trích khấu hao TSCĐ

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi runggia, 25 Tháng mười hai 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

2,048 lượt xem

  1. runggia

    runggia Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hanoi
    Các bạn ơi cho mình hỏi là công ty mình mua những TSCĐ tại những thời điểm khác nhau, trích Khấu hao thời điểm khác nhau. Ví dụ 1 TS trích khấu hao tháng 1, 1 TS khác trích tháng 9. Vậy đến tháng 9 mình trích riêng, hạch toán riêng từng TS hay là tổng cộng cả hai. Giúp mình nhe, cảm ơn các bạn rất nhiều.
     
    #1
  2. mumly

    mumly Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hải Phòng- Hà nội
    Bạn phải trích riêng từng tài khoản ra chứ. Mở sổ theo dõi từng TSCĐ chứ? Chỉ có điều khi hạch toán thì bạn hạch toán chung vào tk 214 thôi.
     
    #2
  3. hoangyeu

    hoangyeu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hà nội
    bạn trích riêng 2 TS đó ra và mua tháng 1 thì tháng 2 khấu hao, còn tháng 9 mau thì khấu hao từ tháng 10. khi vào sổ thì bạn có thể lấy tổng số đã khấu hao của tháng đó để vào sổ.
     
    #3
  4. runggia

    runggia Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hanoi
    cảm ơn các bạn rất nhiều
     
    #4
  5. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Các bạn xem lại QĐ 206 của Bộ TC về chế độ khấu hao TSCĐ : TSCĐ tăng (giảm) từ ngày nào thì tính khấu hao tăng (giảm) khấu hao từ ngày đó.
     
    #5
  6. vivalci83v

    vivalci83v Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Lao Cai
    Bạn mở sổ và trích khấu hao riêng cho 02 TS CĐ đó, cuối niên độ kế toán bạn hạch chung khấu hao vào tài khoản 214. ok
     
    #6
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này