đầu năm tài chính kết chuyển TK 421

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi cuncon198281, 12 Tháng một 2008.

7,609 lượt xem

  1. cuncon198281

    cuncon198281 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hn
    minh moi lam BCTC nen cung dang ban khoan cai khoan nay, bac nao biet chi choem xem voi ah, xin loi ca nha,may cua em bi loi khong go duoc tieng viet, hic. Thanks
     
    #1
  2. Mom

    Mom Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thủ Đức
    bạn hỏi vấn đề gì phải nêu ra rõ ràng chứ. Thân
     
    #2
  3. girlxinhtb

    girlxinhtb Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Cuối tháng, cuối quý, cuối năm mới kết chuyển lỗ lãi chứ sao có đầu năm kết chuyển lỗ lãi
     
    #3
  4. hoanghaiha

    hoanghaiha Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    binh thuan
    bạn muốn đầu năn đưa thằng 421 vào thằng 411 phải không
    nếu như vậy thì khai lại GPKD nhé
    lật KT VN không như KT Mỹ khai trực tiếp đấu.
    cách tối nhất cứ để 421 lũy kế mãi cho đến khi đồi giấy phép KD thì khai lại
     
    #4
  5. ThanhGiong

    ThanhGiong OnlyLov3

    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Hải Dương thân yêu!
    Đầu năm TC: Nếu số dư 4212 năm trước vẫn còn (chưa xử lý lỗ or phân phối) thì sang đầu năm sau kết chuyển: Nếu lỗ : N4211/C4212, Lãi N 4212/C4211, Nếu là lỗ thì được phép cộng bù vào LN trước thuế năm nay để tính thuế TNDN.
    còn ý của bạn chưa rõ ràng lắm.
     
    #5
  6. Ngọc Phụng

    Ngọc Phụng Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    117/80 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q Bình Thạnh
    Cho mình hỏi ké một chút nhé, nếu năm nay mình làm lãi 100 tr, sau khi đi đóng thuế TNDN. Đến năm sau số lãi này mình không muốn đưa vào 411, thì số lãi này vẫn treo vậy a?
     
    #6
  7. lantra

    lantra Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quê Bác
    theo mình biết thì lợi nhuận sau thuế đó mình sẽ trích lập các quỹ theo một tỷ lệ quy định,nhu quỹ 411.431...Mình cũng không rõ về tỷ lệ là bao nhiêu nhưng hình như cung phải đăng ký với cơ quan thuế là mình trích bao nhiêu đó.
     
    #7
  8. ThanhGiong

    ThanhGiong OnlyLov3

    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Hải Dương thân yêu!
    Tùy từng loại hình doanh nghiệp và đ l. Nếu DN nhà nước với mô hình là TNHH NN 1 TV thì pp theo TT49.
    LN sau thuế chưa pp của năm trước nếu không phân phối vẫn có quyền để dư trên 421, nhưng sang đầu năm TC mới phải k/c từ 4212 sang 4211 (để thể hiện là lãi chưa pp của năm trước).
     
    Last edited: 23 Tháng một 2008
    #8
  9. nhunglh

    nhunglh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quan 10
    Cho minh xen ngang nha ba con, sorry. Van de cua minh la the nay. vd Lo nam 2006 khi chuyen qua So Can Doi So Phat Sinh nam 2007 minh k biet de ben co cua 421 ( ghi am) hay de ben No 421. Vi neu de ben co 421 ( ghi am) thi con so nguon cuoi ky no moi giong bang CDKT.

    Help me !!!! thanks
     
    #9
  10. tungson

    tungson Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Không được phép thể hiện số âm trên sổ sách. Luôn phải ghi dương. đó là nguyên tắc kế toán. Trừ TK 421 và 214
     
    Last edited: 12 Tháng hai 2008
    #10
  11. ThanhGiong

    ThanhGiong OnlyLov3

    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Hải Dương thân yêu!
    Về vấn đề này như sau:
    1. Trên sổ cái, sổ chi tiết và Bảng CĐPS TK thì bên nợ để bên nợ, bên có để bên có không được thay đổi khi chuyển sang năm mới (số đầu năm)
    2. Còn về bảng CDKT thì nó chỉ có 1 ô ghi cho chỉ tiêu này nên có hướng dẫn lãi ghi duơng lỗ ghi âm để phân biệt được dễ dàng và đọc BC TC.
    Con số nguồn cuối kỳ là cộng các chỉ tiêu lại với nhau nếu dương thì cộng vào - thì bớt đi.
    Trên bảng CDKT Tổng cộng tài sản = Tổng cộng nguồn vốn = A (cái này luôn đúng), Bạn làm kế toán không nên quan niệm A phải bẳng tổng số dư cuối kỳ bên nợ or có của Bảng CĐ PS Tk
    Thân
     
