L
Chào các bạn!
Năm 2006 công ty mình có đến hơn 30 công trình cải tạo sữa chữa nhỏ. Một số đã làm xong trong năm nên mình đã xuất hóa đơn ra còn một vài cái làm chưa xong nên mình để dở dang sang năm 2007.
Một điều không may là bộ phận bóc vật tư in cho mình một công trình nhưng sữa chữa một ít về tên và thời hạn bắt đầu thi công và kết thúc, và cắt bớt đi một số vật tư do đó mình đã xuất vật tư cho một công trình nhưng xuất 2 lần trong năm 2006 (giá trị công trình 6.520.000đ). Một thì đã quyết toán và xuất hóa đơn năm 2006, một công trình cũng là của nó thì lại để dở dang sang năm 2007.
Mình phải điều chỉnh giảm tài khoản 154 đó, nhưng số vật tư đã xuất năm 2006 rồi và kết chuyển chi phí 621, 622 vào TK 154 năm 2006 rồi và để dở dang năm 2007. Khi điều chỉnh mình phải điều chỉnh như thế nào trong năm 2007.
Mong các bạn chỉ giúp mình với.
Năm 2006 công ty mình có đến hơn 30 công trình cải tạo sữa chữa nhỏ. Một số đã làm xong trong năm nên mình đã xuất hóa đơn ra còn một vài cái làm chưa xong nên mình để dở dang sang năm 2007.
Một điều không may là bộ phận bóc vật tư in cho mình một công trình nhưng sữa chữa một ít về tên và thời hạn bắt đầu thi công và kết thúc, và cắt bớt đi một số vật tư do đó mình đã xuất vật tư cho một công trình nhưng xuất 2 lần trong năm 2006 (giá trị công trình 6.520.000đ). Một thì đã quyết toán và xuất hóa đơn năm 2006, một công trình cũng là của nó thì lại để dở dang sang năm 2007.
Mình phải điều chỉnh giảm tài khoản 154 đó, nhưng số vật tư đã xuất năm 2006 rồi và kết chuyển chi phí 621, 622 vào TK 154 năm 2006 rồi và để dở dang năm 2007. Khi điều chỉnh mình phải điều chỉnh như thế nào trong năm 2007.
Mong các bạn chỉ giúp mình với.