên em đầu ra k chịu thuế nên k ảnh hưởng j đến thuế GTGT cả.Em bảo chị ấy thì chị ấy bảo em điền số tiền đó vào.Nhưng mà em nghĩ làm như thế sao đựoc.
    mà k bít có bị cơ quan thuế phạt j k nữa.
    Mong mọi người giúp đỡ.:wall:
     
    #1
  2. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Thì làm Tờ khai bổ sung 01-KHBS, và nộp phạt cho HD đó nhé
     
    #2
  3. letmyha

    letmyha Hư không

    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    The land of the living
    Bị phạt vì lý do gì vậy khoqua75 ơi??? Hic hic nghe sợ quá!
     
    #3
  4. khoqua75

    khoqua75 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Sory nhé
    Minh nhằm "Do bên em đầu ra k chịu thuế nên k ảnh hưởng j đến thuế GTGTcả"
     
    #4
  5. nguyenhuyen

    nguyenhuyen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Bắc Ninh
    cảm ơn mọi ngưòi.Tức là bên em k bị phạt j đúng k?Em phải làm tờ khai bổ sung chứ k dc tự điền số tiền vào là k dc đúng k?
     
    #5
  6. VOTHANHDANG

    VOTHANHDANG Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Phú Yên
    Phạt hay không thì chưa biết trước đâu vì thời gian cũng khá lâu (T7), trước hết bạn phải làm biên bản điều chỉnh (bổ sung) trong tháng này và báo cáo rõ với người quản lý thuế cty mình để họ xem xét bổ sung. Bạn nên nhớ rằng các bảng báo cáo thuế hàng tháng của cty đều được cơ quan thuế quản lý mình cập nhật đầy đủ đấy.
     
    Last edited: 19 Tháng mười hai 2007
    #6
  7. thobong2412

    thobong2412 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Xin lỗi mọi người, em post nhầm, thông cảm cho em nhé! Mod xóa bài này giùm em.Em cảm ơn!
     
    Last edited: 19 Tháng mười hai 2007
    #7
  8. nguyenhuyen

    nguyenhuyen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Bắc Ninh
    Ơ nhưng mà em xem cái mẫu 01/KHBS dùng để điều chỉnh tăng giảm số thuế cơ mà.Em ko bít mình phải khai ở mẫu nào.:wall:
     
    #8
  9. thanhhung

    thanhhung LQT

    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở...
    ĐỌc cho hết tự đề của mẫu 01/KHBS có chữ "BỔ SUNG" không? Xài nó đó bạn!!
     
    #9
  10. nguyenhuyen

    nguyenhuyen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Bắc Ninh
    Nhưng mà mình thấy nội dung điều chỉnh bổ sung chỉ liên quan đến số thuế điều chỉnh tăng và giảm mà thôi.
    Còn mình điều chỉnh giá trị hàng hóa dịch vụ mà.Bên mình đầu ra k chịu thuế mà.Nên k liên quan j đến số thuế đầu ra:wall:
     
    #10
  11. thanhhung

    thanhhung LQT

    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở...
    Nếu dùng chương trình hỗ trợ kê khai thì dùng mẫu 02A/GTGT để điều chỉnh vào các chỉ tiêu tương ứng. Nếu làm theo thông tư 60 thì không điều chỉn gì cả.
     
    #11
  12. nguyenhuyen

    nguyenhuyen Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Bắc Ninh
    Vâng bên em khai thuế theo phần mềm hỗ trợ kê khai mà.
    Sao làm theo TT60 lại k điều chỉnh là thế nào ah.
    Mà cho em hỏi là khi mà điều chỉnh như thế có cần báo cho cán bộ quảnlý thuế bên mình k ah.:alcon:
     
    #12
  13. thanhhung

    thanhhung LQT

    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở...
    Nếu làm theo TT60 thì tạm thời không điều chỉnh trên các chỉ tiêu: 18;19;20;21;34;36. Như vây, chỉ điều chỉnh doanh số thì không cần điều chỉnh

    Không còn cán bộ quản lý như bạn nói nưa => nộp cho bộ phận "một cửa" là OK!
     
    #13

Chia sẻ trang này