đầu năm tài chính kết chuyển TK 421

  • Thread starter cuncon198281
  • Ngày gửi
C

cuncon198281

Trung cấp
17/10/06
124
0
16
hn
minh moi lam BCTC nen cung dang ban khoan cai khoan nay, bac nao biet chi choem xem voi ah, xin loi ca nha,may cua em bi loi khong go duoc tieng viet, hic. Thanks
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

girlxinhtb

Sơ cấp
14/1/08
34
3
8
42
Hà Nội
Cuối tháng, cuối quý, cuối năm mới kết chuyển lỗ lãi chứ sao có đầu năm kết chuyển lỗ lãi
 
H

hoanghaiha

Guest
29/10/07
1
0
1
binh thuan
bạn muốn đầu năn đưa thằng 421 vào thằng 411 phải không
nếu như vậy thì khai lại GPKD nhé
lật KT VN không như KT Mỹ khai trực tiếp đấu.
cách tối nhất cứ để 421 lũy kế mãi cho đến khi đồi giấy phép KD thì khai lại
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
394
9
0
Hải Dương thân yêu!
Đầu năm TC: Nếu số dư 4212 năm trước vẫn còn (chưa xử lý lỗ or phân phối) thì sang đầu năm sau kết chuyển: Nếu lỗ : N4211/C4212, Lãi N 4212/C4211, Nếu là lỗ thì được phép cộng bù vào LN trước thuế năm nay để tính thuế TNDN.
còn ý của bạn chưa rõ ràng lắm.
 
N

Ngọc Phụng

Guest
Cho mình hỏi ké một chút nhé, nếu năm nay mình làm lãi 100 tr, sau khi đi đóng thuế TNDN. Đến năm sau số lãi này mình không muốn đưa vào 411, thì số lãi này vẫn treo vậy a?
 
lantra

lantra

Guest
22/8/07
97
0
0
Quê Bác
theo mình biết thì lợi nhuận sau thuế đó mình sẽ trích lập các quỹ theo một tỷ lệ quy định,nhu quỹ 411.431...Mình cũng không rõ về tỷ lệ là bao nhiêu nhưng hình như cung phải đăng ký với cơ quan thuế là mình trích bao nhiêu đó.
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
394
9
0
Hải Dương thân yêu!
theo mình biết thì lợi nhuận sau thuế đó mình sẽ trích lập các quỹ theo một tỷ lệ quy định,nhu quỹ 411.431...Mình cũng không rõ về tỷ lệ là bao nhiêu nhưng hình như cung phải đăng ký với cơ quan thuế là mình trích bao nhiêu đó.
Tùy từng loại hình doanh nghiệp và đ l. Nếu DN nhà nước với mô hình là TNHH NN 1 TV thì pp theo TT49.
LN sau thuế chưa pp của năm trước nếu không phân phối vẫn có quyền để dư trên 421, nhưng sang đầu năm TC mới phải k/c từ 4212 sang 4211 (để thể hiện là lãi chưa pp của năm trước).
 
Sửa lần cuối:
N

nhunglh

Guest
3/1/07
5
0
0
Quan 10
Cho minh xen ngang nha ba con, sorry. Van de cua minh la the nay. vd Lo nam 2006 khi chuyen qua So Can Doi So Phat Sinh nam 2007 minh k biet de ben co cua 421 ( ghi am) hay de ben No 421. Vi neu de ben co 421 ( ghi am) thi con so nguon cuoi ky no moi giong bang CDKT.

Help me !!!! thanks
 
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Cho minh xen ngang nha ba con, sorry. Van de cua minh la the nay. vd Lo nam 2006 khi chuyen qua So Can Doi So Phat Sinh nam 2007 minh k biet de ben co cua 421 ( ghi am) hay de ben No 421. Vi neu de ben co 421 ( ghi am) thi con so nguon cuoi ky no moi giong bang CDKT.

Help me !!!! thanks

Không được phép thể hiện số âm trên sổ sách. Luôn phải ghi dương. đó là nguyên tắc kế toán. Trừ TK 421 và 214
 
Sửa lần cuối:
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
394
9
0
Hải Dương thân yêu!
Cho minh xen ngang nha ba con, sorry. Van de cua minh la the nay. vd Lo nam 2006 khi chuyen qua So Can Doi So Phat Sinh nam 2007 minh k biet de ben co cua 421 ( ghi am) hay de ben No 421. Vi neu de ben co 421 ( ghi am) thi con so nguon cuoi ky no moi giong bang CDKT.