    #11
  12. Vàng phai

    Vàng phai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Biết đâu bến bờ. . .
    Đăng ký ntn, và vào thời điểm nào hả bạn , dn của mình là dn cp loại nhỏ có phải đăng ký không?
     
    #12
  13. thanhvietthang

    thanhvietthang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    15 To Hien Thanh, HN
    Cac ban cho minh hoi neu DN nop thue TNDN tam tinh lon hon thue TNDN phai nop thi so thue nop thua do phan anh vao dau trong bang can doi ke toan?
     
    #13
  14. ThanhGiong

    ThanhGiong OnlyLov3

    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Hải Dương thân yêu!
    Trên CĐKT: Phản ánh vào chỉ tiêu: Thuế và các khoản phải thu nhà nước. (Bên phần TS)
    Trên TMTC: thể hiện chi tiết là khoản thuế TNDN.
    Trên BCĐKT: thể hiện dư bên nợ TK 3334
    Thân
     
    #14
  15. bichthao85

    bichthao85 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Cả nhà ơi cho em hỏi: Do không biết nên em không kết chuyển số lỗ năm 2007 qua Nợ 4212. Em dưa số lỗ đó đến cuôi năm mới kết chuyển có được không cả nhà. Nếu không thì gúp em điều chỉnh số sai với. Cám ơn cả nhà
     
    #15
  16. phamthuminh

    phamthuminh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    421 thì liên quan gì đến giấy phép kd nhỉ. Mình chưa hiểu ý của bạn là sao
     
    #16
  17. tungson

    tungson Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Hoanghaiha nói đúng rồi đó bạn.
     
    #17
  18. tungson

    tungson Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Bạn nói với tôi : Đến cuối năm 2008 là bạn hoạt động được 3 năm. Lỗ luỹ kế là 400triệu.

    Tôi hỏi : Trong 400 triệu đó, chi tiết từng năm lãi, lỗ cụ thể thế nào?
    Nếu bạn có bãng kê để trình bày cho tôi rõ ràng từng năm là okie. (Bãng kê này bạn tư lập, miễn sao đáp ứng được câu hỏi của tôi là được).
     
    #18
  19. kim dung nguyen

    kim dung nguyen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    quang ngai - TpHCM
    Anh chịcho em hỏi vấn đề này với:
    Năm 2008 cty em lỗ: 100.tr N 4211/C911
    Năm 2009 lổ 50tr N4211/C911,KC LÔ N4212/C4211: 150TR
    tháng 1/2010: lãi 50tr: N911/C4212: 50TR
    thang 1/2010 em lam but toan KC lổ năm nay sang lỗ năm trước: N4211/C4212: 50tr
    Trên bảng CĐSPS theo QĐ 15 thể hiện chi tiết TK 4211 NHƯ SAU: NỢ ĐK 2008 : 100TR + NỢ PS NĂM 2009: 50TR= SỐ DƯ CK THÁNG 1/2010: 150TR
    Còn TK 4212 thì bắt đầu số phát sinh năm 2010 riêng biệt.
    Vấn đề em muốn hỏi các anh chị là: Trên bảng CĐSPS TK 4211 vẫn để số dư nợ cuối kỳ hay kết chuyên sang TK 4212 để biết được năm 2010 mình lời bao nhiêu ( nếu chuyển sang tháng 01/2010 thì TK 4211 sẽ không còn số dư nữa).
    anh chị trả lời giúp em vwois nhé.
    chết rồi,em tham gia diễn đànlâu rồi nhưng ít khi hỏi bài và cách đang bài em cũng chưa rành, em lở chen ngang rồi biết làm sao giờ. Anh chị hiểu dùm và giúp em với nhé. Đừng spam bài của em nhé.Em đang cần gấp lắm!!!!
     
    Last edited: 29 Tháng mười 2010
    #19

Chia sẻ trang này