Help me !!!! thanks

Về vấn đề này như sau:
1. Trên sổ cái, sổ chi tiết và Bảng CĐPS TK thì bên nợ để bên nợ, bên có để bên có không được thay đổi khi chuyển sang năm mới (số đầu năm)
2. Còn về bảng CDKT thì nó chỉ có 1 ô ghi cho chỉ tiêu này nên có hướng dẫn lãi ghi duơng lỗ ghi âm để phân biệt được dễ dàng và đọc BC TC.
Con số nguồn cuối kỳ là cộng các chỉ tiêu lại với nhau nếu dương thì cộng vào - thì bớt đi.
Trên bảng CDKT Tổng cộng tài sản = Tổng cộng nguồn vốn = A (cái này luôn đúng), Bạn làm kế toán không nên quan niệm A phải bẳng tổng số dư cuối kỳ bên nợ or có của Bảng CĐ PS Tk
Thân
 
Vàng phai

Vàng phai

Guest
theo mình biết thì lợi nhuận sau thuế đó mình sẽ trích lập các quỹ theo một tỷ lệ quy định,nhu quỹ 411.431...Mình cũng không rõ về tỷ lệ là bao nhiêu nhưng hình như cung phải đăng ký với cơ quan thuế là mình trích bao nhiêu đó.
Đăng ký ntn, và vào thời điểm nào hả bạn , dn của mình là dn cp loại nhỏ có phải đăng ký không?
 
T

thanhvietthang

Guest
24/1/08
1
0
0
15 To Hien Thanh, HN
Cac ban cho minh hoi neu DN nop thue TNDN tam tinh lon hon thue TNDN phai nop thi so thue nop thua do phan anh vao dau trong bang can doi ke toan?
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
394
9
0
Hải Dương thân yêu!
Cac ban cho minh hoi neu DN nop thue TNDN tam tinh lon hon thue TNDN phai nop thi so thue nop thua do phan anh vao dau trong bang can doi ke toan?
Trên CĐKT: Phản ánh vào chỉ tiêu: Thuế và các khoản phải thu nhà nước. (Bên phần TS)
Trên TMTC: thể hiện chi tiết là khoản thuế TNDN.
Trên BCĐKT: thể hiện dư bên nợ TK 3334
Thân
 
B

bichthao85

Guest
10/5/07
21
0
0
TP.HCM
Cả nhà ơi cho em hỏi: Do không biết nên em không kết chuyển số lỗ năm 2007 qua Nợ 4212. Em dưa số lỗ đó đến cuôi năm mới kết chuyển có được không cả nhà. Nếu không thì gúp em điều chỉnh số sai với. Cám ơn cả nhà
 
P

phamthuminh

Guest
16/12/08
40
0
0
hanoi
bạn muốn đầu năn đưa thằng 421 vào thằng 411 phải không
nếu như vậy thì khai lại GPKD nhé
lật KT VN không như KT Mỹ khai trực tiếp đấu.
cách tối nhất cứ để 421 lũy kế mãi cho đến khi đồi giấy phép KD thì khai lại

421 thì liên quan gì đến giấy phép kd nhỉ. Mình chưa hiểu ý của bạn là sao
 
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Hoanghaiha nói đúng rồi đó bạn.
 
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Cả nhà ơi cho em hỏi: Do không biết nên em không kết chuyển số lỗ năm 2007 qua Nợ 4212. Em dưa số lỗ đó đến cuôi năm mới kết chuyển có được không cả nhà. Nếu không thì gúp em điều chỉnh số sai với. Cám ơn cả nhà

Bạn nói với tôi : Đến cuối năm 2008 là bạn hoạt động được 3 năm. Lỗ luỹ kế là 400triệu.

Tôi hỏi : Trong 400 triệu đó, chi tiết từng năm lãi, lỗ cụ thể thế nào?
Nếu bạn có bãng kê để trình bày cho tôi rõ ràng từng năm là okie. (Bãng kê này bạn tư lập, miễn sao đáp ứng được câu hỏi của tôi là được).
 
kim dung nguyen

kim dung nguyen

Trung cấp
25/12/07
174
0
16
quang ngai - TpHCM
Anh chịcho em hỏi vấn đề này với:
Năm 2008 cty em lỗ: 100.tr N 4211/C911
Năm 2009 lổ 50tr N4211/C911,KC LÔ N4212/C4211: 150TR
tháng 1/2010: lãi 50tr: N911/C4212: 50TR
thang 1/2010 em lam but toan KC lổ năm nay sang lỗ năm trước: N4211/C4212: 50tr
Trên bảng CĐSPS theo QĐ 15 thể hiện chi tiết TK 4211 NHƯ SAU: NỢ ĐK 2008 : 100TR + NỢ PS NĂM 2009: 50TR= SỐ DƯ CK THÁNG 1/2010: 150TR
Còn TK 4212 thì bắt đầu số phát sinh năm 2010 riêng biệt.
Vấn đề em muốn hỏi các anh chị là: Trên bảng CĐSPS TK 4211 vẫn để số dư nợ cuối kỳ hay kết chuyên sang TK 4212 để biết được năm 2010 mình lời bao nhiêu ( nếu chuyển sang tháng 01/2010 thì TK 4211 sẽ không còn số dư nữa).
anh chị trả lời giúp em vwois nhé.
chết rồi,em tham gia diễn đànlâu rồi nhưng ít khi hỏi bài và cách đang bài em cũng chưa rành, em lở chen ngang rồi biết làm sao giờ. Anh chị hiểu dùm và giúp em với nhé. Đừng spam bài của em nhé.Em đang cần gấp lắm!!!!
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA